Скажіть якщо відрядження було в січні, на один день, і було підвищення посадового окладу в грудні 2016 р. на 200 грн і в січні 2017 ще на 200 грн. як я маю рахувати середньоденну заробітну плату якщо ні відпусток ні лікарняних за листопад і грудень 2016 р. не було: оклад за листопад 3850 (22 робочі дні) оклад за грудень 4050 (22 робочі дні) оклад за січень 2017 р. 4250,00від natha_lia - Бухгалтерська практика
а якщо в посадовій інструкції директора прописати що ця посада має роз’їзний (пересувний) характер, а там же за інструкцією це не вважається відрядженням??? Просто боюсь щоб потім не познімали всі добові, якщо фактично до іншого населеного пункта йому тут 7 км, і за них виплачувати 320 грн, якось не зрозуміло. їздить на автомобілі, ща належить фірмі, бензин списується за шляховами листамивід natha_lia - Бухгалтерська практика
і що потрібно йому добові виплачувати?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Тут так само банк вимагав сплати, і тепер висить переплата, а я не могла знайти чи потрібно було це показувати в звіті.від natha_lia - Бухгалтерська практика
Потрібно робити відрядження на директора, якщо він на 2 години їде в інше місто для укладання угоди?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Підкажіть, попросили перевірити звіт по ЄСВ 5 додаток до ФОПУ за 2016 р. В неї в вересні 2016 було нарахування допомоги з соцстраху і вона перерахували ЄСВ з цієї суми. В звіті ЄСВ додатку 5 показано тільки мінімальна зарплата і ЄСВ з неї. Де потрібно було показувати нарахування декретних та виплати по них ЄСВ?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Підкажіть, в лютому змінили місцезнаходження фірми, діяльності ще немає, нотаріус сказав, що він подає заяву в податкову про зміну місцезнаходження, але які подальші дії бухгалтера? я так прочитала, що до закінчення цього року потрібно в стару ДПІ звіти подавати, а як з пенсійним фондом? і чи можна відразу писати заяву на платника ПДВ, якщо ще ніяких оподатковуваних операцій не відбулося?від natha_lia - Бухгалтерська практика
скажіть, помилково в 6 таблиці для працівника звільненого 30 грудня, вказала кількість днів перебування у трудових відносих -31, звіт прийнято. Як зараз виправити? якщо подам сьогодні новий звіт з галочкою - початковий- дані не задвояться і дійсним буде вважатись останній поданий?від natha_lia - Бухгалтерська практика
дуже вам дякую!від natha_lia - Бухгалтерська практика
а причину коригування яку написати? Зміна вартості чи виправлення помилки?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Скажіть як краще виправити наступну помилку: податкова накладна на неплатника ПДВ була виписана на 5000,00 менша, ніж акт і оплата, механічно вибрала не той рахунок при заповнені. пройшло 20 днів з дати виписки. Як зарах коригувати - робити РК до ПН чи виписати ще одну ПН на ті 5000,00?від natha_lia - Бухгалтерська практика
купили порожню фірму ПП на загальній системі, переоформили директора і місцезнаходження. Скажіть я ще маю подати в податкову реєстраційну картку? і повідомлення про прийняття нового працівника - директора? Підкажіть які кроки мають бути, ніколи не стикалась з новими фірмами.від natha_lia - Бухгалтерська практика
дякую, так вносили зміни в статут.від natha_lia - Бухгалтерська практика
Підкажіть, в заяві 1-РН нагорі відмічати хрестиком - зміни?від natha_lia - Бухгалтерська практика
там акт, где они перечислены, и в налоговой тоже все отдельно...від natha_lia - Бухгалтерська практика
Скажите, а если безнадежная по перечисленному авансу на ФОП (общая система), связаться с ним невозможно, к тому же он внесен в черный список перевозчиков Украины, так что ни услуги не предоставил ни деньги не вернул. я могу списать это на расходы?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Підкажіть, директор кожен квартал проходить техобслуговування автомобіля фірми, ми ТЗОВ на загальній системі і платники ПДВ, в цьому техобслуговуванні крім фільтрів , оливи, діагностик, ще трапляються деталі (кріплення бампера, Рульова тяга та хомути до неї). Я можу це списати на витрати? чи потрібно ці деталі окремо якось показувати?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Помогите разобраться, нам дали акт по услугам на 36000,00 в октябре, а налоговую зарегистрировали на 26000,00. Бухгалтер сказал, что ошибся и сделает РК к налоговой. Сегодня наконец-то скинул РК, где написал - вся услуга и + вся услуга на правильную суму. Какой датой должен был быть этот РК? и надо ли вообще писать - и +, если можно просто добавить стоимость услуги и одну строчку в РК заполнитьвід natha_lia - Бухгалтерська практика
я подавала новый отчет по ЕСВ (на первой странице №813) еще в прошлый четверг, в кабинете плательщика налогов этот отчет если открыть показывает старую форму, т.е. они его должны тоже видеть как старый, они же не новую форму добавили, а изменили эту. Сейчас обновила Арт-Звит, и теперь этот отправленый отчет тоже там в старой форме.!від natha_lia - Бухгалтерська практика
а 107 ознака? тільки для фізичних осіб не підприємців?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Скажіть, якщо така ситуація - Директор 28,10 скинув кошти на фірму, з якою раніше наяких відносин не було, без підписання договору. Потім директора між собою не домовились про умови договору і директор написав лист на повернення коштів 03,11,2016р. Податкову накладну і корегування до неї фірма-отримувач коштів виписувати не збирається. але 5 днів з оплати пройшло.від natha_lia - Бухгалтерська практика
ой, правильно, там про фіз. особу, дякую. а який код доходу треба ставити в 1ДФ, я всіх фопів показую після перевірки податкової?від natha_lia - Бухгалтерська практика
дуже дякую, просто читаю статтю на сайті дебет кредит і там написано таке: Згідно з пп. «д» пп. 164.2.17 ПКУ, сума анульованої заборгованості є оподатковуваним доходом дебітора, незалежно від її розмірів. При цьому: 1) якщо кредитор укладає з дебітором такий договір (угоду) або повідомляє його рекомендованим листом з повідомленням про вручення про анулювання заборгованості чи шляхом надання пвід natha_lia - Бухгалтерська практика
Тов на загальній системі перерахував кошти ФОПУ згідно усного договору, пройшло 3 роки, послуги ФОП так і не надав. в вересні по терміну (пройшло 3 роки з дня оплати) ця сума віднесена на витрати. Зараз при складанні 1 ДФ виникло питання стосовно ПДФО. Нам потрібно було заплатити його за ФОП? і з якою ознакою маю показати в 1ДФ цю суму авансу?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Скажіть, ситуація така - на Тзов оформлений зовнішній сумісник з 2013 р., сьогодні виявилось що він судиться з фірмою за основним місцем праці за незаконне звільнення. В нас він лишається зовнішнім сумісником навіть якщо за основним місцем праці його звільнили?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Допоможіть, ФОП на 3 групі єдиного податку, як правильно заповнити в рядку який діє на підставі писати Свідоцтво платника єдиного податку або Свідоцтво державної реєстрації?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Quotezorya ТОВ платим ПП за материал. Все уже поняла,включать не нужно. Спасибо. если ПП это приватне підприємство, то не нужно, если это имеется в виду ФОП, то с кодом 157 показывают в 1 разделе покупку товара у ФОПов.від natha_lia - Звітність
я купляю товар у Фопів, їх показую в 1 розділі! 2 розділ -Військовий Збір, мені потрібно заповнювати?!!!від natha_lia - Звітність
ні, я ФОП складаю 1ДФ, чи потрібно мені заповнювати 2 розділ, якщо військовий збір я не сплачую?від natha_lia - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua