А может можно через договір позики, начислять и платить ничего не надо , а комп будет висеть на забалансовом счете (мне тоже такое интересно, но насколько это правильно пока не знаю) Стаття ГКУ 1046. Договір позики 1. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобвід olesya1304 - Бухгалтерська практика
Похожая ситуация....Несколько видов продукции, сколько ушло на конкретный вид четко не известно, я списываю на 91 требованием накладной, а в конце месяца распределяю пропорционально выпуску. Насколько это правильно?від olesya1304 - Бухгалтерська практика
Это из ЛИГИ 14/12/2015 Готовимся к Новому году: подарки от предприятия Скоро Новый 2016 год. Несмотря на кризисные явления в стране, некоторые работодатели думают о том, какие подарки сделать работникам и их детям. Рассмотрим порядок учета и налогообложения новогодних выплат и подарков. Ирина Петрусенко, эксперт, ЛІГА:ЗАКОН Напомним, что с 1 января 2015 г. обеспечение детскими новід olesya1304 - Бухгалтерська практика
Я тут недавно вичитала следующее: У податковому обліку для розрахунку амортизації витрати на поліпшення (ремонт) орендованих основних засобів зараховуються як окремий об’єкт групи 9 «інші основні засоби» з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років. .... Этот ответ опубликован ЗІРом- а согласно стандарта 14 затрати орендаря на поліпшення об єкта опрераційної оренди....від olesya1304 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста будет ли учитываться при расчете регистрационного лимита в январе - "сума від ємного значення на яку збільшується показник "сумма накл" - строка 9 витяга (запит по формі) J1301206.від olesya1304 - Бухгалтерська практика
НДС начисляют на разницу между фактической производственной себестоимостью и стоимостью продажи(если продали ниже производственной себестоимости), если в целом фактическая производственная себестоимость меньше стоимости реализации, то как бы начислять ничего не надо.від olesya1304 - Бухгалтерська практика
Нужна форма калькуляции для торгово-промышленной палаты, Подойдет ли такой вариант: прямые мат. затр. оплата труда отчисления на соцстрах накладные расходы (расходы прямо не связанные с опред. видом продукции относятся на весь выпуск а потом распределяются у меня это аренда цехов и амортизация) Если есть примеры калькуляций для ТПП - поделитесь, буду благодарна.від olesya1304 - Бухгалтерська практика
Спасибовід olesya1304 - Бухгалтерська практика
Предприятие производит сложное изделие, привлекает стороннюю организацию для контроля сборки изделия, изделие реализуется, акты по контролю сборки подписываются позднее реализации самого изделия, налоговые накладные с обоих сторон уже зарегистрированы, поменять дату акта нереально (операции происходят в одном месяце). В 1с услуги садятся в себестоимость (позаказный метод калькулирования)(коррективід olesya1304 - Бухгалтерська практика
Была на семинаре как раз по себестоимости, так вот таки надо, вопрос как она будет формироватья, все зависит от того какие услуги, в идеале надо калькуляции делать...від olesya1304 - Бухгалтерська практика
Да в строку 20.2 этот кредит попал, но поскольку уточненки были в июле, но на сумму лимита он не повлиялвід olesya1304 - Бухгалтерська практика
У меня похожая ситуация: я в июле уточняла периоды за 2014г. увеличивала кредит. Заполняла додаток 2 к июльской деке. Как объяснил мне инспектор - кредит я увеличила, он в конечном счете попал в строку 24, но в лимит эта сумма не попадает... То есть и кредит как бы есть, и воспользоватся им нельзя...від olesya1304 - Бухгалтерська практика
Дорогие коллеги помогите разобраться: В июНьской деке есть стр. 31 в вытяге присутствует стр11 в июле были корректировки периодов до 01/02/2014р. В деке за июЛь стр.20.2= стр31+стр выт11 В додатке 2 только июльские уточненки в колонке 11 и 14 Четвертый раздел не заполняется ?від olesya1304 - Бухгалтерська практика
Нач. отдела говорит что витяги формируются неправильно, мол дата камералки все равно апрельская, есть основания верить, так как в апреле подавала уточненку за февральвід olesya1304 - Бухгалтерська практика
Помогите! Сделала запрос на витяг на збыльшення 18/04/2015 , витяга нет. Сдала Декл за март (18/04/2015) где учла в 20.2 сумму из додатка2 за февраль, Декларацию приняли, 20/04/2015 пришел витяг, где подтвердлась сумма увеличения, дата увеличения 31/03/2015г. А инспектор настаивает на том, что витяг недействителен, что камералка прошла апрелем, необходимо подать звитну нову и исключитвід olesya1304 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua