Вернули товар поставщику. Транспортные расходы по доставке возврата оплатила наша компания. На какой счет правильно отнести эти расходы?від Oksana - Бухгалтерська практика
Мы делали замеры в первый день покупки топлива. Я думаю, что только во время погрузки-разгрузки вы сможете сделать замеры.від Oksana - Бухгалтерська практика
Нерезидент согласен оплатить, но DHL доказывает, что услуги затаможки в Украине должен платить резидент-отправитель, т.е. - мы. Вне зависимости от условий поставки.від Oksana - Бухгалтерська практика
Отправили компанией DHL продукцию нерезиденту. Экспорт был на условиях EXW. То есть у нас на складе забирают продукцию и мы больше НИКАКИХ расходов не должны нести. Правда ведь? Затаможка за счет покупателя? Брокер же из DHL выставил нам как продавцу счет за таможенное оформление и доказывает, что мы должны платить за затаможку. Помогите советом, как убедить брокера компании DHL, что онивід Oksana - Бухгалтерська практика
И еще волнует вопрос доставки дизельного топлива. Если нам канистры с топливом доставляет перевозчик, то я должна выписать ТТН? Как же быть в случае, если АЗС не подписывает эти ТТН??? Говорят, что мол мы Вам выдаем чек и ВСЁ!!!від Oksana - Бухгалтерська практика
Альонка, могли бы вы подсказать, где именно прочитали, что если выливаем в погруузчик, то не надо лицензия?від Oksana - Бухгалтерська практика
У нас так: Оплатили счет на 120 л дизеля - водитель едет в офис Катрала, где ему выдают на это количество топлива талоны и накладную на 120 л Потом водитель берет нужное количество талонов и едет на АЗС заправляет 3-4 канистры дизельным топливом, привозит и заливает в бак погрузчика. Ездит он на своем авто ((від Oksana - Бухгалтерська практика
да, но если списать на 949 сч, то соответственно мы должны были начислить себе компенс. НДС а сроки прошли для регистрации ННвід Oksana - Бухгалтерська практика
При получении дизеля по талонам заправка выдает чек. Надо ли его хранить? И еще один вопрос. Привозит нам дизельное топливо перевозчик, с которым у нас заключен договор. Я хочу, чтоб Катрал подписала ТТН, которые мы будем готовить по факту доставки дизтоплива, а они говорят, что никакие ТТН они не подписывают... Поделитесь пожалуйста, как у вас организован учет топлива?від Oksana - Бухгалтерська практика
Купили на баланс погрузчик. Приказом установили нормы списания дизтоплива - 12 л- за моточас Заключили договор с Катралом на покупку дизтоплива. Как правильно приходовать топливо? Просто никогда не имела дело с топливом и талонами.. Расходную они ведь сразу дают на весь объем, а выбираем его мы частями по талонам Оплатили 150 л дизеля (ДТ 631-КТ311) Получили расходную накладную (ДТ 203 - КТ6від Oksana - Бухгалтерська практика
Здание - в собственности, а землю пока не оформили (( Цель - чтоб не было болота в дождливую погоду на прилегающей к зданию территориивід Oksana - Бухгалтерська практика
Собственное производственное помещение. Решили площадку перед зданием залить бетоном. Как правильно это учитывать? как капремонт на 1522 сч? или создавать отдельный объект ОС?від Oksana - Бухгалтерська практика
В связи с "декоммунизацией" изменилось название улицы, где зарегистрировано наше предприятие - мы внесли изменения в ЕДРПОУ... Здание, в котором мы находимся, принадлежит нам на праве собственности. Возник вопрос: надо ли подавать 20-ОПП в налоговую? Вроде читаю, что: "У разі внесення змін до правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності, свідоцтва про праввід Oksana - Бухгалтерська практика
Купили станок, выполнили работы по пусконаладке. Также купили специальный балон, заправленный спец.газом... гл.инженере сказал, что балон монтируется в станок (т.е. я увеличиваю стоимость станка на стоимость балона), а газовая смесь вроде как расходник, ее надо будет заправлять раз в год. Не могу понять, куда списать стоимость этой газовой смеси.. Кроме всего прочего при порезке металла лазевід Oksana - Бухгалтерська практика
Помогите пожалуйста..никогда не было услуг от нерезидентов... Суть ситуации: Оплатили компании-нерезиденту за услуги демонтажа стеллажей, купленных на аукционе в Англии у другого нерезидента. Как правильно учесть НДС по сделке на оказание услуг по демонтажу? Место поставки услуг ведь не Украина? я правильно понимаю?від Oksana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, сейчас при подаче уточненки по НДС надо начислять себе штраф при доначислении НДС или ввиду действия карантина можно обойтись без штрафа?від Oksana - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Или купить у дружественного ФОПа. Так дружественный ФОП тоже ведь должен где-то взять этот станоквід Oksana - Бухгалтерська практика
В уставный фонд вносить - это целая процедура по увеличению уставного фонда. надо записываться к госрегистратору... и Нужен ли уставный фонд такой большой??? К тому же сроки поджимают... Надо до конца месяяца внести станок на балансвід Oksana - Бухгалтерська практика
Такой вопрос: директор купил за наличку станок стоимостью около 25000 евро...т.е. документов на него нет, а на баланс надо как-то поставить Если рассмотреть вариант покупки станка от обычного физ.лица, то правильно ли я понимаю порядок действий: - заключаем договор (без нотариального заверения); - от общей суммы контракта удерживаем ПДФО 18% + ВЗ 1,5% - оплачиваем физ.лицу на его карту приввід Oksana - Бухгалтерська практика
сума 16800 грн. Вроде не очень и большая...від Oksana - Бухгалтерська практика
Заключили договор с подрядчиком на проведение ремонтно-строительных работ в своем здании...В результате проведения этих работ образовалось много строительного мусора.. Оплатили за вывоз этих отходов.. На какой счет правильнее отнести услуги по вывозу строительных отходов?від Oksana - Бухгалтерська практика
На какой счет отнести, надо понимать, для чего ваше предприятие использует прорезиненные коврики? Используем для того, чтоб меньше грязи заносилось в помещение...від Oksana - Бухгалтерська практика
Заключили договор с фирмой-поставщиком на замену прорезиненных ковриков. Коврики находятся при входе в административно-производственное помещение (92 или 91 сч.?) Вопрос: правильно ли будет связать это с хоз.деятельностью ? или доначислять НДС как на усл.продажу? Если связать с хоз.деят., то на какой счет правильнее будет отнести 92 или 91?від Oksana - Бухгалтерська практика
Директор полтора года назад купил себе мобильный телефон по безналу стоимостью около 25000 грн. Поставила его на баланс как ОС. Теперь он его за наличку продал и купил новый мобильный за 44000 грн. А номер мобильный только один числится за предприятием Вопрос собственно: как правильно списать первый мобильный с наименьшими потерями для предприятия???від Oksana - Бухгалтерська практика
отражаю импортній НДС по дате ГТД и по курсу на дату ГТД. никаких сканов пока не требовали... в строке 11.1 - колонка А- указываете сумму с таможенным сбором, в колонке В - НДС по ГТДвід Oksana - Бухгалтерська практика
Помогите пожалуйста советом, кто как реализует это на практике. У нас производство изделий по индивидуальным заказам. номенкладтурная группа = заказ Если заказов много, то очень проблематично распределять ЗП и ЕСВ на 231 счет вручную в документе "начисление 1зп" Может есть какие-то варианты, как это реализовать в 1с? Кто как распределяет зарплату рабочих между номенклатурными грувід Oksana - Бухгалтерська практика
Суть проблемы: На предприятии есть погрузчик, который когда-то директор купил за наличные... Он не стоит на балансе предприятия. Сейчас ищем способы поставить погрузчик на баланс, так как требуется дорогостоящий ремонт.. Снабженец предлагает через подотчетников купить составляющие части погрузчика и потом сделать документы типа мы сами его создали и коммиссия типа подписывает акт о созданвід Oksana - Бухгалтерська практика
Отпускные сотрудникам за август-сентябрь выплачены 03.08.2020. Расчетный период был взят : август 2019 -июль 2020 7 августа руководство задним числом решило повысить оклады с 01.08.2020від Oksana - Бухгалтерська практика
то есть за август остается сумма отпускных прежняя, а перерасчету подлежит только сумма отпускных за сентябрь?від Oksana - Бухгалтерська практика
Сотрудник вышел в отпуск с 10.08.20 по 04.09.20. В августе произошло повышение окладов по предприятию. Надо ли корректировать средн.з/пл с учетом повышения оклада в августе?від Oksana - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua