.....у вигляді: а) вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування...... Раскидывать ежеквартально на всех сотрудников с кодом 126? НДФЛ ведется же персонифицированновід fenka - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. по правильному: надо начислять допблаго каждый месяц, которое равняется амортизации в месяц умноженной на натуральный коэффициент для НДФЛ и просто в сумме амортизации для ВЗ все остальные мутки - на Ваше усмотрение В налоговой не в курсе, что доп.благо начисляется на сумму амортизации непроизводственных ОС и не дали мне пункт НКУ ,на который я могу ссылаться. Могу я оставить каквід fenka - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. правильно - допблаго в размере амортизации*коэффициент все остальное, на Ваше усмотрение Пробачте, Не зовсім зрозуміла Вашу відповідьвід fenka - Бухгалтерська практика
Quotedon2000 Откуда же им этим "налоговым разницам" взяться?.. если вы не амортизируете эти непроизводственные ОС.. - Они возникнут лишь тогда, когда у вас амортизация появится этих ОС в бухучете. А для начала, вам нужно решение принять амортизировать этот холодильник или нет.. Следуя логике. амортизируете.. И потом появляютя НР.. на которые и +/- ваш ФР при определении нал.базывід fenka - Бухгалтерська практика
Quotedon2000 Откуда же им этим "налоговым разницам" взяться?.. если вы не амортизируете эти непроизводственные ОС.. - Они возникнут лишь тогда, когда у вас амортизация появится этих ОС в бухучете. А для начала, вам нужно решение принять амортизировать этот холодильник или нет.. Следуя логике. амортизируете.. И потом появляютя НР.. на которые и +/- ваш ФР при определении нал.базывід fenka - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. и не забудьте допблаго посчитать директору Дякую! якщо введено в експлуатацію 14.03.2016 року, холодильник буде знаходитися на балансі підприємства і даруватися не буде, то доп.благо в такому випадку теж нараховується і сплачується? Підкажіть термін сплати, будь ласка,раніше не стикаласявід fenka - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка як бути: підприємство -високодохідник у березні 2016 придбало холодильник (додому директору) і ввели його в експлуатацію на 109 рахунок з строком експлуатації 12 років, ОЗ невиробничого призначення. Чи нараховувати амортизацію в бухгалтерському обліку в квітні? Наскільки правильно я пам"ятаю, невиробничий засіб не підлягає «податковій» амортизації і у 2 кварталі виниквід fenka - Бухгалтерська практика
Quotebrick Quotefenka як бути з додатком РІ до декларації, якщо по нарахованій амортизації різниць не виникає і резервів немає? РІ подается, если разницы есть. Если разниц нет, он и не подается. На гарячій лінії ДФС сказали,що якщо ви-високодохідник, то додаток РІ має бути.від fenka - Бухгалтерська практика
QuoteNatik Сьогодні телефонувала в податкову, там однозначно сказали показувати всю суму доходу по розділу І (разом з ФОПами і іншими доходами, які військовим збором не обкладаються). А найбільший прикол в тому, що так треба було здавати звіт ще за 4 квартал 2015 року Мені те саме сказали.А Києво-Святошинська ДПІ сказала шо нічого не знаємо,дзвоніть після свят)від fenka - Звітність
як бути з додатком РІ до декларації, якщо по нарахованій амортизації різниць не виникає і резервів немає?від fenka - Бухгалтерська практика
Quotebrick Кто-то уже сдавал декларацию по прибыли с убытками, какая нынче реакция? Неожиданно за квартал вылезли небольшие убытки. Более-менее обоснованно устранить не выходит, только "забыть" ввести кучу МНМА или "забыть" списать старые расходы будущих периодов.. Я здала за 15 рік по малюку декларацію із збитком. Києво-Святошинська податкова сказала перездати ЗАРАЗ з нулявід fenka - Бухгалтерська практика
По-идее, Уведомление примется при условии,если старые ключи еще действуют.від fenka - Бухгалтерська практика
Вот и по "высокодоходнику" принято только-что... Радостно так что не зависло нигде в системе, что рюмашку тяпнуть захотелось))))))))))))))))))))) Омрачает только декларация о прибыли. Здесь есть хоть кто-нибудь с оборотом больше 20 млн?від fenka - Звітність
QuoteЛьоля Табличка не скопировалась, надеюсь так поймете Читаю "вдоль и впоперек" - не могу понять.Мне стыдно просить, но Вы смогли бы мне на почту yan4ikya@gmail.com сбросить еще раз. потому как для меня вопрос состается открытым..(від fenka - Бухгалтерська практика
Я отправила по "маленькой" компании в 9:52 сегодня и только-что пришла 2-квитанция. А по "высокодоходнику" отправляла отчет в 11:30..... жду еще....від fenka - Звітність
У меня та же фигня. Звонила в статистику, мне сказали что на 2016 год предусмотрена в Статистику только фин.отчетности.від fenka - Звітність
Подскажите, а с 04.04.14 и по 31.03.14 для проведения оплаты нерезиденту (оплата после гтд) Вы в справочнике отражали по вчерашнему курсу сайта НБУ или брали из данных банковской выписки? большое спасибо,если ответит хоть кто-нибудьвід fenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, какой курс правильно взять для переоценки валюты (например доллар): 30.06.14 = 1182.3346 30.09.14 = 1294.9185 31.12.14 = 1576.8556 31.03.15 = 2344.2625 30.06.15 = 2101.5358 30.09.15 = 2152.7544 31.12.15 = 2400.0667 31.03.16 = 2621.8056 Верно или нет? Спасиииите.....Если кто сможет посмотреть у себя... Может, пример по другой валюте на эти даты...від fenka - Бухгалтерська практика
Вы уж простите,но я заикаюсь уже))))))))))))))))))від fenka - Бухгалтерська практика
У меня такой вопрос: сейчас проверяю правильно ли считало курсовые разницы с апреля 14 года по сегодня. У нас импорт. Сначала растамаживание, далее - покупка валюты и оплата нерезиденту. С курсом в ГТД понятно. Непонятно с курсом на дату покупки и с курсом на дату оплаты.Бывший бухгалтер в справочнике всегда вбивала вчерашний курс( т.е. курс рубля в справочнике на 09.09.14 соответствует курсувід fenka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua