А я уже четвертый квартал сдаю как по прибыли 40 дней. Что теперь? Штраф 4 х 170 ????? Или помилуют?від yupiter - Бухгалтерська практика
Всем доброе утроро!від yupiter - Бухгалтерська практика
МОжет ошибку случайно сделать и выйти немножко в +. А потом исправить...від yupiter - Бухгалтерська практика
Значит, исходя из выше вами написанного, у меня есть такие варианты решения проблемы: По документам: 1. Воспольз. услугами СПД ед. нал. 2. Найти другую кантору По оплате: 1. Рассчитаться через кассу 2. Через вексель (чувствую ето будет проблемно) 3. Сделать договор права переуступки. Все верно ??????? Спасибо вам всем огромное!!!від yupiter - Бухгалтерська практика
Договор переуступки ето тоже интересно, но на такое чтото не соглашается ни кто - говорят мол что ето полное паливо и налоговая такие нюансы в первую очередь рассматривает...від yupiter - Бухгалтерська практика
Я дерику нашему помочь хочу, ведь все шишки на него будут. А он законов не читал и ниче не знает, подписивает все че ему подсунунет собственник. Я по етому поводу дерику ст 212 ККУ дал почитать, а собственник меня за ето чуть не закопал...від yupiter - Бухгалтерська практика
Спасибо что подсказали, часть марк. услуг мы у СПДшника пропечатаем, а он нам заодно фын помощь вернет которую когдато брал. Ну а остальная часть не покатит Спедешником отбиться, ми вешь еще и часть НДСа показали...від yupiter - Бухгалтерська практика
Если пропить дак это и помереть не долго столькопить, а мотом по касе ведь там лимит 10 000 , и если платить по 10000 то на пол года затянется. Хотя ето интересно!!! Разве можна закрытой канторе заплатить через касу???від yupiter - Бухгалтерська практика
Печати и подписи на"Х" можно найти, но, пропечатав документы ихней печатью мы ведь не сможем им оплатить деньги за даный товар, ведь предоплату мы не делали...від yupiter - Бухгалтерська практика
Да я в налоговой не зарегистрирован как Гл Бух, там только дерик. И для надежность я еще до такой махинации уволися с должн. Гл. Буха и принялся на должность фын. аналитика не знаю спасет ли ето меня, но все же хотелось бы эту проблему решить нормально...від yupiter - Бухгалтерська практика
В первом квартале (и в деке тоже) были проведени документы (Прих. накладные с ООО "Х") на товары, которые мы уже продали. Но доков на самом деле не было, Дерик обещал что приненесет такие доки. Но, сегодня говорит что ООО "Х" уже банкрот. Доков не будет. Мол теперь придумай сам че нибудь.... Что подскажете придумать дорогие колеги???? Сума доков оч. большая...від yupiter - Бухгалтерська практика
Підскажіть будьласка, чи буде сума виплаченого доходу (гр 3) дорівнювати сумі нарахованого доходу (Гр 3а) , якщо вся зп виплачена 10.07.08 ????від yupiter - Бухгалтерська практика
Подскажите кто знает , в какую статью баланса относить суму не отриманих податкових накладних???від yupiter - Бухгалтерська практика
Спасибки!від yupiter - Бухгалтерська практика
Ситуация: 2007 году был проведен акт выполн. работ на 200 000 грн. По которому мы делали полную предоплату (Дт 631 Кт 311) Получилась проводка : Дт 93 Кт 631 и все красиво закрылось. НО! Самих актов нет и не будет и значит последняя проводка лишняя. Как исправить в балансе???? Может просто сделать правельный текущий баланс?від yupiter - Бухгалтерська практика
Пускай ето че-нибудь скажут вам поконкретнее и вы сделаете им счет на ето ченибудь и налоговую. А старую налоговую переделайте на меньшую суму. Итого будет 2 налогових по разным партиям......від yupiter - Бухгалтерська практика
Дякую! Ви допомогли мені розібратися у цьому лісі...від yupiter - Бухгалтерська практика
Galla та Интольна я дуже вам вдячний за допомогу!від yupiter - Бухгалтерська практика
Да! Но у меня же уже получается заборгованысть! 7.3.3. Балансова вартість заборгованості, основна сума якої (без процентів, комісій та винагород) виражена в іноземній валюті, відображається у податковому обліку платника податку шляхом перерахунку її суми в гривні за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату її оприбуткування (виникневід yupiter - Бухгалтерська практика
Читаю закон и вижу что нужен курс НБУ, а не курс покупки валюты, А куда ж девать ету разницу. Совсем чтото я запутался...від yupiter - Бухгалтерська практика
Подскажите ПЛИЗ Первое собитие ГТД По курсу 5,05 Мы погасили часть задолженности перед иностранным поставщиком. Кус НБУ на дату погпшения был 4,85. Но валюту купили мы по курсу 4,93. Возникнет ли ВД от падения курса, и исходя от какого курса считать этот ВД???? Спасибо!від yupiter - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, у меня за второй квартал Ср чисельность сотрудников составила 7,33 человека. Вопрос следующий: Как правельно округлить??? 7 или 8 или 7,33 - что взять для рассчета??? Спасибо!!!від yupiter - Бухгалтерська практика
Допоможіть будьласка вирахувати ВР та ВД! Приклад: 1. 01.01.08 ГТД на 1000уо курс НБУ - 5,05. 2. 15.02.08 Оплатили половину (500 уо,) курс НБУ -5,00, Валюту купили по 5,10 3. 31.03.08 Умовний продаж заборг. в цілях податк-го обліку. Курс НБУ 4,50 Чи правильно я порахував??? 1. 1000*5,05 = 5050грн. це - ВР 2. 500*5,00 =2500, (5050/2=2525, 2525-2500=25) отже 25 цвід yupiter - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста! В Уточньонке (Дод№5), можна исправить только одтн отчетный период или можно несколько???? Помогите плиз!!!від yupiter - Бухгалтерська практика
Цілком згідний з Люсиком!!!від yupiter - Бухгалтерська практика
Подскажите плизз! Себест. товара при импорте будет считаться в переводе на грн. по курсу НБУ на дату растаможки не зависимо от оплаты товара??????від yupiter - Бухгалтерська практика
Да то что 1С не вкл. не проблема. Я могу и сам включить. А вот кол дог. лучше наверное сделать...від yupiter - Бухгалтерська практика
Не факт. Важлива ще річ - рынкова вартість...від yupiter - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua