Доброго дня! ТАке питання, а якщо ми підвищуємо ЗП більш ніж на 20%, але ЄСВ виходить до сплати менше ніж у 2014 році, то чи можна просто доплачувати ту суму ЄСВ, якої не вистачає чи обовязково збільшувати ЗП доти, доки ЄСВ не стане більше ніж у 2014 році??? ДЯкую за відповіді!від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
Quotebatler Подскажите какую дату расчета корректировки ставить в дод.1 - получения (27.02) или выписки (20.02)? У меня получается, что РК получили 27.02 а сам документ выписан 20.02 (по дате возврата). Медок подтягивает 27.02. 20.02від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил в месяце получения больничного по месяцам то в одном отчете значит, спасибо Михаил!від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил разбивать разбивать, это в смисле в одном отчете или разбивать в каждом отчете?від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
Добрый день! У меня такой вопрос, впервые столкнулась с декретными, подскажите пожалуйста, если пришла помощь от соцстраха, то эту суму нужно показать в отчете есв в одном месяце с розбивкой в таблице 6 по месяцах, или в каждом месяце в отчете по есв показывать отдельную суму?від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
зрозуміло..дякую...це ж виходить що дохід зменшився і як тепер бути з доходом за 4 квартал?від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
а оскільки курс євро зменшився то й ціна зменшуєтьсявід Oksi1221 - Бухгалтерська практика
була домовленість що буде по курсу євро на день оплативід Oksi1221 - Бухгалтерська практика
допоможіть будь ласка хто знаєвід Oksi1221 - Бухгалтерська практика
а чи потрібно подавати звіт про пільги, якщо ми надаємо послуги трансп-експедиційні? тобто ставку 0% застосовуємо до транзитних коштів які оплачуємо перевізнику(якщо міжнародне перевезення)від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
QuoteFinancia у меня первая квитанция "едине викно дфс украины" вторая "дфс украины" и что с этим делать? нести в статистику на бумажке? це коли ви здавали?від Oksi1221 - Звітність
ВЗ у 2015 році сплачується зі всіх доходів з яких сплачуєте ПДФОвід Oksi1221 - Бухгалтерська практика
В мене таке ж повідомлення прийшло....хто знає що робити?від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Ситуація наступна: послуга реалізована в грудні, але оскільки оплата поступила в січні то ціна послуги зменшилась....Скажіть хто знає що тепер робити з актом, рахунком та пн що виписана в грудні??? я так розумію ПН за грудень потрібно зареєструвати і знову ж таки зареструвати РК до неї так??? навіть якщо термін 15 к.д. вийшов??? а от що робити з актом та рахунком?від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
в балансі буде на початок звітного року(31.12.2013) / на кінець звітного періоду(30.09.2014) чи не так??від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
але в балансі фігурує на початок звітного року(31.12.2013) / на кінець звітного періоду(30.09.2014) чи не так??від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
В звіті про фінансові результати буде попер 9 міс 2013 р., а в балансі - попер 6 міс 2014 р я правильно зрозуміла?від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
доброго дня! і ще таке питання на засипку: т..якщо подаю звіт за 3 квартал то звітний буде 3 квартал 2014 р, а попередній - 3 кв 2013 р чи 2 кв 2014 р?від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
Зрозуміло, дякую за відгуки.від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
То що взагалі журналу не вести?від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
Ну взагалі має бути:Згідно зі ст.. 16 Переліку, виділяють чотири групи наказів: - з основної діяльності; - з адміністративно-господарських питань; - з кадрових питань тривалого строку зберігання; - з кадрових питань тимчасового строку зберігання. І відповідно 4 нумерації, але оскільки в нас маленьке підприємство то думаю чи можна вести одку нумерацію.від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
То у Вас що одна нумерація?від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Вирішила розібратись з наказами, і от читаю що мають бути 4 різні журнали реєстрації наказів, і задумалась до якого виду віднести Наказ з введення в експлуатацію ОЗ/НА (з основної д-сті чи з адмін господар питань)? Але взагалі підприємство в нас невелике чи можна вести один журнал реєстрації наказів? хто перевіряє правильність ведення цих журналів? дякуювід Oksi1221 - Бухгалтерська практика
а що взагалі перевіряє податкова у платн ЄП 4 групи з пдв?від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Начиталась вже багато інформації по декретній відпустці і трохи заплуталась бо десь певно стара інформація. 1. Коли працівник іде в декретну відпустку то має надати лікарняний лист і заяву про відпустку? так? 2. Бухгалтерія робить наказ про надання відпустки і розраховує суму відпусткних? середенний заробіток*126 днів? так? 3. Що подаємо в ФСС ТВВ і як відкрити спеціальний рахуновід Oksi1221 - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля //аванс за виконані роботи// так аванс или выполненные работы все-таки? що???від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
податкову виписуєте відповідно до настання першої події: надійшли гроші або виконали роботи/посл/тов....Тобто якщо прийшов аванс але роботи не виконані то виписуєте податкову числом коли надійшли гроші а решту коли виконаєте роботи...від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
А якщо ми на 4 групі то в принципі підстав знімати з нас витрати немає... чи чому податкова ще може придертися?від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
Quoterainy_days QuoteКотег :-) акт приемки-передачи в аренду нужен. акт ежемесячный не нужен. валовых затрат уже четвертый год нет такого понятия в податковій це питання бачать по іншому А як по-іншому?від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
дякую...значить будем вимагати ще акт! А як щодо меблів?від Oksi1221 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua