кроме прибыли...жду, должны же бланк изменить.....а так уже б сдала... а если бланк утвердят только в конце октября...? это что мне ждать?? мне на другую работу срочно выходить нужно!від Natali27 - Бухгалтерська практика
вот!! я за последний вариант!!від Natali27 - Бухгалтерська практика
Подскажите, как можно бухгалтеру, написав заявление об уходе, не отрабатывать 2 недели? Что можно придумать??від Natali27 - Бухгалтерська практика
Просто бухгалтер кадровик с соседней фирмы утверждает, что 98. Я вот и спрашиваю.,почему 98?від Natali27 - Бухгалтерська практика
Очень прошу помощи! Проверьте правильно ли я считаю: Принят на работу сотрудник 03.09.07 уволен 30.09.2011. Не разу в отпуске не был(он еще и пенсионер правда). Получается ему компенсировать нужно 96 дней! беру зарплату за последние 12 месяцев (с сент 2010 по авг 2011) =11247 грн. Среднедневная зарплата 11247/355 =31,68 и умножаю на количество дней *96 =3041,28 грн Правильно?? И еще.. сотрудник бвід Natali27 - Бухгалтерська практика
КвАкушка , я вам выше написала проводки для 1 с 7!від Natali27 - Бухгалтерська практика
Я сейчас активно занимаюсь вопросом списания шин(будь они не ладны!) Вот что нашла :ДПА зазначила, що заміна автомобільних шин, які стали не придатними для експлуатації та пробіг яких не відповідає нормам, відноситься не до технічного обслуговування, а до ремонту. Це має зацікавити насамперед тих, у кого є не використаний «ремонтний ліміт 10%». Вартість шин, що списуються не за нормативами,від Natali27 - Бухгалтерська практика
У меня страховая дает акт сразу в день оплаты! ЭТИМ ЖЕ ЧИСЛОМ!! Хотя страховка, напимер, на 9 месяцев! Конечно я раньше всю сумму вкючала сразу по акту.Теперь знаю, что неправильно! У меня страховка жизни водителей(как правило на 3 месяца) Я с 39 не заморачиваюсь и в конце квартала списываю. А вот страховки прицепов делю : дт 39 кт 631 -приходование страховки, потом опирацией в конце месяца дтвід Natali27 - Бухгалтерська практика
Я конечно извиняюсь....Какие будут проводки, если это шины на производственное ОС? Я не правильно указала? А ЧТО С УТИЛИЗАЦИЕЙ? Как ее обойти?від Natali27 - Бухгалтерська практика
Подскажите, на складе "висит" якобы, ( а на практике уже давно установлены) 20 шин. Они просто висят на 207 счете и все..... Недавно на тягаче лопнуло 2 колеса, теперь я 2 шины со склада списываю на ремонт 10% :дт 903 кт 207, кт 903 дт 23? Комиссию создавать нужно из дирика, механика и водителя? А куда девать испорченные колеса? Их же нужно утилизировать?від Natali27 - Бухгалтерська практика
ОЙ СПАСИБО! Как камень с плечь, можно, но не обязательно! А вообще буду разговаривать с дириком, об нотариальном удостоверениивід Natali27 - Бухгалтерська практика
Частное предприятие на общих основаниях (перевозки) арендует прицепы и тягачи у единщика для работы. У единщика аренда прописана в свидетельстве.По договору предприяте платит ЧП 30% от каждой сделки с участием арендуемой техники. То что я в расходы эти суммы не ставлю это понятно...Но вот меня очень терзает вопрос....Выписку из единого реестра взять можно, но договора не заверены нотариально!!Невід Natali27 - Бухгалтерська практика
а если физлицо-единщик, аренда прописана в свидетельстве, можно не регистрировать у нотариуса?від Natali27 - Бухгалтерська практика
Если у вас прописано в учетной политике метод расчета износа 100% при вводе, то можно.від Natali27 - Бухгалтерська практика
Всмысле неучтенные нн, которые выписали ВАМ? Если неучтенные налоговые-это не ГТД, то врядли у вас приймут ТАКОЙ минус.... Просто включите "запоздалые" налоговые накладные в следующем месяце. Недопоказывать расходы-это лично ваше право.Я никогда не включала все налоговые в одном месяце, чтобы выйти на коэфициент 1%.Так что не переживайте, ничего переделывать не нужновід Natali27 - Бухгалтерська практика
а если в количестве клеточек для номера договора, не хватает одной или двух, допустим № 01/04-1 уже не помещается!від Natali27 - Бухгалтерська практика
zelenoglazaya_27@mail.ru И МНЕ ПОЖЖАЛУЙСТА!! Очень нужно!від Natali27 - Бухгалтерська практика
Подскажите, для предприятия основной вид работы перевозки, купили колесные диски и диски сцепления по 2000 грн без НДС каждый, и также цепи противоскольжения по 361 грн штука и РМК подвески 1250 грн без НДС. Как правильно их списать? Я так понимаю цепи противоскольжения однозначно на модернизацию, которая будет увеличивать стоимость моего ОС , а вот что с дисками и РМК подвески? В 10 % ремонтныйвід Natali27 - Бухгалтерська практика
Мі страхуем прицеп на год.Страховая дает акт на дату оплаты. То есть я сумму в акте должна разделить на 12, и это и будет расходы, которые можно отнести на затраты в пределах месяца? А как это в ПРОГРАММЕ организовать? Можно ли на основании счета делать последним днем акт на сумму = счет/12?? Или это будет не правильно??від Natali27 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста.Мы оказали услугу, нам в Сентябре 08.09.2011 перечислили деньги, потом заказчик сказал, что меняется плательщик (т.к ттн выписаны на другую фирму) теперь нужно деньги ВЕРНУТЬ и они заплатят от другой фирмы. Я должна вернуть деньги в течении 3-х банковских дней без выписки НН?Правильно?А какие будут проводки по возврату?від Natali27 - Бухгалтерська практика
Дата приходной еще 13.12.10 На сумму 2800, это детали для грузового автовід Natali27 - Бухгалтерська практика
Не хотела создавать новую тему .. ПРИХОДНУЮ накладную...На приход товара.від Natali27 - Бухгалтерська практика
Подскажите, Только что сверив 644 счет обнаружила, что бухг еще в декабре 2010 года не ввела 1 расходную!! Счет, оплата и налоговая есть, а приходную ввести забыла! Лучше ее ввести сейчас, чтобы не лезть в прошлые периоды? КАК ЛУЧШЕ?від Natali27 - Бухгалтерська практика
А место поставки услуг? Перевозчик же границу не пересекает...від Natali27 - Бухгалтерська практика
ОЧЕНЬ прошу помощи! Мы перевозчики оказываем услугу перевозки грузов под таможенным контролем (ЦМР), заказчик -резидент. Затамаживаемся в Запорожье, выгружаем гркз в Мариуполе и дальше груз затаможенный с порта уже пересекает границу.. Вопрос так все-таки 0 или 20% НДС? Перевозка у нас ПО територии Украины? Перевозчик же не выезжает за пределы Украины? На гарячей линии в Киеве давали 2 разныхвід Natali27 - Бухгалтерська практика
Но ведь в доход идет НЕ ВСЯ СУММА ПРОДАЖИ? А только разница между балансовой стоимостью и ценой продажи..від Natali27 - Бухгалтерська практика
Galla, абзацу третього пункту 46.2 статті 46, який набирає чинності з 1 січня 2013 року ?? Не баланс?від Natali27 - Бухгалтерська практика
УРРА!! Сдачу баланса отложили еще на год!!!!! ДО 2013!!від Natali27 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua