Здравствуйте, подскажите, возможно ли в 1с автоматическое формирование налоговых накладных на предоплату и частичную отгрузку? При немаленьких объемах все делается вручную. Вариации могут быть разные, иногда идет частичная отгрузка и потом полная оплата по заказу.від knopka777 - Бухгалтерська практика
Спасибо, за неподачу отчета 100 мин зп, знаю просто запуталась с документацией, она подается только по требованию, правильно?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, правильно ли я понимаю: если за 2018 появились КО, отчет надо сдать до 1-го октября? И этот отчет готовит бухгалтер, но после подачи налоговая может запросить документацию и вот ее за фантастические деньги готовят юристы? Если так, то дешевле не подавать эту документацию и заплатить штраф в 10 мин. зп? Или юристы готовят отчет, а не документацию? И еще, на что в учете влияет наличвід knopka777 - Бухгалтерська практика
Спасибо, это недавно было? Под индексацией вы имеете в виду коэффициент старого оклада/новый оклад в расчетном периоде и на среднюю?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, нужно ли корректировать среднюю зп при компенсации неиспользованного отпуска? И какой штраф, если такая корректировка не проводилась одна мин. зп за всех или 10 мин. зп за каждого? И вообще, кто-то корректирует все выплаты по средней? И второй вопрос, если на малом предприятии, доход больше 20 млн., не создавались резервы отпусков, есть ли риск, что снимут с расходов суммы отпускнывід knopka777 - Бухгалтерська практика
Поставщик уперся, не пойму, почему. Говорят, что скидка оформляется кредит-нотой. Вот дали документ, в котором так и написано, что компенсация маркировки и в договоре это прописано. Если я не проведу реализацию услуг нерезиденту, при проверке какие риски, доходы начислят?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Спасибо.від knopka777 - Бухгалтерська практика
Спасибо, т.е. если в кредит-ноте будет четко написано, что это компенсация маркировки товара, то я должна буду эту услугу провести на нереза и зарегить нн - экспорт услуг? И это закроется взаимозачетом? А просто нельзя уменьшить стоимость товара за счет понесенных нами расходов по доведения к продажному виду. Та сторона уперлась и согласна только кредит-нотой проводить.від knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите, как проводится в учете кредит-нота на еще неоплаченный и неимпортированный товар? Есть определенные расходы с нашей стороны, которые готов компенсировать поставщик. В договоре это прописано. И на эту компенсацию уменьшается инвойс на новую партию товара. Но я не могу понять, как может быть кредит-нота, если нет еще никакого движения ни с товаром, ни с оплатой. Если отделвід knopka777 - Бухгалтерська практика
Спасибо, я правильно понимаю, что если декларация принята, то ничего делать не надо? Интересно, это правило пяти дней распространяется и на деку по прибыли тоже? Я всегда думала, что могут задним числом отменить статус декларации по прибыли принята, если найдут вот такие помарки.від knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подавала через кабинет декларацию по НДС и не заполнились отметки о додатках, это считается ошибкой или можно не пересдавать?від knopka777 - Бухгалтерська практика
И если компенсация будет меньше, то разница пойдет в расходы? В договоре можно указать компенсацию меньше, чем сумма долга?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Была первая сторона 1, которая должна стороне 3 аванс за непоставленый товар, сторона 2 взялась выплатить этот долг Перевод задолженности Дт377 Кт685 10грн Сторона 2 выплатила долг 685 311 10 грн Что делать с дебиторкой 10грн на 377? Компенсации от стороны 1 не будет.від knopka777 - Бухгалтерська практика
Я имела в виду, что не будет компенсации от первоначального должника новому. Или не надо вообще формировать тогда дебиторку? А как показать, что обязательства переносятся?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Оплата третьей стороне.від knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите по проводкам, если одна сторона берет на себя обязательство другой по возврату аванса за товар 377 685 685 311 Правильно? И после оплаты покупателю его аванса зависает в такой же сумме дебиторка от первоначального должника. А как ее закрыть, если платежей не будет и в договоре об этом не сказано?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Понятно, а можно мне в лс написать, просто для расширения кругозора, так сказать.від knopka777 - Бухгалтерська практика
Объясните, пожалуйста, что вы имеете ввиду? Как это - перекрут НДС?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Слушала семинар по оптимизации НДС, бегло сказали про классический способ, когда несколько фирм импортеров и одна экспортер. Что это за классический способ, я понять не могу. Импортер платит НДС при ввозе и продает товар в Украине. Что даст дружба с фирмой-экспортером, ведь только сам экспортер может получить возмещение, где оптимизация?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Т.е. никаких схем с ндс нет, если одновременно вести две деятельности?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите, какие есть преимущества у предприятия, которое является и импортером и экспортером? При импорте все равно же на таможне надо платить ндс, даже если есть запас для возмещения?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Спасибо.від knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подписали мультивалютный контракт, в нем три валюты. Заплатили в евро по инвойсу, где указан кросс-курс и пересчет по позициям из фунтов стерлингов в евро. Т.е. два столбика с двумя вариантами цен. На таможне брокер растаможил по стоимости в фунтах. Банк снял с контроля предоплату. Вопрос: в какой валюте приходовать товар, можно в евро, все равно же с/с будет по предоплате и курсоввід knopka777 - Бухгалтерська практика
Помогите разобраться с датой РК? С какого документа она берется?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите, как документально оформляется РК к НН, если надо исправить ошибку в цене. Т.е. если цены изменились по договорным условиям, то я делаю РК датой доп.соглашения, а если просто поставили в налоговой неправильную цену? Например, нн от 14.01., зарегестрирована вовремя, а ошибку заметили в феврале и рк выписали 05.02. 1. Надо писать бух. справку от 05.02? 2. Штраф будет? Ивід knopka777 - Бухгалтерська практика
Для регистрации аванса, да, покупатель сам оплачивает свой НК, а для таможни уже надо свои.від knopka777 - Бухгалтерська практика
Только у собственников другой взгляд на такие вещи. Они дважды деньги из оборота вынимают и считают потом стоимость этих денег, так как они кредитные.від knopka777 - Бухгалтерська практика
А потом еще и на таможне платим повторно, и никак не обойти это, если не "отдалживать" кредит?від knopka777 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua