я молодий бухгалтер і ще багато нюансів не знаю...а в нашому селі податківці тим більше нічого незнають тому питаюся все по форумах... Отже ситуація така : постачальний внаслідок проблем з електронним рахунком...мав мінуси страшні...зареєстрував ПН за червень із запізненням, тому я її не включила у декларацію за червень..отже тепер мені потрібно її включити в деку за липень..і тут виникає питаннвід xrisjka - Звітність
Хто підкаже що писати в платіжці щоб поповними ел.рах. в казначействі по ПДВ????від xrisjka - Бухгалтерська практика
Quoteксенья пора уже инспекторов консультировать, а не нам у них... 100%..особливо в "сєльськой мєсності"....і коли інспектор тільки один по ПДВ..і ще вимахується...і так себе поводить ніби ти за кожну консультацІю маєш йому пачку паперу чи "кульочок" носити((((((від xrisjka - Бухгалтерська практика
Quoteксенья Quotexrisjka Відвідала я інспектора у податковій, який консультує по ПДВ, і каже таке: сума до сплати на казначейський рахунок за червень по декларації обов"язкова, бо це ЖИВІ гроші (а ті що реєструють постачальники - це віртуальні...і їх казначейство не використає для сплати до ДФС) які перераховують з казначейства в ДФС, якщо я їх перекину сьогодні то вони пропадуть коли почвід xrisjka - Бухгалтерська практика
Відвідала я інспектора у податковій, який консультує по ПДВ, і каже таке: сума до сплати на казначейський рахунок за червень по декларації обов"язкова, бо це ЖИВІ гроші (а ті що реєструють постачальники - це віртуальні...і їх казначейство не використає для сплати до ДФС) які перераховують з казначейства в ДФС, якщо я їх перекину сьогодні то вони пропадуть коли почну реєструвати ПН за липеньвід xrisjka - Бухгалтерська практика
Відвідала я інспектора у податковій, який консультує по ПДВ, і каже таке: сума до сплати на казначейський рахунок за червень по декларації обов"язкова, бо це ЖИВІ гроші (а ті що реєструють постачальники - це віртуальні...і їх казначейство не використає для сплати до ДФС) які перераховують з казначейства в ДФС, якщо я їх перекину сьогодні то вони пропадуть коли почну реєструвати ПН за липевід xrisjka - Бухгалтерська практика
А ще може хтось розкаже що з оплатою за червень???? я всі свої ПН зареструвала в червні, а от мої постачальники реєстрували і в липні, і ці суми з"являлися вже на казначейському рахунку, тобто мінус зменшувався...і на даний момент мінус 4607 грн, до спалати по особистих звичайних розрахунках,як і всі місяці вираховувала ПДВ до сплати...виходить 5000 грн, мої постачальники нареєстрували вжевід xrisjka - Бухгалтерська практика
Quotelet_natali QuoteTamiA а кстате, чо это для выписанной НН 01.07.15 завтра последний день ? 16.07 - последний день ООООООО то взагалі супер...а я, ручняк від зіла, думала шо рівно треба рахувати))))від xrisjka - Бухгалтерська практика
мені прийшла оплата від покупця 1,07,15, значить я маю реєструвати ПН...15,07,15 останній день, чи я щось не так розумію..чи то сьогодні останній день???від xrisjka - Бухгалтерська практика
Отже така ситуація...постачальник має величезний мінус...і не зареєструє ПН..можливо пізніше це зробить із запізненням, послуга по АКТУ за 30,06,15 на суму 56,26 грн, була оплачена нашим підприємством у липні, я питалася у нашій податковій про цю ситуацію...але нажаль працівники ДФС знизують плечима, бо це смт і вони чомусь завжди нічого незнаю...і не читають..мушу по форумах все випитувати...таквід xrisjka - Бухгалтерська практика
дякую...читаю...від xrisjka - Бухгалтерська практика
Можливо хтось вже робив такий перехід,і знає який там порядок??? Товариство з обмеженою відповідальністю на загальній системі... і є платником ПДВ... Хочемо зав"язувати з ПДВ... Хто підкаже,на яку систему переходити? У ТОВ є машина на обліку...чи потрібно буде сплачувати якісь суми по ПДВ від залишків товару??? Допоможіть...від xrisjka - Бухгалтерська практика
xsi:nil - атрибут для реквізиту 'BOSS_NUMIDENT' неприпустимий. шо це таке і як з ним боротися)))?від xrisjka - Звітність
QuoteLina_Lina Quotenikon Quotemilahlar Я тоже пыталась сдавать с помощью этой програмки. создала в ней отчет и потом импортировала в демо-медок и тправила, после пришла 1я квит: - Невідповідний формат файлу. Некоректний формат XML - звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Опис помилки: "OTK": xsi:nil - атрибут для реквізиту 'OTK' неприпустимий. Не подскажвід xrisjka - Звітність
QuoteШустрик Отут пошукайте шо вам надоть... 0217008 ця правильна,я таку і подала хотіла прикріпити фото квитанції..але незнаю чи тут можна(((від xrisjka - Звітність
скажіть будь ласка яка правильна тепер форма уточньонки тієї...бо шось мій АРТ ЗВІТ матюкається не пропускає ні 0294705 нііі 0217008? Яку маю відправляти, першу точно нєє...срок їй зійшов,а чому другу форму не пропускає?від xrisjka - Звітність
скачую...буду пробувати)від xrisjka - Звітність
Quotenastagorukrnet Можна й в Сонаті створювати, я так роблю) В "Налаштувати профіль" вибираємо "Бланки" ставимо галочку "Пенсійний фонд" тоді вибираєте "Пенсійний фонд" галочка "Звітую в ПФУ" заповнюєте дані і вуаля)) У вас ліцензійна СОНАТА?від xrisjka - M.E.довый
здала ще 5,06,15р ЄСВ за травень через медок онлайн, квитанція є, а в податковій кажуть що мій звіт не доїхав до них?від xrisjka - Звітність
дякуювід xrisjka - Бухгалтерська практика
покупець не платник ПДВ,тому ролі не грає для нього...але тоді була нумерація 84,а зараз вже податкові накладні у 300-х номерах, то що реєструвати з датою 16,02,15р №341???? так буде правильно? і потім подавати уточнюючу по ПДВ за лютий?від xrisjka - Бухгалтерська практика
це не правда! вже 4 місяці користуюся Медком Онлайн!від xrisjka - Бухгалтерська практика
Добрий день! Виникла така ситуація, що ПН за лютий місяць на суму 30 грн не була зареєстрована...покупець оплату зробив 16,02,15р., і не включена в податкове зобов"язання в декларації по ПДВ за лютий. Як її тепер зареєструвати? З яким номером? Допоможіть будь-ласка...від xrisjka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua