Підкажіть, будь ласка, хто користувався послугами цієї СЕС, їхній ІПН? Пошук на сайті ДПА не шукає... їх ЄДРПОУ - 05496980від Gia - Бухгалтерська практика
Дякую за відповідь! виникають ще запитання: по п.1 - в персоніфікації ставити прибуток (дохід "-" витрати) єдиноподатника? по п.2 - а хіба не відмінили доплату 33,2% від мінімальної??? і які там строки тої доплати? Дякую!від Gia - Бухгалтерська практика
Доброго дня! прошу підказати, хто працює з ФО-єдиноподатниками: 1) звіт за себе така ФО подає згідно з додатком 26 раз на рік? 2) в колонці "Встановлений фіксований розмір страхових внесків" ми ставимо 42% від 200 грн (тобто, 84,00), сплачених у складі єдиного податку? 3) за найманих осіб подаємо звичайний звіт згідно з додатком 23? Дякую!від Gia - Бухгалтерська практика
Шановні колеги! Допоможіть розібратися зі збором на забруднення: наша організація - пральня, і забруднюємо середовище ми шляхом зливання брудної води у каналізацію. Читаючи нормативну базу, виникає кілька питань: 1) чи ми насправді є платниками цього збору 2) де взяти ліміт на скиди (приміщення разом з комунальними послугами ми орендуємо) 3) яким нормативом збору користуватись? Дякую за відпвід Gia - Бухгалтерська практика
Шановні колеги, у кого є бланк трудової угоди найманої особи з підприємцем (для реєстрації в центрі зайнятості) - вишліть, будь ласка, на адресу gala2112757@rambler.ru . Або, зсилку на документ з нету. Дякую!від Gia - Бухгалтерська практика
Тепер ясненько. А ще - як це "щастя" розписати в додатку №5 до декларації?від Gia - Бухгалтерська практика
і ще питання - по банку ідуть сплати на користь "... регіональної митниці" з призначенням платежу "попередня оплата митних платежів" - це і є сплата цього ПДВ, по якому ми тепер маємо податковий кредит, чи це інша парафія?від Gia - Бухгалтерська практика
Дякую! а ще - (вибачте, я - чайник в цих питаннях): ми код 028 - вибираємо з розділу 47 ВМД чи з сусідньої колонки "В Подробиці розрахунків" (там зазначений і код ЄДРПОУ п-ства) ?від Gia - Бухгалтерська практика
Шановні колеги! допоможіть розібратись - треба терміново: ввозимо обладнання - внесок в статутний фонд - вартістю 1000 грн (умовно). в ВМД вказана ця митна вартість і ПДВ 20% - 200 грн. Що ми маємо по ПДВ? ПЗ - 0 грн (бо внесок в статутний фонд) і ПК - 200 грн (бо є оформлена ВМД) ????від Gia - Бухгалтерська практика
дякую за відповідь. а можна по відповіді 1) - чому саме "нет"?від Gia - Бухгалтерська практика
Oрганізація - бюджетна неприбуткова (ознака 0004), музей, отримує кошти як плату за квитки. Оборот - до 100 грн. в місяць. Запитання: 1) чи слід реєструватись музею платником ПДВ? 2) чи є вимога застосовувати РРО при продажу квитків? Дякую за відповідь.від Gia - Бухгалтерська практика
Прошу шановних колег: пришліть оновлення для звітності (новіше, ніж за 1 квартал 2008 року №1) на адресу gala2112757@rambler.ru Форт чомусь мовчить...... Дякую!!від Gia - 1С daily
Прошу підказати, якщо готівку отримано по чеку на зарплату і частину депоновано - чи можна цей залишок видати під звіт? І зворотня ситуація: є готівка в касі, отримана на корпоративну карту і повернена в касу. Чи можна виплатити зарплату (при умові, що податки по ЗП сплачені)?... Шукала в 637 інструкції - заборон не знайшла...... Може, не там шукаю, а може, - ці операції дозволені. Дякую за ввід Gia - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua