Добрый день! Мне тоже понадобился договор о совместном использовании имущества. Буду очень благодарна fregat-krim@ukr.net Спасибо!від Natali8 - Бухгалтерська практика
прошу прощения. позаказный учетвід Natali8 - 1С daily
QuoteNatali8 Спасибо за ответ. Разобралась - 231 закрывается аж бегом! Но с номенклатурными группами всё равно сомневаюсь... Вот хочу сделать позаказный учет как тут описано http://www.bhv.ru/articles/gadaev/pu/pu.php]позаказный учет Я поняла что на каждый заказ - номенклатурная группа, так? Теперь, если тот же Сидоров придет через три месяца закажет что-то другое, что открывать - номенклатурнвід Natali8 - 1С daily
Спасибо за ответ. Разобралась - 231 закрывается аж бегом! Но с номенклатурными группами всё равно сомневаюсь... Вот хочу сделать позаказный учет как тут описано http://www.bhv.ru/articles/gadaev/pu/pu.php]позаказный учет Я поняла что на каждый заказ - номенклатурная группа, так? Теперь, если тот же Сидоров придет через три месяца закажет что-то другое, что открывать - номенклатурную группу иливід Natali8 - 1С daily
Та шо-то ни швидше ни повільніше.. Сама ковыряюсь... Но всё-таки, может, подскажете как распределить МБП между заказами?від Natali8 - 1С daily
Но всё равно непонятно как распределить МБП (документы: передача в производство и списание) между двумя-тремя заказами? Или это неважно?....від Natali8 - 1С daily
Получилось! Подразделения, номенклатурные группы творят чудеса!від Natali8 - 1С daily
Добрый день! Вопрос - почему может не списываться МБП? Ввожу в эксплуатацию - док "передача в эксплуатацию МА", проводки 231-221 делает. Потом, на основании этой передачи делаю списание МА из эксплуатации - делает проводки только Кредит МЦ, а 231-й не списывает. Закрытие месяца пишет Счет учета: 231. Подразделение: Производство. Номенклатурная группа: МБП. База распределения: плавід Natali8 - 1С daily
Если выпуск отсутствовал, а затраты на его производство списывались, то обязательно до закрытия месяца сформируйте документ «Инвентаризация незавершенного производства». С этим я разобралась. Но тоже мучаюсь с производством- и его закрытием. Номенклатурные группы разбила на заказы (у меня их немного). Материалы списываю требованием-накладным, отчет за смену не ввожу. Учетная политика - услуги свід Natali8 - 1С daily
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219) "Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2. Конфигурация "ABBYY Ukraine", 2005-2011 (1.2.6.5) Подскажите правильно ли я списываю основные средства? ввожу документ списание ОС. Результат от списания есть только в его печатной форме (ОЗ-3). А каким документом оприходовать материалы - поступление товаров и услуг (от кого?), перемещение товаров?від Natali8 - 1С daily
Удачной пятницы всем! Подскажите пожалуйста. Уплачены проценты нерезиденту, а в декларации по прибыли не отражены (приложение ПН) Теперь надо подать уточненку, а штраф 3% начислять или нет? (я считаю, что нет - в НКУ же сказано от суммы "недоплаты", а ГНИ думает иначе)від Natali8 - Звітність
Буду очень благодарна (и думаю не только я) если кто-нибудь выложит на попрошайку налоги и БУ № 18 за этот год, спецвыпуск по больничным. Спасибо!!!від Natali8 - Бухгалтерська практика
о Государственном реестре баз персональных данных .....Поэтому в настоящее время в ПК «Бест Отчет» и «MEDoc» будут реализованы два способы подачи заявления в электронном виде: 1. Подача заявления в формате doc, который опубликован на официальном сайте ДСЗПД. Для этого необходимо: Скачать заявление на официальном сайте ДСЗПД; Заполнить документ; Импортировать готовый файл в пвід Natali8 - Бухгалтерська практика
"...т.к. в это поле необходимо загружать подготовленный на сайте и подписанный в бест-звіті файл..." - а КАК его (и, собственно, ЧТО? - файл с расширенимем *.sk?? или что-то другое) подготовить?від Natali8 - Бухгалтерська практика
А кто-что писал в "мета и правові підстави обробки" - база учредителей?від Natali8 - Бухгалтерська практика
Quotepepe Корректировать первое начисление нужно. Не поняла. Зачем корректировать первое начисление? Как, каким документом? Какими документами вообще правильно это всё сделать - начисление и выплату отпускных с отработанным с удержанием налогов в середине месяца перед уходом в отпуск, и начисление и выплату отработанного за один и тот же месяц?від Natali8 - 1С daily
Подскажите пожалуйста у кого было такое, у меня возникла по этой теме такая проблема. В начале месяца (октября) человек отработал 5 дней, ушел в отпуск - это всё надо начислить и выплатить вперёд - делаю ведомостью начисления ЗП, там три строчки - оклад, индексация, отпускные, всё красиво. Ведомость выплаты ЗП, расходный ордер, всё замечательно. НО потом, в конце ЭТОГО же месяца человек выходвід Natali8 - 1С daily
И мне если можно. Ищу как раз в екселе - директору так захотелось... star_2002@inbox.ru Спасибочки!від Natali8 - Бухгалтерська практика
Будьте добры, кто получил табличку - сбросьте, пожалуйста star_2002@inbox.ru. Спасибо!від Natali8 - Бухгалтерська практика
300 грн. в год и отчеты во все фонды, включая ПФ и налоговую! Непонятно, государство хочет перетянуть клиентов БестЗвита?.... или что за зверь?..... ключи сами выдают... другие не действуют....... КУДА смотрит БестЗвит??від Natali8 - Бухгалтерська практика
1С: Предприятие 7.7 Конф. БУ для Украины 7.70.267 Скажите кто как решает проблему ввода ДРУГИХ удержаний с зарплаты сотрудника? кроме предусмотренных программой налогов. Понятно, что ручной операцией, но ОНА НЕ учитывается в расчетно-платежной ведомости!!! Хотя графа 23 вроде бы специально и предусмотрена для этого - "прочие удержания"!від Natali8 - 1С daily
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua