отправила Декларации вчера днем по одной фирме, сегодня утром по другой. По той, что сегодня утром - только что пришла квитанция №1. По первой висит в статусе "в дороге" Думаю нужно не нервничать, ничего не дублировать (через ел.кабинет и т.д.) и ждать до 17-00, не впервой, все сдастся в итоге))від Elena111 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, покупатель сменил форму собственности и попросил сделать РК к НН: сделала нулевую РК с новым названием контрагента (правильным), в разделе Б столбик 2 написала "Виправлення помилки", остальное оставила пустое - но ДФС не хочет регистрировать - пришла квитанция 1 с указанием того, что не заполнен "рядок 1"... Читаю в инете по всем разъяснениям вродевід Elena111 - Звітність
так, код вказаний вірно, згідно ВМД початкової- яку оформили в квітні 2017р. тобто якщо я зроблю коригування 06.06.2017р. (датою уточнюючої ВМД) то є надія, що покупців не лишать ПК? турбує те, що такі коригування допускаються у випадку першої події - передоплати, тоді це без наслідків, а от якщо перша подія - відгрузка, то помилка/невказання коду УКТЗЕД постачальником - лишає права на ПК повід Elena111 - Бухгалтерська практика
є ВМД від 06.06.2017р., але ж якщо не своєчасно виправлений/або відсутній УКТЗЕД, з будь-якої причини,то втрачається право на ПК, якщо не подано скаргу лише Буду ще мабуть писати своїм покупцям, пояснювати причини, бо суми досить великі...від Elena111 - Бухгалтерська практика
Добрий день! Шукаю поради у такій ситуації: 26.04.2017р. отримали товар згідно ВМД з кодом УКТЗЕД (який на постійній основі раніше оформлювали), в той же день відгрузили покупцю (перша подія, без попередньої оплати) та виписали і зареєстрували податкову накладну (УКТЗЕД згідно ВМД від 26.04.2017р. відповідно). Але на митниці раптово виникло питання уточнення коду, пов`язане напевно з додатковимвід Elena111 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Прошу помощи по благотворительности) Наша фирма (ТОВ на общих осн.) купила ТМЦ (спортивную форму) и передала как благотворительность спортивной команде ТМЦ покупали у ФОП (без НДС) на сумму 4000,00грн. оформление: 1. приказ директора на приобретение формы в благотворительных целях; 2. проводки: 28.1 - 61.1 63.1 - 31.1 97.7 - 28.1 97.7 - 61.15 ( НДС 800,00грн.- налоговая навід Elena111 - Бухгалтерська практика
Подскажите - в медке декларация прибыли J0100115 - это актуальный бланк? Хочется сдать до конца недели... Спасибо!від Elena111 - Звітність
QuoteBondrov Вообщем было так, доходы были, книгу не заполняли. В декларации показали сумму приблизительную. Документы, подтверждающие сумму указанную в декларации-отсутствуют. На счет ФЛП ничего не поступало. Вот такие мы двоечники. Теперь хочется сделать все, как надо. С чистого листа. у нас ФОП 2 гр., расчет наличкой (услуги конечному потребителю) - я за прошлый год сделала в экселе табличкувід Elena111 - Бухгалтерська практика
мало ли, я так и оставила в фин.отчете - пустую клетку... Переубедиться хотелось) Спасибо!від Elena111 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, у меня предприятие до 20тыс.грн. - отчетность сдаем за год. за 2016г. по Фин.отчетности была прибыль, по Декларации прибыли- убыток (перешел с 2015года), который прибыль перекрыл, и еще осталось на этот год. Вопрос: в форме-2 за 2016 год отражаю фин.результат плюсовой, но строку 2300 (налог на прибыль) оставлять пустую - прибыль то мы не насчитываем и не платим? То жевід Elena111 - Бухгалтерська практика
Подскажите, попадает ли под ограничения в 50 000,00грн. сумма фин.помощи внесенная наличными на р/с предприятия от директора? Спасибо!від Elena111 - Бухгалтерська практика
добрый день! подскажите, неправильно списалась себ-ть за 2016г., сейчас исправили, результат к налогообложению уменьшился, хочу подать уточненку, но соответственно нужно корректировать данные в фин.отчетности - тем более ее нужно подавать вместе с прибылью... Как подать уточненку по прибыли - вместе с новой финотчетностью и всеми додатками? Спасибо!від Elena111 - Звітність
я поняла, 2 часа максимально допустимое время на отдых, смена выглядит так: 4 часа работы-1 час перерыв-4 часа работы -1 час перерыв-4 часа работы, оставшиеся 0,5 часа берет на себя сам ФОП - приходит закрыть день, отпустить сотрудника, и все позакрывать))) Выходит 12 часов в режиме 2/2 на каждого сотрудникавід Elena111 - Бухгалтерська практика
Поддерживаю конечно насчет общепита( Будем выкручиваться, например думаю подавать чай отдельно в упакованном пакетике + к нему кипяток как-то так... Спасибо!від Elena111 - Приватні підприємці
56.30 - Цей клас включає приготування і обслуговування напоями для негайного споживання на місці. Может такой ...від Elena111 - Приватні підприємці
Чай из пакетиков, кофе из кофе-машине, вода+соки - только в пакетах, запечатанная продукция.... Единственное что спортивное питание - его сами разбавляют водой и продают в готовом виде в стакане с трубочкой до/после начала упражнений... Поищу в общепите КВЕД какой-то, хотя не хочется связываться с этим, там же наверняка куча условностей дополнительных и норм(( Спасибо!від Elena111 - Приватні підприємці
Вот нашла хорошую статью для сменного учета времени, относительно свежуювід Elena111 - Бухгалтерська практика
Странная какая-то реакция - а в чем там переработка не подскажите ли? норма рабочих часов в месяце - 175, дней календарных 31 - 1 праздничный - 2 дня работал сам ФОП (выходные)= 28к.д./2 работника *12 рабочих часов в день = 168 часов... Может я где-то ошиблась в расчетах - поправьте, только если можно конкретнее и корректнее... Благодарю! з.ы.: а реально там переработками и не пахнет, хотя мвід Elena111 - Бухгалтерська практика
Добрий день! Підкажіть будь-ласка, у фітнес-клубі продаються соки, чай, кава, вода тощо, також суміші різні (для набирання фіз.маси и т.д.) Чи буде КВЕД 47.99 достатньо для такої роздрібної торгівлі, чи він взагалі вірний? Дякую!від Elena111 - Приватні підприємці
Сделала приказ на "підсумований облік часу", "обліковий період" - квартал, при 5-днейной рабочей неделе (не более 40 часов рабочих в неделю) - такое прописано в договоре трудовом. Составила график (+табель): 2 дня рабочих/2 дня выходных по 12 часов = 14 дней в месяц = 168 рабочих часов, остальные дни расписала на самого ФОП (в выходные дни, так как ФОП еще и работает параллелвід Elena111 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Перечитываю по кругу тему, мучаюсь с табличкой в Екселе, но так и не могу составить табель для 2 человек...-чтобы вписаться в ежемесячные нормы, и 40-часовую раб.неделю, может у кого-то есть пример из практики в подобной ситуации: у меня работают 2 администратора, посменно (с 8-30 до 23-00), на ставке 3200,00грн., пытаюсь составить табель под минималку, чтобы ничего не нарушать ивід Elena111 - Бухгалтерська практика
і мені будь-ласка a-ratushnaya@ukr.net Дякую!від Elena111 - Приватні підприємці
Добрый день! подскажите, а если льгата была в 1 квартале 2016, подали отчет, и больше не было - годовой нужно подавать? он же поквартальный - по идее не нужно... Сенк!від Elena111 - Звітність
думаю тогда все ок: я подала Звитну, потом нашла ошибку - нужно было добавить одну строчку,- подала Нову звитну заполненую полностью как Звитна+недостающая строчка но без Ознак, потом еще одну Нову звитну - аннулировать все строки первую Звитну (все строки с Ознакой 1 и аннулирование военного сбора). Вроде как должно в итоге все наложиться верно... Спасибо за ответы) з.ы.: с этим бредом вокругвід Elena111 - Звітність
гм, просто погуглила образцы заполнения "Уточнюючей" - там строка "Всього" заполнена, по этому озадачилась... Хочу еще спросить, - а если подана "Нова звитна" но в ней не указана Ознака 0,1(графа 9) - она получается ничего не меняет? нужно еще одну "Нову звитну" подавать но уже с 0 или 1? Дякую!від Elena111 - Звітність
Добрый день! Подскажите, если в Медке создаю "Нова звитна" либо "Уточнююча" - исчезает строчка раздела 1 "Всего" - итоговые суммы по столбикам, в печатной форме она пустая...автозаполнение включено, нажимала "оновити поля" и "перерахувати документ" - не помогает, нет итоговых сумм( Строка "Всего" должна быть заполнена если подается Новвід Elena111 - Звітність
Добрый день! Подскажите, если в Медке создаю "Нова звитна" либо "Уточнююча" - исчезает строчка раздела 1 "Всего" - итоговые суммы по столбикам, в печатной форме она пустая...автозаполнение включено... Она должна быть заполнена если подается Нова звитна? или это я не верно чтото заполняю в медке?... Спасибо!від Elena111 - Бухгалтерська практика
если за 9 мес. 2016г. не поставила + (баланс) -нужно уточненку подавать..??від Elena111 - Звітність
За ошибки без последствий в 1 ДФ с Нового года (2014)штрафовать не будут Налоговый кодекс Украины с 1.01.2014 г. вводит более лояльный подход к наложению штрафа за непредставление, представление с нарушением установленных сроков , представление не в полном объеме , с недостоверными сведениями или с ошибками налоговой отчетности: если все перечисленное не привело к уменьшению и / или увеличенивід Elena111 - Звітність
Тобто, якщо ТОВ надало своєму співробітнику ВФД (займ), то в 1ДФ треба відображати в кварталі надання з ознакою 153? а якщо не відобразили (ТОВ надавало возвратню фін.доп. своєму директору в 3 кв.2016р., а повернув її він в 4кв.2016р.) - як це виправити...? дякую!від Elena111 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua