Якщо лікарняний листок виписаний серпнем (з приміткою "продовжує хворіти"), то нараховуєте лікарняні у серпні і показуєте дохід двома рядками: код 1 - зарплата 08.2015 (з 01.08 по 06.08), код 29 - лікарняні (з 07.08 по .....08). Зверніть увагу, якщо дохід получиться в сумі менше 1218 грн, потрібно ЄСВ з ФОП донарахувати до мінімального (якщо лікар.листок виписаний 31.08.15), тоді окремивід Vitohka - Бухгалтерська практика
можно ли оформить акт за год, если арендатор платит помесячно арендную плату? А яка різниця, в принципі, для ФОПа на 2 гр. - у витрати все рівно нічого не йде ні в одного з підприємців. Акт надання послуг потрібен насамперед, для підтвердження витрат, які для ФОПів 2 гр. не важливі.від Vitohka - Бухгалтерська практика
Підскажіть, будь ласка, в 2015 році якщо перевищив дохід ФОП 2гр в 1.5 млн - обов'язковий перехід на загальну і реєстрація ПДВ??? З якого числа???від Vitohka - Бухгалтерська практика
Орендодавець ФОП 2 групи??? Ви не путаєте? ФОПам 2 гр. заборонено здавати в оренду, чи я щось не так зрозуміла? Можна лише фізичним особам, або ФОП 3 гр... Поправте мене, якщо не так... А акти підписувати потрібно помісячно...і включати ці суми в 1ДФ поквартально.від Vitohka - Бухгалтерська практика
Доброго дня, підскажіть, будь-ласка, як правильно заповнювати призначення платежу при сплаті ПДФО з орендної плати, і чи на той самий рахунок платити, що і з зарплати?від Vitohka - Бухгалтерська практика
А якщо ми орендної плати взагалі не виплачуємо? Є договір, висить собі заборгованість, вже цілий рік. Була податкова перевірка за той рік, просили показати заборгованість - показали, просили розрахуватись і заплатити ПДФО + ВЗ, але я поки що думаю - може ну його - період перевірки то закритий...від Vitohka - Бухгалтерська практика
А якщо нараховані доходи=виплачені в срок (за березень - до 07.04), ставимо в 1 ДФ одинакові суми по ВЗ чи по фактично виплаченим станом на 31.03.15р.?від Vitohka - Звітність
Прочитала на сайті Кременецької ДФС , що при неправильному КОАТУУ дод.8 не подається, штрафнв санкції не нараховуються (сума податку була сплачена вчасно в повному обсязі) Наскільки правомірна вимога ОДПІ нараховувати штраф???від Vitohka - Бухгалтерська практика
В період з лютого по червень 2015р. в Деці акцизного податку в розділі ґ не був вказаний код КОАТУУ і в ОДПІ не затягнулись податкові зобов'язання на 44000 грн. Коли заповняю Дод.8 - відразу нараховує штраф 5%. В ДПІ сказали собі нарахувати 3 %. Як це зробити???від Vitohka - Бухгалтерська практика
Передивилась всі випуски Урядового кур'єра до сьогоднішнього дня з 17.06.15 (правда, в електронному вигляді, на сайті) - нічого не знайшла. Зараз паперовий УК хтось виписує???від Vitohka - Бухгалтерська практика
На власні очі бачила проект постанови без номера і дати "Про внесення змін до постанови №957...". Дуже цікава фраза там написана: мінімальна ціна за 1 л..... до 1 серпня 2015р. становить ...249,50грн, з 1 вересня 2015р.... 274,50грн. а з якого числа починаючи???? От якщо опублікують цю постанову без змін - сміху буде, хоч плач...від Vitohka - Бухгалтерська практика
Значить, якщо у мене в р.2 Витяга мінус, вих.накладну за 30.06.2015 (щоденний підсумок операцій) я зможу зареєструвати тільки тоді, коли поповню ел. рахунок? Я правильно розумію?від Vitohka - Бухгалтерська практика
та так працює 99% економіки України. При чому не рідко ФОП і директор взагалі одна особа...від Vitohka - Бухгалтерська практика
краще один раз змінити і потім нічого нікому не доказувати. Правильним телефон є той, який вказаний в реєстраційних документах.від Vitohka - Бухгалтерська практика
Так вже є ОФІЦІЙНА публікація??? Щось я передивилась весь Урядовий кур'єр і не знайшла !!!від Vitohka - Бухгалтерська практика
На сайті КМУ постанова 957 ще старі ставки. Коли вступають в дію нові ціни???від Vitohka - Бухгалтерська практика
1. Среднюю брать с полного июня (или часть мая тоже идет) ?? 2. Не надо ли как-то при начислении учитывать то она у нас раньше работала? 3. Надо ли что-то предоставлять ФСС про стаж ее (то что за последние 12 месяцев у нее стаж больше чем 6 месяцев)? 1. тільки червень (один повний місяць) 2. думаю, що не треба; 3. працівник САМ має принести довідку з ФСС про свій страховий стаж за ост. 12від Vitohka - Бухгалтерська практика
QuoteNatka0239 Quotenastagorukrnet підкажіть будь-ласка, зовнішнім сумісникам потрібно проставляти ознаку неповного роб дня чи ні?? Наперед вдячна) Якщо зовнішній сумісник то ознака неповного роб.часу не проставляється. Я телефонувала в податкову - сказали достатньо проставити ознаку що без трудової книжки. А якщо зовнішній сумісник працює дійсно неповний робочий день? Я в такому випадку проставід Vitohka - Звітність
Підскажіть, будь-ласка: працівник 15 днів відпрацював (нарах.ЗП 600 грн) далі був на лікарняному. Лікарняний закритий в червні. ЄСВ нараховуємо тільки на ЗП чи донараховуємо до мінімальної??? Читаю у статтях, що з фактичної, а 1с донараховує. Як заповнювати звіт???від Vitohka - Бухгалтерська практика
Ясно, прийдеться оформити одного. А звіт у фонд подавати тоді потрібно? Бо ще ні разу не здавали...від Vitohka - Бухгалтерська практика
Я думаю, що "час від часу при перевищенні ліміту здавати її в банк" не получиться. Якщо так працювати, потрібно всю готівку, відразу нести в банк, щоб навіть в торговій точці готівкою і не пахло ( ніби сам покупець сходив в банк і оплатив). Якщо у вас поток покупців великий, запропонуйте Привату поставити десь на території платіжний термінал (вони навіть за це платять орендну плату - тівід Vitohka - Бухгалтерська практика
Шановні бухгалтери, допоможіть "чайнику", бо вже зовсім запуталась... Лікарняний лист ще не принесли - нараховувати частину ЗП, ЄСВ з мінімальної і все???від Vitohka - Бухгалтерська практика
У нас якраз 7. Плануємо набирати ще 2. А де ж тих інвалідів набрати? Якщо робота часом і здоровим не під силу???від Vitohka - Бухгалтерська практика
Ст 20, абзац третій ЗУ 875 "Адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, зазначеними в частині першій цієї статті, самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порувід Vitohka - Бухгалтерська практика
Я деякі суми закидаю постачальникам готівкою через термінал, здачу (від декількох копійок до декількох гривень) кладу на рахунок "поповненням карти". За місяць набігає пару сотень. В дохід не включаю, оскільки це вже є виручка, яка пройшла через РРО і касу ФОПа (заг.система). Але зараховувати таким чином всю виручку на Р\Р страшнувато. Тому зараз платимо 0,1% РКО при внесенні виручки навід Vitohka - Бухгалтерська практика
Тоді вам без проблем - все, що надійшло на рахунок (або в касу), все вважається доходом і, по-моєму, тут навіть не принципово, що в призначенні платежу написано. Фіскали все-рівно перевіряють лише суму надходжень, керуючись ПКУ: 292.1. Доходом платника єдиного податку є: 1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій тавід Vitohka - Бухгалтерська практика
А вам вигідно брати ліцензію, РРО на саме лише пиво? По цій ліцензії можна продавати і решту алкоголю, тільки перейти на заг систему. До речі, в податківців немає остаточної відповіді на питання, чи має право ФОП 2 гр. продавати пиво, якщо воно стане алкогольним напоєм.від Vitohka - Бухгалтерська практика
Quotenikon QuoteOksi1221 А якщо у ФОПа немає працівників, то при перевірці він сам повинен все показувати перевіряючим? чи може бути присутнім при цьому бухгалтер, який не оформлений офіційно? Когда к моему ФОПу пришла проверка, он представил меня типа Будь-ласка, ось ця пані допомагає мені вести облік, я хочу , щоби вона була присутня при перевірці і надалі допомагала нам розібратися з документвід Vitohka - Бухгалтерська практика
Може,я і не права, але коли стала отримувати електронні ПН, я взагалі перестала звертати увагу на такі дрібниці, ну вже точно не звіряю "хрестики" в куточку. ПН зареєстрована на мене, в ФОРМУЛУ входить, податковий кредит отримую. Тим паче, якщо в ЄРПН податкову накл, зареєстрували "без помилок", то це їхні проблеми, а не мої. Якось так.від Vitohka - Бухгалтерська практика
Кошти стат. фонду ви взагалі можете використовувати в госп. діяльності як заманеться (на зарплату в тому числі.). А за невчасне формування стат. фонду - почитайте в устан. документах - може бути якась санкція.від Vitohka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua