Всім доброго дня. Ось виникло яке питання- У програмі 1С 7,7 роздруковує відомість на виплату грошей (заробітна плата) із порожнім місцем рядка *До відомості №______* Який потрібно писати номер-номер тієї самої відомості на виплату грошей чи номер відомості нарахування заробітної плати, по якій проводиться виплата(тобто того періода, за який виплачується зарплата)? Точної відповіді не можу нівід Тетяна - Бухгалтерська практика
Якщо можна, то й мені taros.sofi@gmail.com Дякую.від Тетяна - Бухгалтерська практика
Історія побед.- Обновила все по-новому і *Мастер кей* і Арм звіт. Переробила звіти, перепідписала, відправила-все получилось. От і все.від Тетяна - Звітність
Дякую. Ми обновили програму із сайту ще до відправки. Тепер обновила Арм звіт до 9,08. Відправила. Прийшла нормальна перша квитанція. Чекаємо на другу. Дякую за підтримку. Успіхувід Тетяна - Звітність
Н аписано-же: Quote Надано документ, на який не накладено електронно-цифрові підписи страхувальника. Вы не подписали свой отчет. Не официальный сайт поддержки пользователей системы подачи отчетов в электронном виде - Новости, обновления, изменения, комментарии пользователей, файловый архив, форум У мене аналогічна проблема, Все підписувала, як завжди.Відправляла двічі-результат аналовід Тетяна - Звітність
Доброго дня . Здаємо по електронці через *Мастеркей*. Зробила звіт в оновленій програмі АРМ-9,072, Підписую,як завжди, відсилаю- приходить квитанція №1- не прийнято, немає підписів. В *Мастеркей* додзвонитись не можливо. Хто знає, в чому може бути причина?від Тетяна - Звітність
А можете скинути на Попрошайку?від Тетяна - Бухгалтерська практика
А якщо пишемо *Одержав* від Іванова з банку по чеку №... чи *видати* згідно платіжної відомості №..., то чи бцде це порушенням?від Тетяна - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка. Чи є *Звіт про суми податкових пільг* податковою декларацією? І чи передбачені штрафи за його неподачу чи неправильне його заповнення? Дякуювід Тетяна - Бухгалтерська практика
Доброго дня. У мене аванс у березні- 100 000,00- ВД Відвантаження у квітні- 200 000,00. Собівартість-170 000,00 ( з них 110 000)- оплачено у квітні. За 2 квартал получається Дохід=200 000,00-100 000,00(аванс)-110 000(собівартість оплачена)= - 10 000. А що робити із залишком собівартості, який неоплачений ще? Коли його включати у витрати?. Знову якийсь маразмвід Тетяна - Бухгалтерська практика
Відсилаєте на пошту в ukr.net(FREEmail) . на адресу-cadger@ukr.net, пароль -909090 для того, щоб потім перевsрити чи дійшло Дякуємо напередвід Тетяна - Бухгалтерська практика
якщо у вас є цей номер журналу , скиньте ,будь ласка, на попрошайкувід Тетяна - Бухгалтерська практика
Дякуювід Тетяна - Бухгалтерська практика
А додатку по і інших витрати так і писати код рядка 03,27 і в довільній формі писати *% банку по залишку на рахунку*?від Тетяна - Бухгалтерська практика
Проданий, просто поставлю нижчу собівартість.від Тетяна - Бухгалтерська практика
Ми орендуємо маленьку площу у приміщенні під офіс, як такого сміття немає, ніяких договорів на вивіз сміття теж. Викидів не робимо ніяких. Питання- треба чи не треба здавати порожній звіт? Його і ніколи не здавали ранішевід Тетяна - Бухгалтерська практика
Всім доброго дня. У мене ось яка ситуація. За результатами 2 кварталу вилазять збитки. Звісно, що їх податкова не схоче бачити. Все виводжу на нуль. коригую собівартістю товару Як потім краще зробити- подавати уточнюючу чи краще просто у звіті за 2-3 квартали показати так як мало б бути? Тобто,як я зрозуміла ,зараз не обов*язково подавати уточнюючу за кожен період, а просто вказати у наступнивід Тетяна - Бухгалтерська практика
І мне цікавить це питання. Щось податківці загнули. Завжди була можливість виправляти помилки до початку перевірки. В кого є які міркування?від Тетяна - Бухгалтерська практика
А що робити із тєю собівартістю, яка припадає на частину товару, проплаченого у 1 кварталі. Тоді получається, що у 1 кв. по даному товару дохід= прибуток. Треба чекати, що підписали зміни до ПКУ, там є роз*яснення і врегулювання даного питання. Як можливий варіант (коли є чим перекрити прибуток) показати так,як пише KLAVA, а після того,як підпишуть зміни-подати уточнення. Може в когось є й іншівід Тетяна - Бухгалтерська практика
Дуже дякую. Заяви від працівників євід Тетяна - Бухгалтерська практика
Маленька фірма(не виробництво, торгівля купи-продай). 3 чол., працюють неповний робочий день. Чи можна перевести всіх на погодинну оплату праці, а не оклад? Звичайно показувати все у табелі робочого часу. Для фірми так простіше- відпрацював тиждень по вісім годин в день, а наступний- не працював, можливо підпрацьовував ще десь. Або пропрацював сьогодні 5 годин, завтра 3 і т.д.? Тобто нараховувід Тетяна - Бухгалтерська практика
А зарплату до 7-го включно? Я маю на увазы, якщо виплатили 7-го, податки сплатили 6-го, то для 1-ДФ це буде вважаись вчасно виплаченю зарплатою?від Тетяна - Бухгалтерська практика
А у нас немає ніякого договору, ми орендуємо пару метрів квадратних офісу, то теж здавати звіт і нараховувати податок? Ще один маразм. Твід Тетяна - Бухгалтерська практика
Всім доброго дня. А у нас така ситуація. До 01,04,2011 р. ми отримали аванс за товар (включали всю суму у валові доходи), товар був оприходуваний ще у 2009році, відповідно включений у валові витрати і брав участь у прирості-убутку(тобто витрат не було). Відгрузка товару відбулась у червні 2011р. Виходить, що у 2 кв. 2011р.- Валові доходи= сумі відгрузки(повна вартість) мінус аванси(ранішевід Тетяна - Бухгалтерська практика
Це тільки за цей рік штрафують чи і за попередні?від Тетяна - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua