QuoteКлотильда QuoteElena111 сдала сегодня много отчетов и через медок, и через кабинет - уже и квитанции поприходили, так что нужно штурмовать) И деку по НДС в медке сдали ? Вчера вечером отправила деки (2шт.) НДС и ЕСВ в медке, утром пришли квитанции№2, сегодня же утром отправила ЕСВ и 1ДФ в кабинете,-уже распечатала квитанции№2, сейчас отправила в медке еще 1 деку НДС и ЕСВ - пока в дороге.від Elena111 - Бухгалтерська практика
сдала сегодня много отчетов и через медок, и через кабинет - уже и квитанции поприходили, так что нужно штурмовать)від Elena111 - Бухгалтерська практика
QuoteElena111 Захожу по этой ссылке в кабинет все ок, НО при нажатии "введення звітності" просто выбрасывает из него на главную страницу...с вчерашнего дня до сих пор... Сменила браузер и заработало (вместо мазиллы зашла через опера...) пардон, вместо гугл хром...від Elena111 - Бухгалтерська практика
Захожу по этой ссылке в кабинет все ок, НО при нажатии "введення звітності" просто выбрасывает из него на главную страницу...с вчерашнего дня до сих пор... Сменила браузер и заработало (вместо мазиллы зашла через опера...)від Elena111 - Бухгалтерська практика
Захожу по этой ссылке в кабинет все ок, НО при нажатии "введення звітності" просто выбрасывает из него на главную страницу...с вчерашнего дня до сих пор...від Elena111 - Бухгалтерська практика
При оформлении налоговой накладной (далее – НН) в рамках договора ТЭ следует учесть, что: 1. в НН, которую экспедитор оформляет заказчику, стоимость услуг перевозки и сумму вознаграждения нужно указывать отдельными строками (в т. ч. и в случае, когда экспедитор перевозит груз самостоятельно, без привлечения перевозчика) (Обобщающая консультация № 610, ответ на вопрос № 2); 2. на услуги, которвід Elena111 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Еще один вопрос по выписке налоговых: мы юр.лицо на общей системе (с НДС) - експедитор, клиент - на общей системе с НДС (заказчик), перевозчики - ФОП 3 гр. Без НДС (входящих налоговых нет), клиенту мы (експедитор) выписываем акт 2 строчками: 1. перевозка (стоимость перевозки перевыставляем от ФОП (без НДС) - код 49.41 2. експедиторское вознаграждение на митн. тер-ии Украины (ствід Elena111 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Возможно тема банальна, но сталкиваюсь впервые, хочу удостовериться, что верно поняла все, что вычитала с инета: мы юр.лицо на общей системе (с НДС) - експедитор, клиент - на общей системе с НДС (заказчик), перевозчики - ФОП 3 гр. Без НДС: експедитор - оформляет акт/налоговую клиенту по дате оказания услуг (акт/ттн от перевозчика) 2 строчками: 1. стоимость услуг перевозчика (безвід Elena111 - Бухгалтерська практика
У нас Новая Почта, укртелеком прописали додаток к договору про електронную первичку через Медок (счета+акты), получаем с ЕЦП (подпись+печать), подтверждаем (накладываем свою подпись+печать) и печатаю с отображением этого всего, подкладываю в первичку как оригиналы...від Elena111 - Бухгалтерська практика
QuoteNoshpa Возник такой вопрос! Можно ли покупателю выставлять счёт за транспортные услуги, если наше предприятие не имеет своего транспорта, а пользуется только сторонними перевозчиками. Тоесть покупатель платит нам за товар и за транспортные услуги(отдельной позицией) по доставке этого товара . При этом у нас своего транспорта нету, мы будем обращаться в компанию по перевозкам и уже мы будемвід Elena111 - Бухгалтерська практика
Хотела переубедиться) Спасибо!від Elena111 - Приватні підприємці
Добрый день! Хочу оформить в банке кредит на ФОП 3 группа, и в связи с этим переуточнить: 1. кредит банк зачислит на р/с ФОП 2600... - и это не будет попадать в доход, отражаться в декларации и книге доходов? 2. если кредить получить на 365 дней, но на расчетный счет деньги зачислят в декабре 2017г. - опять, я его нигде не отражаю? В общем может есть какой-нибудь ньюанс еще, который я не учлвід Elena111 - Приватні підприємці
я читала, что с 2017 года Казначейство само снимает с електронного счета необходымие/начисленные суммы для погашения долга ( исключение штрафы, типа 3% и пени - их нужно перечислять на старые счета НДС налоговой), можите на эту тему погуглить более конуретно. У нас с електронного счета уже снимали штрафной % за невовремя перечисленый НДС в бюджет... А чем Вам плохо, это все ж лучше чем живыми двід Elena111 - Бухгалтерська практика
тогда был бы штраф 10%...а так 3%)) вроде бы стандартная ситуация, а что делать непонятно, криво косо как-то все, буду искать еще информацию...спасибо за ответы!від Elena111 - Бухгалтерська практика
так справа у тому, що в уточнений деці уточнювались рядки 1.1. (до нього подається Д5) на "+" суму та, відповідно, рядок 18 на "+", тому вичитала, що треба коригувати Дод.5 до такої деки... РК відображується в Дод.1, так, але РК зареєстрована та створена в жовтні, і ніяк не може входити до деки за вересень...? Дякую!від Elena111 - Бухгалтерська практика
Додаток 5 уточнений я подала, правда зараз сумніваюся чи вірний - поставила ІПН покупця та "+" чисто суму донарахованих зобовьязань ПДВ - вичитала що так треба... щодо РК - ну ось і я думаю що непотрібно її показувати, і по результату вереснь-жовтень у нас зійдеться ПДВ з покупцем, але якось стрьомно не показувать РК...вона ж не нульова, і покупець її покаже у жовтні...дурня якась,від Elena111 - Бухгалтерська практика
QuoteOxi 1.рк в грудень 2.пн в листопад 3.уточнюючу за листопад на +,3% штраф,сплатити зобов'язання і штраф до подачі . Схожа ситуація про 3 сосни: ми постачальник товару, в вересні зареєстрували ПН від 05.09.2017 на покупця, виявилось що треба було на більшу кількість товару (згідно відаткової накладної), тобто "+" до суми податкового зобов`язання, виявили це в жовтні, тепер:від Elena111 - Бухгалтерська практика
Супер, дякую!від Elena111 - Бухгалтерська практика
у працівника це основне місце роботи, буду подавати скасовуюче та нове потім, коли вже точно буде відомо коли почнемо працювати Дуже дякую за пораду! п.с.: якщо подам скасовуюче повідомлення до жовтневого сьогодні - звіт з ЕСВ подавати чи ні.... Ще раз дякую!від Elena111 - Бухгалтерська практика
Если выбрать вариант "в" - неполное раб.время, например: 1. Делаем приказ на неполный рабочий день (2 часа в неделю) на октябрь 2017г. 2. Оклад 3200,00 /168 раб.часов (21раб.день *8 - за октябрь) = 19,05грн.*8 часов = 152,40грн. 3. Сдаю отчет ЕСВ, начислено 152,40 грн., з ознакою "неповний раб.день" Так ли я понимаю? Спасибо за ответ!від Elena111 - Бухгалтерська практика
Добрый день форумчане! Подскажите как быть: предприятие не вело деятельность много лет (сдавалась пустышка годовая по Прибыли и все), теперь решило начать работать снова. Неоходимо было принять на работу заместителя директора- было подано в октябре 2017 "Повідомлення про прийняття на роботу", и также подано 1-ПДВ - на регистрацию плательщика НДС, так как без НДС работать не можем. Вовід Elena111 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Прошу поради, щодо нового початку роботи ТОВ яке не працівало на протязі останніх 8 років, св-во ПДВ було припинено ДПІ ще в 2011р., один раз на рік здавалася поштою "пустишка" з податку на прибуток (отримували чи ні в ДПІ невідомо...) по всім електронним реєстрам "не в стані припинення", після дзвінка в податкову - там відповіли, що нині все тільки через електрвід Elena111 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, раньше ставила просто "1" в графе о неприменении налоговых разниц, теперь дает поставить только Х...этого достаточно -или подавать новую звитную и писать "Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу III Податкового кодексу України"від Elena111 - Звітність
QuoteLin@ Ну если он попадает под статус Закона Украины Про статус ветеранів війни то тогда 150% - 1033,50 грн. , НКУ ст.169.1.3. е) я про це, як зрозуміти хто попадає, а хто ні...від Elena111 - Бухгалтерська практика
Добрый день! а может кто-то знает, как узнать- попадает под статус или нет...а то мне принесли посвидчення и все, а в нем просто написано "пред`явник цього посвідчення має право на пільги, встановлені законодавством України для ветеранів війни-учасників бойових дій" Может это и есть основа для применения 150%? Спасибо!від Elena111 - Бухгалтерська практика
можно и мне путевой за месяц a-ratushnaya@ukr.net Спасибо!!від Elena111 - Бухгалтерська практика
QuoteKylinichenko Я такого ще не бачила...прийшла кв 2 на ЄСВ...стан документу замість "звітна" стоїть "-2017"...це як розуміть?...і ще : замість назви звітноього періоду "травень 2017" стоїть " " вони просто ржуть над нами!!! це жах!!! як це називається??? це взагалі можна назвати квитанцією??? комусь ще таке приходило? мне когда-то похожее приходило, евід Elena111 - Бухгалтерська практика
ЕСВ отправила вчера около 22-00 через Сонату, квитанции не смотрела (соната у меня на домашнем ноуте), просто в течении дня проверяла ел.кабинет - вот недавно появился зареганый отчет. Декларация НДС- отправила через Медок 19.06.2017 (14:13), квитанция №1 - 20.06.2017 (10:56), квитанция №2 - 20.06.2017г. (15:43)від Elena111 - Бухгалтерська практика
Пришли квитанции № 2 с Деклации и ЕСВ, которые были отправлены вчера, так же эти отчеты появились в ел.кабинетевід Elena111 - Бухгалтерська практика
вот и по второй фирме пришла квитанция №1, -дело сдвинулось, думаю к вечеру доползут квитанции №2від Elena111 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua