Никакой ответственности за указание своего ИНН в приложении Д2 к налогоплательщику контролеры применить не могут. Ведь в данном случае налогоплательщик заполнил приложение Д2 в строгом соответствии с утвержденной формой, поэтому говорить о неправильном заполнении каких-то показателей декларации вообще не приходится. То, что Минфин допустил логическую ошибку в формулировке приложения Д2 – проблемавід konstantin14 - Бухгалтерська практика
Оплачено в предыдущих и отчетном периодах (колонка 6 Прил.2)від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Как быть в такой ситуации: В январе поставщик зарегистрировал НН на 120гр, мы (покупатель) начислили НО, т.к. нехоз. В итоге в СЭА равно Ноль (120-120). В марте неисп.сумму аванса (60грн) поставщик нам вернул. Поставщик выписал Расчет корректировки на 60 грн. В итоге в СЭА для покупателя уже "-10"Грн (60/6)? Что делать в таком случае покупателю? Можно не отражать эту корректировку?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
В 2016г. штрафы по налогу на прибыль не применяютсявід konstantin14 - Звітність
Ждать, когда внесут официально изменения в форму или в порядке заполнения (не в письмах) Деки будет такое разъяснениевід konstantin14 - Бухгалтерська практика
Сумма десятки млн грн (за счет импорта и строительства) Какие подводные камни и преграды, как ведет себя ГФСУ при заявлении сейчас плательщиком такого возмещения на р/с.від konstantin14 - Бухгалтерська практика
В проекте Минфина -внесение изменения в форму Дод 2від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Какие последствия для предприятия, предоставляющего БФП (денежными средствами) в 2015г, если нотариально не заверены договора о предоставлении БФП в 2015г.? Могут при проверке снять расходы?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
По поводу заполнения Колонки 6 НО января 500тыс, НК-января 2200тыс (из него 130тыс неоплач), каким кредитом перекрывается НО января -сначала оплаченным, потом неоплаченным ? ИЛИ у меня все ОЗ за январь (500тыс-2200тыс=1700тыс).оплаченное?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Кто как расписал по периодам в Дод: сначала 01/2016 и по убывающей или сначала самый ранний период,а потом по нарастающей?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Кто уже сдал, в первой строке период 01/2016, во второй -12/2015, в третьей -11/2015 и т.д или в первой строке-11/2015?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Скажите, вы оплату в додатке 2 считали по 31,01,2016 или на дату подачи деки?// Оплачено в прошлых и отчетном периоде, т.е. до 31.01.2016.від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Всегда расписывала Дод2 (до 2015г.) так:самая верхняя строка -самый старый минус, а нижняя-самый новый. А сейчас надо-сначала 1/2016 12/2015 11/2015?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
я опиралась на вторую часть названия строки " та на яке було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року", (а это строка 7 Вытяга)// Не надо выбрасывать основоформирующую фразу из первой части предложения: Залишок СУМИ ПОМИЛКОВО ТА НАДМІРУ СПЛАЧЕНИХ ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, на яке 1від konstantin14 - Бухгалтерська практика
А нужно ли, если сдаем Дод2 еще подавать и Дод 3, если не подаем на БВ?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
6 колонка - Оплачено на дату подачи деки за январь (18.02.16) или на 31.01.16?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
А как выбирать период оплаты для 6 колонки-Оплачено на дату подачи деки за январь (18.02.16) или на 31.01.16?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
По месяцам образования ОЗвід konstantin14 - Бухгалтерська практика
Расписывать сумму ОЗ на 31.12.2015від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Надо полагать, что надмиру сплачені - это и есть минус на 01.07.15, просто они его так назвали.// Вот, именно, это Ваше предположение.від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Но ведь ОЗ, сформированное на 01.07.15-это НЕ помилково та надміру сплачені грош. обязательства.від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яке відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу, та на яке було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітнвід konstantin14 - Бухгалтерська практика
Последняя строка -это ИТОГО. У меня будет 24 строк(1 месяц 13года, 12 меяцев 2014 и 11 месяцев 2015года),від konstantin14 - Бухгалтерська практика
у кого старый минус до 01.07 , то он отдельно вписывается// Куда он отдельно вписывается? В предпоследнюю строку (помилково та надміру сплачені грошові зобов'язання) - НЕТ, там указывается сумма из последней строки Вытяга. А ОЗ (НК не перекрытый НО) расписывается помесячно.від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Пока не исправят форму лично я бы сдавал со своим ИНН. // Правильно, раз написано ИНН покупателя-значит его и надо вписывать. Почему, если написано вправо, то надо считать, что это влево?. Как написано, так и заполнять. У меня ОЗ тянется с 2013г. 24 месяца * 150НН в месяц от разных поставщиков=3600 строк в Дод2?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Я думаю НО начислить январем, а НК -в февралевід konstantin14 - Бухгалтерська практика
Можно, еще и ссылку на пункты НКУвід konstantin14 - Бухгалтерська практика
29.01.16-поставка (первое событие) для нехоз.деятельности. НН от 29.01.16 зарегистрирована поставщиком 15.02.16 (несвоевременно). Когда начислять обязательства и включать эту НН в НК-за январь или февраль?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua