перевірте мене пліз, а то сьогодні заглянула в ВЖЕ здану і прийняту 1-дф і жахнулась. по 1 людині неправильно проставила код ознаки доходу(треба 102 , а проставила 101). Питання: 1)ще можна сьогодні здати нову звітну, так? 2) в новій звітній я проставляю рядок з помилкою (в ост колонці заповнюю 1), і вже по цій людині заповнюю стрічку з вірними даними (остання колонка з 0), а всіх рештувід SPPVV - Звітність
QuoteКара період поки вона у відпустці до 3-х років дитини не береться до уваги? - нет. Я бы попросила ее написать заявление задним числом (если отношения позволяют) не табелировала бы этот один день выхода. і я так звільняла: дата написання заяви на звільнення це останній день відпустки по догляду, а по тексту " прошу звільнити мене з роботи останнім днем відпустки......" Пи.Си.від SPPVV - Бухгалтерська практика
подала заяву-розрахунок в фонд нещасних. сказали що прийдуть з перевіркою правильності обчислення сер. заробітку. підкажіть які доки можуть хотіти, що треба показувати, а чого не мають права.від SPPVV - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) QuoteSPPVV мене цікавить таке: чи можуть визнати, що особа не перебувала в трудових відносинах з підприємством через те, що повідомлення про прийом на роботуподано невчасно (заява, наказ і запис в трудовій оним числом, а повідомлення подали із запізнененням)? не могут, если приказ есть Котег, можливо є вже судова практика по такому питанню?від SPPVV - Бухгалтерська практика
Працівник прийнятий на роботу 02.03.16 р. На його посаді крім основної відпустки в 24 к.д. передбачена ще й додаткова 4 к.д. (за результатами атестації). При влаштуванні на роботу надав копію посвідчення УБД - значить йому положена ще й додаткова відпустка на 14 к.д. в рік . З 31.10.16 він хоче йти у відпустку (можливо з подальшим звільненням останнім днем відпустки). На яку кількість днівід SPPVV - Бухгалтерська практика
не можна - 31 має вийти на роботувід SPPVV - Звітність
мене цікавить таке: чи можуть визнати, що особа не перебувала в трудових відносинах з підприємством через те, що повідомлення про прийом на роботуподано невчасно (заява, наказ і запис в трудовій оним числом, а повідомлення подали із запізнененням)?від SPPVV - Бухгалтерська практика
QuoteElenaZh А як щодо прийняття працівникв за цивільно-правовою угодою? Повідомлення в податкову не потрібне, так? Як відобразити такий прийом в 1с? З працівником укладається ЦПУ, а по результатам складається акт виконаних робіт і проводиться розрахунок, так? Які суттєві відмінності між роботою по ЦПУ і звичайним трудовим договором?від SPPVV - Бухгалтерська практика
QuoteInesa Роботодавці відомості про осіб, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною до трьох років, відображають лише в місяцях, коли розпочинається та закінчується така відпустка, При цьому у графі 7 треба зазначити код «6» («особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку»), а в графі 11 «дата початку» – перший день відпустки для догляду за дитвід SPPVV - Бухгалтерська практика
QuoteСюзанна Делаю разбивку в отчете сентября наперед по-месячно, как положено. В последнем месяце (январь 2017) остается 5 дней декрета , ставлю "у зв'язку з вагітністю..." 5. А "трудовых отношениях" тоже поставить 5? или 31? в мене 11.01.17 останній день відпустки у зв з вагітністю та пологами. ставлю 11 днів в трудових відносинахвід SPPVV - Бухгалтерська практика
QuoteSPPVV QuoteAnshyl QuoteМихаил возвратная финпомощь Взять её негде.... если негде взять фин помощь, то придется раскошелиться на штрафы по не вовремя уплоченым налогам..... увы и ах... а з/п за сентябрь насчитать обязаны)))від SPPVV - Бухгалтерська практика
QuoteAnshyl QuoteМихаил возвратная финпомощь Взять её негде.... если негде взять фин помощь, то придется раскошелиться на штрафы по не вовремя уплоченым налогам..... увы и ах...від SPPVV - Бухгалтерська практика
этот работник двумя строками. в одной строке суммы с кодом 1, а в другой сумма с кодом 2від SPPVV - Звітність
колеги, а коли виплачувати? обовязково чекати найближчої дати виплати з/п чи можна і в той самий день, коли прийшли гроші від соцстраху?від SPPVV - Бухгалтерська практика
відгукніться будь-ласочка!!!!від SPPVV - Звітність
декларація юр. особа без пдввід SPPVV - Звітність
шановні форумчани, допоможіть і мені будь-ласка виявила помилку в декларації платника єп за 2 кв (не проставила в графі 9 суму єп за 1 кв). роблю уточнюючу - заповнила все так як і в звітній + проставила в 9 графі суму за 1 кв. які строки заповняти в розділі 4? і чи будуть за таку помилку штрафи?від SPPVV - Звітність
я правильно зрозуміла: або фіз особа - тоді трудовий договір (можна сумісництво), або підприємець - тоді можна договір цпх?від SPPVV - Бухгалтерська практика
просто фіз особа не підходить? можна посилання на закон?від SPPVV - Бухгалтерська практика
Доброго всім дня! Підніму тему, бо щось не можу знайти в існуючих форумах відповідь конкренто під своє питання. Питання: 1) чи можна укласти договір цпх з бухгалтером? 2) термін дії договору: з 01.07.16 до 31.12.16 - можна так? 3) чи достатньо в договорі буде прописати такий характер робіт: * щомісяця за результатами звітного - відображенням на рахунках БО всіх господарських операцівід SPPVV - Бухгалтерська практика
Quotemorozea QuoteMalinchic Quotemorozea Отправила повторно. Будь что будет... Отпишитесь про результат... Пришла квитанция №2 (не знаю помогла ли повторная отправка - вряд ли), т.к. кв.№2 вчерашним числом и временем отправки, есть рег.номер, НО: в квитанции отсутствует "назва звітного періоду" там где должно стоять 06 (т.е. июнь) - пусто, а только указан звітний рік 2016... (ПИПЕЦ)від SPPVV - Бухгалтерська практика
ви можете суму по всіх трьох лікарняних нарахувати в червні, але для звіту з єсв потрібно буде розділити по місяцях (окремо за травневі дні хвороби, окремо за червневі). В самому звіті покажете різними стрічками з категорією 29 і відповідними сумами по травню і червню.від SPPVV - Бухгалтерська практика
наш фонд навіть сам роздруковує звіт заповнений і просить щоб ми прийшли з печаткою пропечаталивід SPPVV - Звітність
Дякую, Шустрик, не суттєва. Хай собі виситьвід SPPVV - Бухгалтерська практика
величезне дякую!!! все закрилось ще перепитаю такий момент: на митницю заплатили попередню оплату за розмитнення орієнтовну суму, а по факту сума виявилась дещо меншою. Маю дебетове сальдо з митницею. Воно собі буде висіти до наступних розрахунків з митницею. Вони ж звісно нічого повертати не будуть, так?від SPPVV - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик А яка сума висить? Сума мита? Ви рахунок мита правильно вибрали? висить 611,92 грн. це різниця між курсом доллара на момент здійснення передоплати і курсом на момент розмитнення помножена на вартість закупленого товару.від SPPVV - Бухгалтерська практика
я от теж сьогодні не витримала і надіслала звіт повторно (вперше надсилала 04.07 і до сьогодні квитанції не було). І о чудо!!! квит 2 прийшла миттєво. причому в сьогоднішній квит 2 пише "Документ доставлено до районного рівня 1908 БУЧАЦЬКА ОДПI ГУ ДФС (КОЗIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ) 04.07.2016 в 15:39:13".... тобто все вони получили ще 4-го числа....від SPPVV - Звітність
Всім доброго дня, колеги допоможіть будь-ласка. Вперше проводжу імпорт. Ми юр.особа на ЄП 5%, 1С 7.7. Зробили 100% передоплату за товар. Зараз товар прийшов. Розмитнили вже його. На руках маю МД-2. В 1С, щоб оприходувати створюю прихідний документ, вибираю іноземний постачальник і валюту доллар сша. Кількості і ціну (в долларах) ставлю згідно інвойса. А мито і пдв сплачені при розмитненнвід SPPVV - Бухгалтерська практика
обовязково треба було повернути до 03.06.16 в протилежному випадку маєте нарахувати 5% ЄП.від SPPVV - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua