Спасибо за подсказку!! так и думаем, но в 1 С упорно не можем все на сч 1522 повесить, так что бы видны были все составляющие по ОС. Подскажите еще каким документов вводить в эксплуатацию в 1С 8.3? Спасибо заранеевід lin0chka - Бухгалтерська практика
Добрый день!! подскажите пожалуйста какими проводками ввести в эксплуатацию систему видеонаблюдения?????, покупали следующие комплектующие: от Поставщика IP видеорегистратор 1 шт - 3000 грн без НДС (сч. учета 153) ИБП 1 шт - 300 грн без ПДВ (счет учета 22) кабель 50м - 250 грн без ПДВ ( счет учета 202)від lin0chka - Бухгалтерська практика
Добрый день, в конце декабря 2018 проверка КРУ обязала оценить авто, независ. оценщики дали заключение на 15 тыс., которое висело уже больше года на сч. 286 - 1шт(без стоимости) Решили вернуть авто на сч. 105. были сделаны такие проводки ДТ КТ 105 286 1шт -15 тыс. 286 131 -15 тыс Какими проводками можно исправить, что бы отразить на сч 411 ивід lin0chka - Бухгалтерська практика
Добрый вечер, помогите пожалуйста в решении глупого вопроса. Уточнили деку по прибыли за 2017 г, где была прибыль и заплатили 42 тыс. в бюджет. Уточняли в феврале 2018. Малое предприятие, Прибыль сдаём годовую. Какими проводками отразить переплату в бух. Учёте?від lin0chka - Звітність
Добрый день, подскажите пжл, как правильно дооценить ОС, которое с 2017 г. висит на сч. 286 в количестве 1 шт без стоимости? по результатам аудиторской проверки было принято решение оценить. Сделали независимую оценку в начале декабря 2018г. в отчете указана оценочная стоимость 12000,00 грн с НДС(2000,00 НДС). Какими проводками посадить эту сумму? Повлияет ли на фин. результат? Что делать с Нвід lin0chka - Бухгалтерська практика
Добрый день! подскажите пожалуйста на примере, как распределить налоговые обязательства на облагаемые и не облагаемые??? и как разделить налоговый кредит, для применения коэффициента при перерасчете НДС. Может у кого-то есть простая и понятная инструкций?. Приложение 7 делаю впервые, перечитала уже кучу статьей в нете, что-то все запутано)) Может у кого-то есть простая и понятная инструкций?від lin0chka - Бухгалтерська практика
Добрый вечер! С декабря работаю на гос. предприятии,сразу же издали приказ о проведении годовой инвентаризации, но по нескольким причинам фактически инвентаризация еще не была проведена. Директор решил оставить ее на январь. Вопрос: 1) можно ли инвентр. описи и акты провести декабрём, протоколы комиссии в январе? 2) если возникнут недостачи и излишки провести январем?від lin0chka - Бухгалтерська практика
Добрый день, отправили сотрудников в командировку в Азербайджан(стоимость отеля в манатах) т.к. не успели доллары купить выдали сотрудникам для оплаты проживания с кассы предприятия гривны. На карточку не стали перечислять,т.к. расчет за проживание только наличным. Сотрудники за эту наличку сами покупали доллары. Подскажите, у кого такое было, как выйти из этой ситуации? по какому курсу включатьвід lin0chka - Бухгалтерська практика
Спасибо большое, обязательно разберусь))від lin0chka - Бухгалтерська практика
В том то и дело что эти налоговые в декларации не показали, В кабинете сумма превышения НО 25988,00. Все указывает на то что делать ничего не нужно, оставить все так как есть, но может кто из более опытных сталкивался и знает , во что это может вылитсья при проверкевід lin0chka - Бухгалтерська практика
Я бухгалтер, но с такой проблемой еще не сталкивалась. Сумма превышения НО только 25988,00. Получается что 150 000,00 нигде не отразилось... Подскажите, плиз, нужно корректировать такие НН?від lin0chka - Бухгалтерська практика
Добрый вечер, в августе были отправлены на регистрацию (для проверки блокируются или нет!!!) НН на сумму НДС 150 000,00 - их заблокировали. Бухгалтер в деке за август не отразил, эти "ошибочные" НН. 1. Что с рег. лимитом? 150 000,00 учлись? 2. Что еще нужно сделать? Корректировку?від lin0chka - Бухгалтерська практика
1) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2027) 2) Конфигурация "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. 3) Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2007-2017 (1.2.41.1) 4) Продавали товар в долларах - сейчас покупатель закрывает валютный контроль. Заключили доп. соглашение к контракту на закрытие взаимозачетов по кросс-курсу 1:1,19. Деньги поступила на 312 в долвід lin0chka - 1С daily
Доброе утро! поделитесь пожалуйста опытом, уверена, у кого есть ВЭД сталкивались с этой ситуацией. Работаем с экспортом, продавали товар в долларах - сейчас покупатель закрывает валютный контроль. Заключили доп. соглашение к контракту на закрытие взаимозачетов по кросс-курсу. Деньги поступила на 312 в долларах, нужно закрыть евровые поставки. Входящее платежное поручение дает проводки ДТ 362, чтовід lin0chka - 1С daily
Доброе утро! поделитесь пожалуйста опытом, уверена, у кого есть ВЭД сталкивались с этой ситуацией. Работаем с экспортом, продавали товар в долларах - сейчас покупатель закрывает валютный контроль. Заключили доп. соглашение к контракту на закрытие взаимозачетов по кросс-курсу. Деньги поступила на 312 в долларах, нужно закрыть евровые поставки. Входящее платежное поручение дает проводки ДТ 362, чтовід lin0chka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, имеет ли право ЮЛ 3гр плательщик НДС, поставка зерновых культур, вести учет НДС по кассовому методу и соответственно выписывать налоговые по оплатам? в ст. 187 НКУ ничего не нашла, все сводиться к тому,что налоговые все равно должны выписываться по первому событию.від lin0chka - Бухгалтерська практика
Т.е. и в строке "+" и в строке "-" должны стоять коды?від lin0chka - Бухгалтерська практика
Попытались сделать "0" в таком формате: гр.2 виправлення помилки;гр.3 товар, гр 4(код пусто); гр 7 +2шт гр.2 виправлення помилки;гр.3 товар, гр 4(код УК); гр 7 -2штвід lin0chka - Бухгалтерська практика
Код не стоит в РК от 04.01. Насколько я осведомлена во всех НН и РК (даже если они составлены на декабрьские НН) должны выписываться с кодомвід lin0chka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, как откорректировать такую ситуацию. В декабре сделали предоплату за товар 28.12 -10000,00 грн, 04.01 поставщик возвращает излишне перечисленную сумму 2000,00, но РК мы зарегили без кода, Как-то можно исправить РК и добавить этот код?від lin0chka - Бухгалтерська практика
Добрый вечер! подскажите, пожалуйста, какие последствия в сложившейся ситуации: 1) предоплата за товар 10000,00 с ндс - 05.10 2) поступление товара 6000,00 с ндс - 5.10, Выписана налоговая на 6000,00 от 05.10 3) поступление товара 4000,00 с ндс - 07.10 Выписана налоговая на 4000,00 от 07.10 4) расчет корректировка +4000,00 от 10.10 на налоговую от 05.10 5) расчет корректировка -4000,00 отвід lin0chka - Бухгалтерська практика
за налоговый кредит переживаю. На основании чего его корректировать?від lin0chka - Бухгалтерська практика
да РК на разницу между суммой предоплаты и фактически полученным счетом(замена!)від lin0chka - Бухгалтерська практика
да на сумму предоплаты по первоначальному счетувід lin0chka - Бухгалтерська практика
Здравствуйте!!!Подскажите, а если поставщик отказывается выписывать РК на сумму излишне перечисленных денег(поменялась сумма счета на меньшую сумму!!!). Деньги вернулись согласно письма на следующий день после предоплаты. Обосновывает поставщик отказ тем, что если возврат ошибочно перечисленных средств произошел в течении 3 дней, то РК не выписывается. Что делать? и какие последствия отсутствия Рвід lin0chka - Бухгалтерська практика
Подскажите,пожалуйста!! Предприятие новое, на общих основаниях, открываем интернет магазин.Нужно ли регистрировать его в наших гос.структурах.И куда бежать то?від lin0chka - Приватні підприємці
написано"Антивирусная программа Avira Antivir Professional Security (продление семи лицензий на один год)"!...ед. измерения "шт.", кол-во - 7від lin0chka - Бухгалтерська практика
Поделитесь, пожалуйста, дорогие бухгалтера практикой ведения учета антивирусной программы. Как оприходовать это программное обеспечение?від lin0chka - Бухгалтерська практика
Дорогие бухгалтера! поделитесь, пожалуйста опытом. Предприятие(предоставляет услуги по ремонту оборудования) с 20 марта стало платильщиком НДС. От заказчика поступила предоплата в период до 20 марта (первое событие), акты выполненых работ выписаны в конце месяца (второе событие). Подскажите, пожалуйста, как начислить обязательство?від lin0chka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua