Добрый день. Может кто сталкивался. Мы оказали услуги клиенту. Он оплатил но не вернул нам подписанный акт. На почту не отвечает, на телефон тоже. Как поступать в таких случаях?від OdunBuh - Бухгалтерська практика
в последнее время "сегодня отправила - завтра квитанции". Случается, утром отправлю и уже к вечеру приползётвід OdunBuh - Бухгалтерська практика
мне в статистике сказали, что фин.отчет сначала получает налоговая и она же отправляет его в статистику. По логике, если кв№2 по S получили, значит все всё получили. В налоговой на флешке у меня не взяли. Подтвердили, что если кв№2 со статистики получили без ошибок, значит всё ок и как только программулину доработают так сразу всё дружно и увидят. Как-то так…від OdunBuh - Звітність
Подскажите, как понимать "раз на чотири роки"? Это,типа, плюсовать показатели по прошлым 4-м годам?від OdunBuh - Звітність
QuoteKlubnika QuoteОК еще вопрос, следила за ним на форуме, но тема потерялась. Есть НН (НК) выписанная с ошибкой Выписана корректирвка к этой НН, я её подтвердила выпсиана новая верная НН Я долдна провести 3 документа? но не будет ли такого, что ГНИ выбросит первую налоговую? потому что в неё грубая ошибка.. Я вот тоже с этим все запуталась. Мне поставщики поприсылали НН с неправильнымвід OdunBuh - Бухгалтерська практика
На мой взгляд, письма письмами но главным налоговым законом для нас является НКУ. Пусть хоть забросают нас письми но статью 50 п.50.1 никто,пока, не отменял. Я декабрь включила в январь и подложила текст статьи 50 к бумажному варианту (чтоб было чем махать перед проверяющим в доказательство своей правоты)від OdunBuh - Звітність
Ураааа...пришло всё сразувід OdunBuh - Звітність
Отправила отчёт в обед и всё ещё нет ни квитанций ни уведомления об отправке. Кто-то сегодня получил квитанции?від OdunBuh - Звітність
я в январскую включила декабрьские. Руководствуюсь НКУ: 50.1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податковоївід OdunBuh - Бухгалтерська практика
Получила НН от Укртелекома. Там п 5.1 "послуга", п. 5.2 - пусто, п.6 "1". Так можно?від OdunBuh - Бухгалтерська практика
Я ходила с флешкой. Не взяли. Сказали, что если со статистики квитанцию №2 получили, значит и налоговая отчёт получила. А то что они не видят, так идет доработка ПО. Увидят позжевід OdunBuh - Звітність
Вот и у меня такая логика, но, увы, спорить оказалось бесполезно ((від OdunBuh - Бухгалтерська практика
Акт за коммунальные выписан 30.05від OdunBuh - Бухгалтерська практика
Всем привет. Моя ситуация: у нас заключён договор с арендодателем на аренду и коммунальные. Аренду платим авансом согласно счетов, коммунальные по факту предоставления услуг, тоже, согласно счетов. 01.05 внесли аванс за аренду 6000,00 за май. Первое событие. Получили Налоговую на эту сумму. 28.05 получили счёт аренды за июнь на 6000,00, оплатили в этот же день. Опять первое событие и Налоговаявід OdunBuh - Бухгалтерська практика
Девоньки, а подскажите пожалуйста. Есть юр.лицо зарегистрировано в Киеве. Есть не обособленное подразделение в Харькове. Нужно за квартал подать форму 1ДФ. Нам сказали подавать 1ДФ за харьковских сотрудников отдельным "вытягом" в киевскую налоговую - оригинал и в харьковскую - копию. Нарисовались некоторые вопросы: 1) налоговый номер киевской ДПС указывать в отчёте? 2) отдельный вытягвід OdunBuh - Звітність
Ау! Неужели ни у кого такой ситуации не было?від OdunBuh - Бухгалтерська практика
Что для этого нужно? Может подать 20-ОПП с отметкой соответсвенной о закрытии или какое другое заявление? Или достаточно уведомить налоговую в произвольной форме? Должна быть какая-то проверка или это всё лежит на налоговой по основному месту учёта?від OdunBuh - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Мы арендуем офис за неосновным местом учёта, зарегистрированы в налоговой по месту как плательщики НДФЛ. Сейчас хотим закрыть этот офис насовсем. Подскажите, кто знает, какие наши действия должны быть в сторону налоговой? Какие-то формы подавать или писем достаточно? И куда подавать, только по неосновному месту учёта или и в основную ДПС нужно? Какие сроки подачи?від OdunBuh - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua