Доброго дня) У нашого HR на основному місці роботи справді є доступ до кабінетів ПФУ. І як показала практика-HR цим доступом користується в "особистих цілях" і потім ставить непотрібні питання співробітникам. Якщо через оплату за ЦПХ договору теж буде видно перерахування податків - це простіше пояснити, ніж друге офіційне працевлаштування. Приїжджати за готівкою немає можливості - мивід djess - Бухгалтерська практика
Юрист цього ТОВ пропонує прописати в договорі ЦПХ умову оплати- що вони розраховуються в залежності від моєї ставки та фактично відпрацьованого часу... Мені здається, що так неможна.... Мої послуги мають бути с фінансових рішень, тому я думаю ,що така постановка питання в договорі ЦПХ це некоректне формулювання...и податкова може зацікавитись. Но знова ж таки, я не обізнана в ціх договорах ((від djess - Бухгалтерська практика
До речі, на лікарняні, відпустки я не маю претензії)) Саме тому я також вигідна ТОВ) Но мабуть я чогось не знаю, тому прийшла сюди за вашою допомогою....від djess - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик А можна повернутись до Вашого питання? Тобто, Ви будете на постійній основі виконувати якісь послуги для ТОВ, вони будуть за Вас платити податки і показувати в звітності. При цьому Ви не хочете до них штат, але з іншого боку переживаєте, як на це подивиться податкова, чи не буде у неї питань? Хоча це не Ваша проблема, а проблема ТОВ. І якщо вже Ви поставили питання, то ось Вам відповід djess - Бухгалтерська практика
Щиро дякую, колеги! Дуже допомогли с цім питанням)від djess - Бухгалтерська практика
Зараз у цьому ТОВ є така посада в штаті, але людина хоче піти в декрет. Тому планують долучити мене замість неї, тимчасово скоріше за все. В штат оформлюватися я не бажаю. Маю підозри, що і це не до вподоби податківцям...(що є в штаті посада, а вони укладають договір ЦПХ)від djess - Бухгалтерська практика
Дякую безмежно)! Мої послуги мають тривати десь 1-2 роки..Як бути в цьому випадку з податковою?(( Дійсно, не всі роботи або послуги можуть закінчитися так швидко... Кожні три +- місяці подовжувати термін дії договору не врятує... навпаки, приверне додаткову увагу.. Саме цікаве те, що винагорода повинна бути не більше 5-7т грн за місяць. Тобто невеликі кошти. Але я все одно не хотіла би їхвід djess - Бухгалтерська практика
Доброго дня ! Шановні колеги, підкажіть будь ласка: я, фізична особа ,хочу надати консультацію ТОВ, укладаємо договір ЦПХ. Не особо знаюся на ціх договорах... За мене будуть виступати агентом це ТОВ і воно повинно сплатити за мене ВЗ 1.5%, ПДФО 18% і ЄСВ 22%? І ще друге питання: якщо я хочу розірвати договір раніше строка, це повинно оформлюватися додатковою угодою чи актом ? Будь ласка, ровід djess - Бухгалтерська практика
Добрый день,коллеги) Встретила такой вопрос на собеседовании, как бы вы ответили? Вопрос: как вы проверите себестоимость товара ? (собеседование на должность экономист/финансист,менеджер по финансам), речь была о расчете себестоимости. Один из вариантов ответа был - собрать все прямые затраты, проверить списание количество списанных материалов по нормативам, проверить стоимость этих материвід djess - Бухгалтерська практика
Quotegecnzrb Ребята, может кому-то попадался документ (если таковой имеется вообще)- с каким-то отраслевыми нормами выработки в разрезе деятельности (у меня производство бытовой химии) ? Чтобы сравнить хоть с чем-то....или опереться на что-то )) И чего-чего бухгалтер не делает... Это делается человеком с квалификацией нормировщика. Практически всегда - для каждого предприятия индивидуально.від djess - Бухгалтерська практика
Ребята, может кому-то попадался документ (если таковой имеется вообще)- с каким-то отраслевыми нормами выработки в разрезе деятельности (у меня производство бытовой химии) ? Чтобы сравнить хоть с чем-то....или опереться на что-то ))від djess - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Ви правильно міркуєте. 1. Є мінімальний рівень зарплати, нижче якого платити не можна за жодних умов 2. Є норма виробітку, яку працівники повинні виробляти за встановлений обсяг робочого часу 3. Ділимо мінзарплату на норму виробітку - отримуємо мінімальну розцінку за одиницю продукції Якщо директор хоче зменшити розцінку, то це можна робити тільки шляхом збільшення норми вивід djess - Бухгалтерська практика
Ребята, добрый день! Подскажите пожалуйста, направление,в котором нужно работать: сейчас учет времени и зарплаты ведется пооперационно, а директор хочет перейти на поштучно, и в итоге видеть тариф з/п рабочего в разрезе 1 шт готовой продукции. Ко всему прочему он решил,что тарифы на отдельные операции сильно завышены, то есть нужно полностью пересмотреть оплату труда рабочих на производстве. От чвід djess - Бухгалтерська практика
Quotevarvara_26 странный у него подход, никогда не всречала. Расходы будущих периодов или увеличение тела 2го кредита на КР- типа вместо расходов, уменьшающих текущий финрез иметь виртуальные обязательсва - соотв, СК и О-ва исказить на одинаковую сумму. Он у вас не телепат часом что так легко игнорит КР? Понимаете, если УУчет для него это лишь способ увидеть картинку мира по его представлениям овід djess - Бухгалтерська практика
п.с. учредитель не видит смысла проводить переоценку монетарных статей баланса в упр учете, отсюда и вышла эта курсовая разница. То есть кредит был взят и по тому курсу он висел в учете.від djess - Бухгалтерська практика
Quotevarvara_26 я видела здесь на форумах обсуждали и управленческий в т.ч. Просто задайте вопрос в форуме а что Вас интересует по курсовым? у меня управленческий по IFRS, локальный по национальным стандартам, курсовые учитываю по разному. Есть еще в упр валюта баланса для консолидаций, там тоже курсовые по всем балансовым статьям, чего нет в локальном. спасибо большое за ответ) возник небольвід djess - Бухгалтерська практика
Добрый день) Ребята,подскажите пожалуйста- на форуме есть раздел для экономистов/финансистов и их обсуждения по упр учету ? Если есть-переадресуйте,пожалуйста Или в сети актуальный форум экономистов/финансистов, подскажите такой,если он есть.... Раньше были, общались, сейчас активных форумов не нашла...Может кто-то сможет подсказать , возможно не там ищувід djess - Бухгалтерська практика
быть может кто-то сможет поделится опытом проведения в управленческом и бух. учете бонусов и акций ,чтоб всё корректно и красиво учитывалось ...имею ввиду с нуля учет этих моментов- какими документами, какие дополнительные настройки используете (статьи затрат,счета).від djess - 1С daily
спасибо большое за ответ ! не совсем поняла....можно уточню ? отдельного документа списания бонусных товаров не делают....Есть документ реализации, в нем ставят 0,01 грн (вместо обычных отпускных цен,как при других отгрузках). В этом документе (реализация товаров) не предполагаются статьи затрат, насколько помню. или вы о другом документе ?від djess - 1С daily
"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. всем доброго дня ! я не совсем знаток 1С с точки зрения бухгалтера, т.к. я не бухгалтер (я больше пользователь 1С), поэтому буду рада вашим советам ... Поступила задача отражать в управленческом учете 1С сумму акций и бонусов (то есть то,что мы "продаем" по нулевым ценам). Раньше отражали это в Экселе. Мовід djess - 1С daily
большое спасибо!від djess - Бухгалтерська практика
всем доброго дня ! я не совсем знаток 1С с точки зрения бухгалтера, т.к. я не бухгалтер (я больше пользователь 1С), поэтому буду рада вашим советам Поступила задача отражать в управленческом учете 1С сумму акций и бонусов (то есть то,что мы "продаем" по нулевым ценам). Раньше отражали это в Экселе. Можно ли внести вручную в 1С и если да, то каким документом внести эту операцию кавід djess - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. купить 1С УПП там все есть еще раз всем большое спасибо за советы ! не будут они покупать УПП....просили уже так же мы просили доработать нашу УТП ,чтоб управленческий учет немного автоматизировать- нет...ведите ,мол , в Экселе. Quoteolex И кроме того, подскажите пожалуйста- как в этом случае (при правильном методе) разбить постатейно затраты, если брать "себестоимосвід djess - Бухгалтерська практика
Quoteolex Вы завели себя в глухой угол. Начнем сначала. ... в основном делали отчет (и бюджет) по фин.резу по принципу "понесенные расходы и начисленные доходы". То есть в расходы брали Дт 23 (без 91) + Дт 91,92,93,94 и пр. В доходы- Кт 70 без НДС. Это неправильно, т. к. нарушается принцип соответствия. Сейчас в новой компании работает принцип бухгалтерского составления фин.рвід djess - Бухгалтерська практика
сейчас пришла мысль - возможно , брали этот неправильный ( описанный мной ) метод, т.к. не могли по элементам показать прямые затраты (то есть выделить сырье,з/плату производственных рабочих). На Дт 23 это видно ,а на Дт 90 это не видно..від djess - Бухгалтерська практика
Quoteolex Вы же сами процитировали. А я вам из вашей цитаты выделил квинтессенцию. Что не ясно? Это на уровне здравого смысла. Принцип отчета по движению средств на примитивном уровне: сделана предоплата (но товар еще не получен) - вы отображаете в расходах. Но по отчету доходов и расходов такой принцип не подходит. Я понимаю принцип ДДС, потому и спросила. Предоплата отражается на счетах двід djess - Бухгалтерська практика
ребята, большое спасибо за мнения и обсуждания! QuoteР.В. да, действительно, ноги растут из учета ССР, только с одной поправкой. расходы признаются все, но одновременно происходит крректировка на остатки готовой продукции, что собственно, одно и тоже а описанный автором метод какой то гибрит ДДСа и Финрезультата, в нет никакого смысла можно уточнить- в чем вы увидели "признак" ДДвід djess - Бухгалтерська практика
Quotevarvara_26 сорри, возможно это только я не понимаю.... Но как по мне, в управленческом учета тоже правильнеее считать с/с проданных, а не произведенных. а мне более понятно,когда расходы , возникшие в этом периоде, сравнивают с доходами,полученными в этом периоде = это для меня результат бизнеса в целом.... Но сколько людей- столько и мнений. Поэтому именно экономистов хочется услышать (бвід djess - Бухгалтерська практика
вот нашла в статье подтверждение про понесенные расходы (а не проданные товары): "...Отчет о финансовых результатах строится за определенный период. Он показывает какие доходы получило предприятие за этот период, какие расходы были понесены для получения этих доходов, какая прибыль (или убыток) получилась в результате. На самом деле статей отчета гораздо больше, но суть отчета именно в совід djess - Бухгалтерська практика
Всем добрый день! Не нашла раздела для экономических вопросов, поэтому пишу тут. Работала в нескольких крупных компаниях, в основном делали отчет (и бюджет) по фин.резу по принципу "понесенные расходы и начисленные доходы". То есть в расходы брали Дт 23 (без 91) + Дт 91,92,93,94 и пр. В доходы- Кт 70 без НДС. Этим и отличался наш учет от бухгалтерского,в котором стояла себестоимвід djess - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua