Спасибо.від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
да в отчете двумя строками показывала, но не указала в таблице 6 в 24 колонке - что на полставки. В письме просто пишут- что у вас указана зп по 1 человеку меньше минималки, вот так.від AnnaBMK - Звітність
Подскажите пожалуйста как правильно:пришло письмо с ПФУ о том, что в отчете за февраль 2016 1 работнику начислено зп меньше минимальной. Дело обстоит так - работнику согласно штатного расписания установлен оклад 2100 грн, но он работает на 0,5 ставки- т.е. 1050,00 грн. Я эту сумму и показыва. за месяц, а уже ЕСВ буру с минималки. В отчете не поставила "галочку" что работает не полный девід AnnaBMK - Звітність
версия 7,7від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Так как же правильно все таки? по 28 потому что перенос 9 мая, всегда учитывать факт праздничных дней?від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
У меня схожая ситуация, тоже отпуск у человека с 4 мая на 24 дн. Как правильно указать в приказе - отпуск с 04.05.16 по 27.05.16 или по 28.05.16 - так как 9 праздничный день??? Понято что выйдет человек на работу 30 мая, так 28-29, выходные. А по поводу отчета ЕСВ я показала в апреле с кодом 10.від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
А я вот почему то в Новом кабинете не вижу расчетов с бюджетом, пусто у меня...Отчеты показывает-все вижу, а расчетов нет. Странно.від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Может кто сталкивался? И как при проверке отнесутся к такому?від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Ошибочно выписала в 1С и провела Приходный и расходный кассовый ордер не тем числом. Увидела, исправила. Но почему то при распечатывании кассовой книги автоматически считает этот лист. И получается что например следующий должен быть 18 лист, а он пишет как 19, тот автоматически считает. И так как это было последним днем месяца, пишет- Всего листов с начала месяца: - 1. Можно это как то исправитьвід AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Єто же можно сделать и с личной карточки того же директора, правильно я вас понимаю?від AnnaBMK - Приватні підприємці
И я о том же. Вопрос- если он (директор) все же вернет эту сумму-сумма смешная 5 грн 4 коп . - нужно ли будет уплачивать налоги или где то показывать. Он может вернуть как ошибочно перечисленные суммы? И должен вернуть именно с того счета на который переводил?від AnnaBMK - Приватні підприємці
Имеется частное предприятие на едином налоге- 3 группа. Директор, он же собственник, с расчетного счета предприятия перевел сумму денег физ. лицу с указанием в назнчении - перевод личных средств. Правомерна ли такая операция без подтверждающих жокументов. И нужно ли будет уплачивать какие то налоги с этой сумы или как?від AnnaBMK - Приватні підприємці
Правильно я понимаю. Если мне предоставили чек на ГСМ на сумму 100 грн. Я на нее должна начислить 18 % НДФл - и 1,5% военного сбора .. Чтобы через кассу выдать эти 100 грн. Налоги сверху, так?від AnnaBMK - Приватні підприємці
Спасибо огромное.від AnnaBMK - Приватні підприємці
Растолкуйте, пожалуйста, уже запуталась совсем. Учредитель, он же директор хочет свое авто предоставлять предприятию. Авто на балансе не находится. оформить все это как компенсация за использование авто в служебных целях. Имеем вот что - он сам покупает за наличку бензин, мремонт по авто, есть чеки, которые он приносит, я провожу как авансовый отчет. Мне эти суммы нужно учитывать как доп.благо ивід AnnaBMK - Приватні підприємці
Т.е. директор по доверенности разрешает например бухгалтеру подписывать договора...и уже в договоре использования собственного авто прописывается что от предприятия выступает-бухгалтер и он -директор-лицо которое предоставляет в аренду свое авто. Так? А эту доверенность надо будет заверять или достаточно подписи и печати директора?від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Можно ли оформить договор использования авто с выплатой компенсации между учредителем - он же директор и он же "ОСОБА" которая и дает в использование свое авто. Смущает что подписывать с обеих сторон будет один и тот же человек. Как правильно сделать?від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Бухгалтера, подскажите пожалуйста.від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
В середине марта у предприятия заканчивается срок аренды по легковому авто у физ.лица. Директор, он же учредитель имеет авто, и чтобы не оформлять аренду хочет чтобы предприятие использовало в своей хоз.деятельности его авто. При этом будет начисляться и выплачиваться компенсация стоимости использования объекта движимого имущества. Как правильно все сделать? Что для этого нужно, какие ньюансы? Явід AnnaBMK - Бухгалтерська практика
а в 1ДФ что то корректировать нужно - уточненку подавать или что? Просто как бы в такой ситуации впервые.від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Всем день добрый. Такая ситуация, веду предприятие с 2016 года. Как оказалось у них есть аренда автомобиля. Почему то бухгалтер до этого 2 года упорно платила НДФЛ с аренды но на реквизиты транспортного налога. Сумма небольшая - за два года 36 грн всего, но как оказывается нужно было платить как - Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку івід AnnaBMK - Бухгалтерська практика
А если оплачивали НДФЛ по аренде не на тот расчетный счет, а платили как за транспортный налог как теперь исправить ситуацию? Сейчас доплатить можно правильно?від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Такой вопрос- аренда авто, начисление каждый месяц, выплата соответственно тоже. НДФЛ и военный сбор удерживать и перечислять ежемесячно в тот момент когда происходит выплата за аренду ( у нас она через кассу)? А сумму НДФЛ перечислять на тот же счет что и НДФЛ по зарплате или как транспортный налог?від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
На прошлой неделе узнавала поступила ли оплата по НДФЛ, так как прошлый бухгалтер указывал не тот расчетный счет (хорошо что в банке исправляли и все поступало куда надо), ответили без проблем, сверили оплаты по телефону.від AnnaBMK - Приватні підприємці
С минимальной 1378,00.від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Значит исходя из того что нач. 1050,00 то и НДФЛ с неё. А ничего что она меньше минимальной?від AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Имеется частное предприятие на едином налоге. Есть приказ на директора - о переводе его на 0,5 ставки на постоянной основе с оплатой 0,5 ставки должностного оклада - был оклад 2100,00, соответственно стал 1050 грн. В связи с этим вопрос по налогам и удержаниям с зарплаты за январь 2016 г. Военный сбор - 1,5% с 1050,00 грн, ЕСВ - 22% (с минимальной) с 1378 грн, а НДФЛ с 1050 или тожвід AnnaBMK - Бухгалтерська практика
Спасибо.від AnnaBMK - Приватні підприємці
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua