Как я правильно поняла: Надо начислить за октябрь зарплату директору и НДСку сдать уже за ноябрь? Правильно?від Siriuss - Бухгалтерська практика
Прошу подсказать по новосозданной фирме. Принесли документы. ТОВ создано в начале сентября. До сегодняшнего дня никаких отчетов не сдавалось. Взято на учет в налоговой с 2.09.2016. Взято на учет як платник єдиного внеску с 2.09.2016 Як платник ПДВ с 1.11.2016 Директор с 13.10.2016 (до этого был другой директор -в сентябре, зарплата не начислялась). Были внесены деньги в статутний фонд, и овід Siriuss - Бухгалтерська практика
Я сдала по двум предприятиям деку с кодом 114, в одной налоговой. По одному предприятию перезвонили, начислили 170 грн и сказали сдать с кодом 102. По второму предприятию молчат до сих пор.від Siriuss - Звітність
Подскажите порядок действия, кто сталкивался с восстановлением свидетельства? Ситуация такая: аннулировали свидетельство в ноябре прошлого года. Мы начислили "умовный продаж" и заплатили с него 100 тыс в бюджет. Также налоговая забрала деньги с спецсчета , которые шли в счет будущих платежей в размере 500тыс. Согласно решения суда мы выиграли процесс, включая подаваемые налоговой аппевід Siriuss - Бухгалтерська практика
Спасибо. Т.е. за этот год надо отгулять 24 дня, и потом можно получить компенсацию за прошлые года? А как отражать в отчете есв эту компенсацию отпуска?від Siriuss - Бухгалтерська практика
Есть сотрудник, у которого накопилось много дней отпуска. Сотрудник хочет получить отпускные в виде денег, при этом в отпуск не уходя. Как это провести? Например в июне сотрудник будет работать целый месяц и одновременно ему начислятся отпускные за 24 дня отпуска. Можно ли так сделать и как это оформить в отчете по ЕСВ?від Siriuss - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua