подскажите пожалуйста.мы вернули частично товар поставщику, а деньги решили чтоб зачислили по другому счету.Какие проводки должны быть сформированы при перебрасывании денег с одного счета на другой???счет был на 25 тыс.я делала в 1с 7.7. вручную Д631 и К631.Но получается что мы оплатили 25 тыс и нам отгрузили 25 тыс, разве не должно быть что сумма уменьшилась на на наш возврат??від Mirara - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста.На меня поставщик отправил РК от 27.07 на регистрицию.А свои НН я зарегистрировала по 20 число.Я могу регистрировать рк если НН еще до этого числа не зарегины?від Mirara - Бухгалтерська практика
спасибовід Mirara - Бухгалтерська практика
добрый день.подскажите пожалуйста отгрузка была в июне,но поставщик неправильно написал цену.по договору должно быть меньше.Мы заметили только сейчас.Возможно ли теперь уменьшить цену и сделать РК???від Mirara - Бухгалтерська практика
Добрый день.подскажите если покупатель заплатил на три коп.меньше.сумма ндс правильная в любом случае.просто итоговая сумма теперь не сходиться.можно ли зарегистрировать нн на 3 коп больше?від Mirara - Звітність
добрый день.Кто может сталкивался с такой проблемой.Обнаружила что в 2015году отгружался товар с неправильным кодом.Это примерно 20 НН.как теперь исправлять,это ведь опасно для нашего покупателя.Или при проверке налоговая не смотрит кода?від Mirara - Звітність
добрый день.подскажите есля я юр.лицо плательщик налога на прибыль и у меня покупает товар фов на 2 группе, мы заключаем договор с ним.Нет никаких ограничений сколько я могу продавать товар ему?від Mirara - Бухгалтерська практика
помогите пожалуйста.как выкрутится с такой ситуации.Поставщик предварительно отправил НН и в одной позиции не было указано кода.там много товаров наших которые без кодов.я зарегистрировала эту позицию без кода покупателю.Поставщик сегодня зарегистрировал НН и там есть код в той позиции что я отгрузила без кода.у меня срок для регистрации закончился.как быть??Теперь штраф???від Mirara - Звітність
Добрый день.Подскажите пожалуйста правильно ли я заполнила.За май такие суммы: НО 67572,0 грн НК 44632,0 грн.Минус с того мес.-112349,00 грн. лимит 88403 грн., полчается в декларации так: стр.19 =89409 грн. стр 19.1(окошко)=88403 грн стр19.1=1006 грн стр 20=88403 грн стр 20.388403 грн стр 21=89409 грнвід Mirara - Звітність
5 робочих дня или календарных?від Mirara - Звітність
подскажите пожалуйста.если мне на счет ошибочно перечислили одну сумму два раза.Одна сумма соотвествует счету,другая ошибоная.мне надо регистрировать нн или если в течении 5 дней вернуть,можно не регистрировать?від Mirara - Звітність
в додатке 2 если я выбираю нн от одного поставщика мне общей суммой писать или разбивать на несколько строк?від Mirara - Звітність
сегодня в госрегистраторе в одессе сказали что не надо сдавать балансвід Mirara - Звітність
подскажите пожалуйста.на фирме за 15 год читой прибыли тоесть дивидендов 300 тыс.грн.Директор хочет снять пока только 80 тыс.Могу ли я снять 80 тыс и только с них уплатить налоги или мне все равно обязательно надо уплатить налог с 300 тыс?7від Mirara - Бухгалтерська практика
доброе утро.Всех с праздничками.Подскажите НН для неплательщика НДС так и остался ИПН 1000000000000??від Mirara - Звітність
а как отметить человека который уволился 4.01 начислений по зп не было, а потом устроился опять 22.02??від Mirara - Звітність
Quotennn7nnn Підкажіть, будь ласка, в першому розділі 1-ДФ вказала ФОПів з ознакою "157" нараховано та виплачено. Чи потрібно суми ФОПів відображати ще й в другому розділі по Військовому зборі? я не указываювід Mirara - Звітність
В Одесской налоговой сказали ставить только ту сумму, с которой удерживается военный сбор.Я решила так и сделать, все таки официально пока ничего нет.Да и штраф за это потом не могут влепить,так как это не приводит к уменьшению обязательств.від Mirara - Звітність
подскажите пожалуйста как поступить.в конце 2015 года я закрыла счет 79 на441.я сделала 791 441- 850951,89грн 792 441 -4348,6 грн 793 441-709,17 грн но не учла налог на прибыли 154082 тыс.в отчете про фин результаты ,показала эту суму но получается неправильно закрыла 441 счет.как вырулить чтоб не изменять баланс за прошлый год??від Mirara - Звітність
подскажите пожалуйста , правильно ли я сделала.Февраль был минус 152 тыс. Сейчас уже минус 61 тыс Лимит 90 тыс стр 19-61 тыс стр 20-61 тыс стр 20.3-61 тыс стр 21-61 тыс И додаток 2.Так как минус был из-за импорта в феврале то пишу свой ИПН потом период 2-2016 и 61 тыс=61 тысвід Mirara - Звітність
Добрый день.Подскажите пожалуйста.В трудовой книжке закончились страницы сведения о работе.где теперь делать записи????Как я понимаю надо вкладыш прошить в конце трудовой,но во всех магазинах сказали что их нет, так как приняли занон об отмене трудовых.(хотя вроде еще ничего не отменяли)від Mirara - Бухгалтерська практика
пришла квитанция №2, но после отправки в медке запита ничего не приходит,что-то надо менять в карточке предприятия или нет?від Mirara - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua