Купуємо товар в Білорусії. Білоруси виписують CMR де продавець Білоруси, а покупець ми. Але товар їде прямо на обєкт нашого покупця. (ця адреса і вказана в CMR як місце доставки товару) І згідно договору право власності до нашого покупця переходить при розгрузці на складі нашого покупця. В мене питання по транпорних документах. Чи повинна я їм надавати копію CMR? Дякую.від kotuk - Бухгалтерська практика
Дякую!!!!від kotuk - Бухгалтерська практика
Передплата. Платимо гривнею.Тобто на прихід я ставлю по ціні прихід + брокер + ПДВ + перевезення. І в мене вийде прихідна накладна в 1С на суму більшу ніж паперовий варіант від постачальника? От це мене і збиває.....від kotuk - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть - бо геть заплуталась: Є прихідна імпортна накладна на суму (умовно) - 1000 грн (купуємо за гривні) в МД є ще перевезення до кордону - 1000 і відповідно ПДВ - 400 Як я маю ставити на прихід в 1с? - згідно прихідної чи згідно МД (з ПДВ і перевезенням)від kotuk - Бухгалтерська практика
Дуже дякую за відповідь!!!від kotuk - Бухгалтерська практика
Перший раз стикаюсь з імпортом товарів. Виникло питання: Купили товар у нерезидента на умовах передоплати. 19.05 - дата вмд 19,05 - оплочено ПДВ на митницю 19,05 - виникає зобовязання Коли виникає податковий кредит? І чи потрібно реєструвати вмд у єдиному реєстрі?від kotuk - Бухгалтерська практика
Скористались податковим компромісом. Але висить заборгованість фірмам котрих подавали на компроміс, латити їм не будемо. Куди її списати? Чи потрібно чекати 3 роки?від kotuk - Бухгалтерська практика
Рахунки в банку ФОРУМ і ЗЛАТОБАНКУ - на залишку є кошти. Куда їх? списувати чи нехай висять?від kotuk - Бухгалтерська практика
Подали на закриття підприємця друга група (вид діяльності торгівля непродовольчими товарами), розхід був на кінцевого споживача. Податкова вимагає накладні на прихід товару. Їх немає і відновити неможливо. Інспектор аргументує їх необхідність ст.44 Кодексу. На питання, що ж робити коли їх нема - штраф чи як - відповідає "я навіть не знаю"... Підкажіть чи дійсчно первинні документи є неовід kotuk - Бухгалтерська практика
Дякую за відповіді! З актом зрозуміло. А от зі штрафом...... Заплочу в любому випадку - 500 грн не та сума, щоб її оскаржувати... Але якось воно не справедливо..від kotuk - Бухгалтерська практика
Прийшло повідомлення про сплату штрафу за несоєчасну сплату згідно акту, котрого ніхто в очі не бачив. По телефону тітонька з податкової повідомила, що акт був нам надісланий, але оскільки його ніхто не забрав з пошти, то він повернувся назад. Чи можливо таке? Чи не є обовязковим ознайомлення з актом і підпис на ньому???? А тепер питання власне по штрафу. Ситуація заплутана і нелогічна .В 2012від kotuk - Бухгалтерська практика
Якщо підприємець 3 група 5 % надасть послуги юр. особі , але в свідоцтві Єдиного таких послуг в нього невказано - Що йому за це буде ? Чула думки, що на 3 групі може займатись всім, що не заборонено на єдиному податку, не зважаючи на перелік в свідоцтві.від kotuk - Бухгалтерська практика
Що потрібно для отриманн ліцензії? Документи подавати в районі чи в області? Дякуювід kotuk - Бухгалтерська практика
Дкую, а то мені в податковій ще просили заплатити штраф за неподану декларацію по цьому податкувід kotuk - Бухгалтерська практика
Якщо приватний підприємець використовує будинок (в якому і проживає) для ведення діяльності, то чи треба платити податок за будинок? І якщо треба то чи потрібно було здавати якусь декларацію????? Передзвонили з податкової і сказали заплатити, і що пришлють повідомлення-рішення.від kotuk - Бухгалтерська практика
Як такі гроші облікувати? Залишити на 311 ? То як би гроші і якби не дуже користуватись ними не можна. Як же вони будуть в балансі? як актив?від kotuk - Бухгалтерська практика
Вже знайшла!!від kotuk - Бухгалтерська практика
Прийшов лист з податкової де вимагають подати декларацію та заплатити податок.... Так як бути ? В ст.167.2 ПКУ знайшла тільки ставку податку.від kotuk - Бухгалтерська практика
Підприємство А купляє (і оплочує) у підприємства Б товар і продає його підприємству С. Замовляє перевізника, але товар привозять відразу на склад підприємства С. 1. Вантажоодержувач - це підприємство А і відповідно в ТТн його печатка7від kotuk - Бухгалтерська практика
Підкажіть, як можна виправити зареєстровану одаткову....від kotuk - Бухгалтерська практика
Дуже дякую! Тобто тільки постачальника і покупця?від kotuk - Бухгалтерська практика
Ми замовляємо товар на заводі і окремо замовляємо перевізника, який везе товар покупцю. Питання: на ТТН має бути печатка заводу звідки забрали товар, печатка перевізника, і печатка покупця тобто наша??? Правильно?? Бо перевізник запевняє мене що їх печатка не обовязкова....від kotuk - Бухгалтерська практика
ДУЖЕ ВАМ ДЯКУЮ!!!!! Можу спати спокійновід kotuk - Бухгалтерська практика
Переглядала декларацію про майновий стан (додаток 2). Там є рядки дохід від продажу рухомого майна....від kotuk - Бухгалтерська практика
Так, одне своє власне.від kotuk - Бухгалтерська практика
Підкажіть чи в такому випадку подавати декларацію про майно і платити 15% від суми продажу ???від kotuk - Бухгалтерська практика
Дуже дякую!!!!!!від kotuk - Бухгалтерська практика
Дуже дякую за відповідь. Але хочу ще раз уточнити: 1. Мені потрібно виправити 6 місяців. То я в таблиці 6 за листопад на кожен місяць роблю правильні нарахування зп з +, а не правильні з -.? 2. З типом нарахувань , щось трошки заплуталась - в працівника поставлено меншу зарплату ніж на справді, то коли пишу стару з "-" то тип нарахувань ставлю 2 а коли пишу з "+" правльнвід kotuk - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua