И еще. Инспектор не звонила ни разу, никаких просьб о переделывании, видно отигрываются на тех, кто приносит в бумажном виде. Голосеевский р-н Киева.від tal - Бухгалтерська практика
Не принимается отчет (автоматически) если неправильный ИНН контрагента, об этом пишут в сообщении и можно уточнить на сайте налоговой ИНН - по-моему очень удобно. Если отчет формально составлен правильно, то принимается всегда, несмотря на убытки или 26 стр. НДС. Другой вопрос, что могут принять "до відома" в самой налоговой инспекции, т.е. не проводить этот отчет по лицевому счету. Завід tal - Бухгалтерська практика
Отправляла вчера вечером 18.30, все квитанции пришли сегодня около 13.00від tal - Бухгалтерська практика
Galla Автор рядків: ------------------------------------------------------- > ну так який у вас імпорт послуг? нема території > України - нема імпорту послуг - нема у вас ні ПЗ, > ні ПК. Не відображається ця операція в деці з ПДВ. А як же п.6.5 Закона про ПДВ: місцем поставки послуг вважається а)...місце фактичного розташування покупця, який виступає податковим агентом такого нервід tal - Бухгалтерська практика
Договор можно один, но акты на разные услуги - отдельно. Согласовать с заказчиком, как ему удобней, ну и вам, конечновід tal - Бухгалтерська практика
Так, готель за кордоном. У нас угода з ним про надання послуг проживання , заплатили валютоювід tal - Бухгалтерська практика
Вопрос на засыпку по импорту услуг: мы заплатили за услуги нерезиденту, но эти услуги нельзя отнести к валовым расходам (гостинница в личных целях для сотрудников). Обязательства по НДС возникают, понятно, а вот включать ли в следующем месяце эту сумму в налоговый кредит?від tal - Бухгалтерська практика
solodu Автор рядків: ------------------------------------------------------- > Berberina Автор рядків: > -------------------------------------------------- > ----- > > Пока 23 счет не использовали. Монтажные > > работы-новый вид деятельности нашего > предприятия. > > Вот и думаю нужно ли делать калькуляцию или > может > > какой-нибудь внутренний аквід tal - Бухгалтерська практика
Вчера электронкой сдала деку с минусом 88 тыс.Включила все старые н/н (с января 2009) по стор. 10.1. Квитанцию №2 получила. Пока не звонят Голосеевский р-н, Киеввід tal - Бухгалтерська практика
Согласна с мнением, что акт на предоплату - нонсенс!! И не понимаю, зачем его требуют. В договоре указать статус исполнителя услуг: налог на прибыль на общих основаниях. И будут вам ВР по предоплате. Ежемесячные акты нужны только по аренде, т.к. это услуга специфическая, "повременная", а налоговый период (НДС) у нас месяц. В 1С я бы вела учет в разрезе договоров, выставляла счета на превід tal - Бухгалтерська практика
Спасибо, Иринка.від tal - 1С daily
Спасибо, Маргоша! Век живи, век учись..від tal - Звітність
Ошибку за июль исправляю в деке за август (стр. 8.1). Отчет делаю в 1С, экспортирую в XML. У меня не активируется ряд.3 "Звітний період, за який виправляються помилки" в шапке деки. А заполнить этот реквизит надо.. Как его активировать? Может кто-то уже решал эту проблему? 1С бухгалтерия 7.7від tal - 1С daily
Ошибку за июль исправляю в деке за август (стр. 8.1). Отчет делаю в 1С, экспортирую в XML. У меня не активируется ряд.3 "Звітний період, за який виправляються помилки" в шапке деки. А заполнить этот реквизит надо.. Как его активировать? Может кто-то уже решал эту проблему? 1С бухгалтерия 7.7від tal - Звітність
Paulbuh Автор рядків: ------------------------------------------------------- > Если вы не используете 3711 и 6811 в учете, то > можно. А если используем? Альонка, да, 361 закрывается, но при сверке Кт 6415 с оборотами по Дт 361 расхождения равны ДВОЙНОЙ сумме возврата. Мне кажется, что-то здесь не так. За совет - как исправить, спасибо, попробую. Но с точки зрения бухучета надовід tal - Бухгалтерська практика
Аленка, спасибо, но у меня в 1С возвратная накладная делает проводки: 704 361 704 6415 сторно 902 28 сторно т.е. через счет 704 (вирахування з доходу), и 361 в результате задваивается.. А все же можно красным по дебету 311 или нет?від tal - Бухгалтерська практика
Ситуация типичная и, наверное, простая. Мы товар продали и получили за него оплату. Потом покупатель вернул нам этот товар, а мы ему - деньги.Теперь вопрос: какими проводками отразить возврат денег? Если провожу Дт 361 Кт 311 - удваивается оборот по Дт 361, что не верно. Остается вариант сторно Дт 311 Кт 361, но можно ли по Дт 311 проводить суммы с минусом? Как правильно?від tal - Бухгалтерська практика
Калькуляция - документ бух. учета, а не налогового.. Спросите: на основании какого д-та я должна вам их давать? Но я думаю, что можно им их дать, если оформлены как положено. Ну увидят, какие материалы ушли на изготовление ваших изделий.. и что?від tal - Бухгалтерська практика
А кроме внутреннего акта списания какие еще доки нужны? Акт об уничтожении или сдаче в утиль (куда конкретно - не знаю)? У нас та же ситуация, монитор - осн. средство, пока не списываю, лежит в кладовке.від tal - Бухгалтерська практика
Я распечатываю из клиент-банка, стовим свою печать и подписи дир. и г/бвід tal - Бухгалтерська практика
<Я же вам говорю обычный физик - гражданин тобишь. Извините, но какой тут может быть акт? > Обыкновенный. А как иначе без документа относить к ВР? Выплачиваете арендодателю сумму согласно договору за вычетом 15% НДФЛвід tal - Бухгалтерська практика
/распечатанная платежка - не документ/ - ясно. А распечатанная из клиент-банка выписка ? Наш банк не хочет ставить штампики на выписки, говорит: налоговой при проверке и так подойдет... Пока поверила на слово. Укрэксимбанк.від tal - Бухгалтерська практика
Отправила два отчета по мейлу на центральный сервер налоговой. Один вчера, один сегодня до обеда. Ни ответа, ни привета... Может, кто в курсе какие у них проблемы? Или проблемы у насвід tal - Звітність
Спасибо, Svetвід tal - Бухгалтерська практика
Неужели никто не знает?від tal - Бухгалтерська практика
Налог удерживаете из ЗП сотрудника или за счет фирмы?від tal - Бухгалтерська практика
Юр. лицо на общей системе налогообложения сдает в аренду автомобиль на 1 месяц: с 10 июня по 10 июля. Как делать акт вып. работ - один в конце срока аренды (10.07) или разбивать на 2 части: 30.06 и 10.07? Меня интересует налоговый аспект, разные кварталы получаются, сумма не маленькая... Подскажите, кто с этим сталкивалсявід tal - Бухгалтерська практика
Никто не имеет права заставлять сдавать отчеты за деньги. Ни в каком законе этого нет! Они (наверное, фонд занятости-?) пользуются тем, что народ "не в теме". Мне по телефону из ФЗ настойчиво предлагали, но когда поняли, что у нас уже есть электронные ключи и мы давно сдаем в налоговую и ПФ бесплатно, сразу отстали. Думаю, что со временем сделают бесплатные программки и в другие фонды.від tal - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua