[1c-life.com]від NikolayPoklonskiy - 1С daily
Проверьте "Операции" - "Регистры сведений" - "Начисление амортизации ОС" - - по ОС должен стоять флажок "Начислять амортизацию"від NikolayPoklonskiy - 1С daily
Quotenat_m Нашла решение для 1с:Бухгалтерии. Посмотрите может и к вам применима? Вопрос решил добавлением в План видов расчетов "Взносы в фонды" "больничных за счет ФСС", В Справочник "НАЛОГИ" добавить "больничные за счет ФСС" и заполнить все связанные регистры (я ниче не заполняла), Справочник "Способы отражения зарплаты в регламентированном учете&від NikolayPoklonskiy - 1С daily
В типовой конфигурации для 23 счета сделаны разные виды начислений с разными способами отражения(отличаются номенклатурными группами). Я бы сделал точно так же, и разбил начисление сотрудника на разные виды начислений с нужным отображением в учете.від NikolayPoklonskiy - 1С daily
частично можно почитать здесь [1c-life.com]від NikolayPoklonskiy - 1С daily
Quoteінночка С группой у меня получилось, а вот теперь с расчетно-платежной ведомостью проблемка: Мы перечисляем зарплату на карточки сотрудников. Поэтому я банковской выпиской делаю выплату: Дт 661 ( по каждому сотруднику) Кт 313 (карточный счет). При выплате аванса дополнительно создаю ведомость "начисление зарплаты", "Аванс". И тогда при распечатке расчетно-платежной ввід NikolayPoklonskiy - 1С daily
В справочнике "Виды затрат" должна быть ГРУППА с кодом 3 или 1001, в которую программно добавляется новый элемент при обновлении релиза. Если ее нет - просто создайте группу с любым кодомвід NikolayPoklonskiy - 1С daily
Да. действительно - не увидел, что базоваявід NikolayPoklonskiy - 1С daily
Назначение платежа формируется независимо от настроек и что бы его убрать нужно в конфигураторе в форме документа закомментировать вызов этой функции.від NikolayPoklonskiy - 1С daily
Типовым механизмом это действительно не предусмотрено и в 1С 7 тоже - нужно доработать макет счетавід NikolayPoklonskiy - 1С daily
Не корректное обновлениевід NikolayPoklonskiy - 1С daily
для неплательщика НДС - код 400000000000від NikolayPoklonskiy - 1С daily
Только ручными операциямивід NikolayPoklonskiy - 1С daily
Нужно отменить проведение не только документу "Зарплата к выплате", но и всем документам созданным на его основанию, все платежки или РКО , и переоткрыть документ "Зарплата к выплате"від NikolayPoklonskiy - 1С daily
В бухгалтерии это документа "Изменение параметров начисления амортизации ОС" в УТП должно быть что то подобноевід NikolayPoklonskiy - 1С daily
Это можно сделать обычным документом "Возврат товаров поставщику" - только вид операции "ИЗ переработки" Лучше введите на основании поступления в переработкувід NikolayPoklonskiy - 1С daily
QuoteOfficeworker И еще вопрос: Формирую документ "Прием на работу". В нем две табличных части. В верхней имеется графа "Способ отражения в бухучете". Указываю там ссылку на строку с корреспонденцией 91-661 в справочнике "Способы отражения ЗП в регламентированном учете". Затем, Формирую документ "Начисление ЗП". При заполнении нижней табличной части в эвід NikolayPoklonskiy - 1С daily
мне кажется, такое нужно по коду смотреть, но это не бесплатно, увывід NikolayPoklonskiy - 1С daily
QuoteНечемнуся такс, написала, але не подумала... через рахунок 3721 і зразу на витрати... я выше писал. что вся группа счетов 37 не попадает в расходы. Так написан алгоритм работы заполнения приложения ОК туда попадают 63,68, и еще .. не помню 37 в корреспонденции с 70 попадает в доходы!від NikolayPoklonskiy - 1С daily
QuoteНечемнуся Tanka11111111111, у мене тільки один постачальник на єдиному.... всі решта постачальники і покупці загальники... але не заповнюється навіть цей один контрагент...так і не змогла знайти причини цьому На каком счете учета ведется этот один поставщик-единщик?від NikolayPoklonskiy - 1С daily
В доход попадают все единщики на счетах групп 36,37 в корреспонденции с 70 в расход 63,65,68 без учета корреспонденциивід NikolayPoklonskiy - 1С daily
У Вас явно не типовая или не корректно обновлена. Обращайтесь к тому, кто обновлял - пусть исправляет.від NikolayPoklonskiy - 1С daily
в типовой все печатается и без заполнненого "обособленного подразделения". Какое сообщение выводит? при отказе печататьвід NikolayPoklonskiy - 1С daily
Если используете не стандартные счета взаиморасчетов, то ничего и не заполнит. По 36 и 63 типовая заполняет точно.від NikolayPoklonskiy - 1С daily
в типовой работает.від NikolayPoklonskiy - 1С daily
04.04.2012 вышли новый внешние отчеты. Вы их используете?від NikolayPoklonskiy - 1С daily
Quotebuh! QuoteNikolayPoklonskiy Выход есть, переходите на 1С Бухгалтерия 8) легко вам сказать " переходите", это ж вопрос не одного предприятия и даже не пяти.............. Это, все равно, неизбежный процесс. Вопрос времени. Как говорят : "Раньше сядем - раньше выйдем" - - успехов!від NikolayPoklonskiy - 1С daily
Доброго времени суток. Если при свертке базы появился остаток на счете 00 - это значит что баланс не корректный. Скрыть 00 не получится. так как тогда в ОСВ итоги Дт - Кт не будут равны Можно только сделать ручную операцию и закрыть 00 на какой нить другой счет - на что конечно никто не пойдет, если считаю, что на остальных счетах все верно.від NikolayPoklonskiy - 1С daily
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua