Добрый день, а у нас такая ситуация: были единщиками на 5%, превысили порог (5 млн.) перешли на общ. систему и НДС. Деятельность наша предоставления услуг населению (курсы преподаем.) работаем с РРО и по безналу. Подскажите как правильно формировать НН, У нас получается КІНЦЕВИЙ СПОЖИВАЧ. оплату я приходую ПКО по каждому студенту. им выдаем чеки, в конце дня Z звіт. Читала что можно по зет отчетувід ПСИ - Бухгалтерська практика
Добрый день, а у нас такая ситуация: были единщиками на 5%, превысили порог (5 млн.) перешли на общ. систему и НДС. Деятельность наша предоставления услуг населению (курсы преподаем.) работаем с РРО и по безналу. Подскажите как правильно формировать НН, У нас получается КІНЦЕВИЙ СПОЖИВАЧ. оплату я приходую ПКО по каждому студенту. им выдаем чеки, в конце дня Z звіт. Читала что можно по зет отчетвід ПСИ - Бухгалтерська практика
Добрый день. куда и как нужно вписывать z-звіт, з эквайринга, и еще вопрос . если не вписывали, то что делать?від ПСИ - Бухгалтерська практика
Добрый день , не могу в медке найти посаду - фахівець з перукарського мистецтва. Помогите пожалуйста. Спасибо.від ПСИ - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите пожалуйста, если ФОП 2 гр. получает доход и по безналу и налом, то для применения кассового аппарата мы считаем до 1 млн. весь доход или только нальный. Зарание спасибо за помощь.від ПСИ - Приватні підприємці
Добрый день единщик 3 гр. юр. лицо пустышка. Баланс не подаем? только декларацию за квартал и все. Или что то поменялось. Спасибо за подсказку.від ПСИ - Звітність
Добрый день, такая ситуация : ФОП за наемных перечислял НДФЛ правильно, но в отчете 1 ДФ за 3 кв. по двум сотрудникам показал не правильно начисление и удержание. Можно ли в отчете за 4 кв. эти суммы им добавить. Спасибо за помощь.від ПСИ - Бухгалтерська практика
Добрый день, такая ситуация : ФОП за наемных перечислял НДФЛ правильно, но в отчете 1 ДФ за 3 кв. по двум сотрудникам показал не правильно начисление и удержание. Можно ли в отчете за 4 кв. эти суммы им добавить. Спасибо за помощь.від ПСИ - Бухгалтерська практика
Спасибо, а не подскажите где инспекция по труду (Соломянского района Киев) где находится?від ПСИ - Бухгалтерська практика
Доброе утро всем, подскажите где мы должны зарегистрировать свой кол.договор. Спасибовід ПСИ - Бухгалтерська практика
мы предоставляем услуги косметолога, парикмахера , маникюра (они у нас проходят как модели и за эти услуги платят копейки).від ПСИ - Бухгалтерська практика
Доброе утро, Спасибо за подсказки. Еще один вопрос, а кассовый аппарат нужен ФОПу, если он предоставляет услуги населению, или можно через ПКО.від ПСИ - Бухгалтерська практика
Спасибо, а книга отзывов должна быть в каждом салоне (куточик споживача)від ПСИ - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите пожалуйста если фоп 2 гр. услуги (салоны) - ведем одну книгу доходов и расходов или на каждый салон нужна книга. - регистрировать обе книги или уже не регистрируются - если фоп платит оренду, то эту сумму вписываем в рассход Спасибо всем кто откликнется.від ПСИ - Бухгалтерська практика
Добрый вечер, кто подскажет, сегодня до которого часа НН регистрируют. до 23.00 или до 19.00. Спасибовід ПСИ - Бухгалтерська практика
Добрый день, можно и мнее задать вопрос, т.к. дозвониться в фонд не возможно..... на заява-розрахунок, подпись и печатть фирмы нужна? или нет. Спасибовід ПСИ - Бухгалтерська практика
Добрый день всем. Первый раз делаю начисление по декретным в 1С 8.2. Нужна помощь, как вписать в ведомость по начислению зарплаты декретные. Внесла одной суммой, так программа не хочет считать ЕСВ,. пишет не корректно внесены данные. Зарание благодарю за помощь.від ПСИ - Бухгалтерська практика
Добрый день, не могу найти новую форму с изменениями. Мне нужно подать вручную пустышку. Если можно , скиньте ссылку или бланк . Зарание благодарна всем.від ПСИ - Звітність
Добрый день, всех с наступившим Новым Годом. Подскажите пожалуйста, по какому документу зав склад принимает материалы на обьект и их выдает. Спасибо. Если можно сбросьте форму.від ПСИ - Бухгалтерська практика
Спасибо огромное Lin@. а та часть сумм, что проходила раньше по безналу, на нее нужно сделать акты КБ2 и КБ3. правильно?від ПСИ - Бухгалтерська практика
там платили часть безналом, может акты делать только на те суммы (проплат)., а про наличные расчеты забыть., просто с этого времени делать все правильно.В последнем акте провести сумму (скорректировану).від ПСИ - Бухгалтерська практика
как быть? какой выход? меня волнует сторона заказчика.від ПСИ - Бухгалтерська практика
там ведь оплата была за наличные, какие то доки есть, но не все. Вопрос вот в чем, может ли ген.подрядчик в актах ставить материал без цены, а писать " мат.заказчика".від ПСИ - Бухгалтерська практика
просто материал покупали тоже за наличные и доков подтверждающих нет.від ПСИ - Бухгалтерська практика
а как можно, что с "малой кровью"від ПСИ - Бухгалтерська практика
Цветик, спасибо большое. Ген.подрядчик артачится, говорит что для них это криминал (вот только какой, не пойму). Мы заказчик, если потребуем от ген.подрядчика, чтоб материал расписал, но вместо цены писал "материал заказчика". Так будет правильно? Можно так?від ПСИ - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua