Девочки и маличики, еще округления не идут из-за разбивки начислений на зп и отпуск, что с этим делать? Если считать с общего начисления, то получается но 1 коп больше.angry smileyвід Victory - Звітність
Ой, не в ту тему. Соривід Victory - Бухгалтерська практика
Девочки, еще округления не идут из-за разбивки начислений на зп и отпуск, что с этим делать? Если считать с общего начисления, то получается но 1 коп больше.від Victory - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, что-то совсем запуталась. Сотрудница написала заявление на отпуск 05.05.15 с 05.05.15, на весь месяц. Ей разрешили отпуск. Соответственно она не работала ни одного дня в мае, но начисление и выплата отпускных произошла 05.05.15. Что с табл.6 ЕСВ: 2-мя строчками 1-я - пустая, только кол-во дней в труд отношениях 31 2-я- начисления отпускных с типом 10 Правильно ли я повід Victory - Бухгалтерська практика
Ребятки, спасибо всем! А оплату нотариуса, также через авансовый отчет, Вы тоже не включаете в 1 ДФ?від Victory - Бухгалтерська практика
Там вроде обсуждались ФОПы-единщики, а мой на "загальный системі", если это имеет значение. А вообще, при проверке в 2012 дали Акт, где указали, что 1-ДФ подавался не в полном объеме (перечислили всех СПД с авансовых отчетов) - а это нарушение п.119.2 НКУ - штраф 510 грн. и обязали сдать уточненку. С тех пор всех СПД вношу в 1-ДФвід Victory - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. К авансовому отчету приложен счет и чек от СПД (плательщика НДС) - оплата гостиницы в командировке (выделен НДС). Как показать доход этого СПД в 1-ДФ всю сумму с НДС, или только базу (вычесть НДС)? Спасибо!від Victory - Бухгалтерська практика
Я вот тоже думала перебросить на ЕСВ, но если приходится постоянно получать справку с налоговой для банка, чтобы выплатить з/п (а сейчас начнется сезон отпусков и выплачивать зп нужно будет несколько раз в месяц-то отпускные, то аванс, то з/п) - то это совсем не удобно. На НДС тоже не могу, там переплата и будет возмещение НДС. Думаю, может просить возмещение на р/с...від Victory - Бухгалтерська практика
Ребятки, а Вы не знаете что с темы авансами по налогу на прибыль, которые мы дружно платили в 2014г., а по итогам декларации получились убытки? Их как-то возвращают, или это безвозмездная помощь бюджету? Спасибо!від Victory - Бухгалтерська практика
Я так поняла, что пока еще платим на старый ЕГРПОУ. Почему все так сложно...від Victory - Бухгалтерська практика
Нет, только если ниже с-сти.від Victory - Бухгалтерська практика
1/3 от сумы по ведомости - для банков уже не имеет значения. А вот если вообще не предоставлять платежку на перечисление ЕСВ, разрешат ли выплатить з/п? Просто возникла большая переплата по налогу на прибыль, хотим перебросить на ЕСВ, а кататься в ГНИ постоянно за справками очень не охота Спасибо!від Victory - Бухгалтерська практика
Значит делайте РК (полностью корректируйте кол-во), я бы 12.03 выписала, сами регистрируете. А 13.03.выписывайте правильную НН.від Victory - Бухгалтерська практика
Я бы ничего не корректировала, в декларацию все равно попадет этого месяца. НК никому не нужен, т.к. неплательщик без идентификации, НО с Вас не снимут.від Victory - Бухгалтерська практика
Если тип причины 02, то для неплательщиков ИНН = 1000000000000, т.е. не Ваш, соответственно Вы ее в декларации не показываете, включите в НК по дате регистрации нормальной НН выписанной на Вас.від Victory - Бухгалтерська практика
Quoteksikosha Я ставила 15 - у мене продажа товару - тому не нижче собівартості, а нижче ціни придбання. А якщо продукція власного виробництва - то мабуть 17- бо там собівартість. У рядку "номенклатура" написала, що це перевищення, а що ставити в гр.5.1 та 5.2??? Ставьте, то что в основной накладной, которая выдана покупателю (т.е.штуки, комплекты....). Это как условная НН, где мы провід Victory - Бухгалтерська практика
Да, по ссылке реквизиты старые... Но и "новость" уже устаревшая и неактуальная... Будем платить на старый ЕГРПОУ? Как-то не логично, хотя о чем это я...від Victory - Бухгалтерська практика
Девочки, сейчас как-то и сайту налоговой верить невозможно... Уже 3-й месяц проверяю контрагента, как плательщика НДС - сайт говорит зарегистрирован плательщиком, а вот при попытке зарегистрировать НН для это контрагента - оказывается он не является плательщиком НДС. Вот вам и правдивая, а главное, своевременная информация на сайтевід Victory - Бухгалтерська практика
Доброе всем утро! Сегодня обновила Медок и увидела, что наша Печерская ГНИ переименовалась и поменяла код ЕГРПОУ... Но по ЕСВ не могу найти новые реквизиты для оплаты... Как Вы делаете, может пишете новае название и ЕГРПОУ, а счет старый? Я 13.03 заплатила по старым реквизитам...від Victory - Бухгалтерська практика
согл.Порядку №957 : 22. Розрахунок коригування, складений постачальником (продавцем) товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу - платнику податку, підлягає реєстрації в Реєстрі: постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника (продавця) або якщо коригування кількісних та вартіснихвід Victory - Бухгалтерська практика
Сама вытянула с ЕРНН. Ну и Вытяг запросила. Там четко 16.02 - "дата внесення відомостей продавцем до єдиного реєстру..."від Victory - Бухгалтерська практика
О чудо, появилась НН от Киевстара 31.01.15, но зарегистрирована 16.02.15 т.е не вовремя И что с ней делать, включать уже в февраль?від Victory - Бухгалтерська практика
Если следовать логике, то реестр подавать нужно. В январе мы же не регистрировали НН с разными типами причин, которые не выдаются покупателям. Более того даже в феврале технически нельзя зарегистрировать НН с типом причины 15 Они еще работают над этим вопросом... По-поводу кредита, то надо показывать документы заменяющие НН (чеки, билеты, счета гостиниц...).від Victory - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Возник такой вопрос: делать ли сквозную нумерацию для документов НН и КНН? Раньше делала вручную № КНН, чтоб совпадал с реестром, сейчас привязки к реестру нет, 1-С ведет нумерацию этих документов отдельно... Можно ли, чтобы в одной дате была НН №1 и КНН №1? Буду благодарна за Ваше мнение!від Victory - Бухгалтерська практика
В Печерском р-не НДФЛ, ЕСВ, ВЗ все старые, или я не туда смотрювід Victory - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, в шапке 1-ДФ мы все еще пишем ДПІ у Печерському р-ні ГУ МІНДОХОДІВ (38748591) или они уже переименовались на Фіскальну Службу с др.ЕГРПОУ?від Victory - Звітність
В "довідниках" "контрагенти" в колонке "документообіг" стоят по каким-то контрагентах - "Можливий", по другим -"Ні". Вот это "Ні" бывает красным цветом, бывает черным... Что бы это значило? Вопрос хоть и дурной, но как-то хочется понять Спасибо всем кто вникнул в этовід Victory - M.E.довый
Чтобы не создавать новой темы. Юр. лица при оплате ЕСВ в п.п. писали получателя ГНИ с ее ЕГРПОУ, а не казначейство. Есть уже новые реквизиты в связи со сменой названия ГНИ и соответственно ее ЕГРПОУ, или пока платим по-старому? Спасибо!від Victory - Бухгалтерська практика
Да, было попередження... Вообщем сдапла с 30 днями. Сегодня пообщалась с ПФ, инспектор проверила в базе все корректно легло, и исправлять не надо (там программа умная и больше дней чем реально в месяце не берет, т. е. не задвоит, со слов инспектора...). "0" ставить сказали нельзя... Но для текущих больничных, сейчас ПФ рекомендует в последнем месяце больничного кол.15=кол.16, даже еслвід Victory - Звітність
В 1ДФ - там по ИНН идентификация, а он не поменяется. В отчете ЕСВ - просто последнее(новое) ФИО наложится на старое в базе ПФ, т.к. сам ИНН все равно не меняется из-за смены фамилии. В табл. 6 (когда получите от сотрудницы документы) начнете указывать новое ФИО и все. Так было год назад, может сейчас что-то изменилось...від Victory - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua