тут інша ситуація. У вас при експорті видалився запис но в податковій декларації в податкових зобов"язаннях податкова попала, просто в реєстрі її не було. А в мене невиписана взагалі податкова.від bukiper - Бухгалтерська практика
якщо б вона була виписана в програмі то в рееєстр вона попала автоматично, а якщо в ручну то не співпали б податкові зобовязання по реєстру з податковою декларацією. А так її взагалі не виписали.від bukiper - Бухгалтерська практика
Що ж до відображення такої ситуації у реєстрі виданих податкових накладних продавця, то потрібно звернути увагу на такі моменти. Виходячи з умов запитання, на дату виникнення ПЗ податкову накладну не було виписано. Тому скласти ПН та видати її покупцю на дату виявлення такої ситуації не вдасться. На жаль, покупець втратив свій податковий кредит (можливість подати заяву зі скаргою тут не розглядаєвід bukiper - Бухгалтерська практика
Да спасибо когда формируєтся текущей датой то все проводится. на горячей линии сказали что контрагент втратив право на податковий кредит тому виправлення делается бухгалтерской справкой. т.е. на текущий момент формируем и включаем в уточненку и реестр.від bukiper - Бухгалтерська практика
Делаю июлем ставлю галочку " включается в уточняющий расчет" уточняемый период - июль, данные для реестра ноябрь и не попадает в реестр ноября? Что делаю не так???від bukiper - Бухгалтерська практика
Что наоборот? Подскажите! каким месяцем выписывать налоговую?. если я ставлю 04.11.14 то попадает и в реестр и формируется уточненка за июль. Но меня берут сомнения контрагент спросит а почему налоговая ноябрем если акт в июле?від bukiper - Бухгалтерська практика
Підскажіть будь ласка: донараховую податкові зобов"язання по ПДВ за липень 2014 р.(помилка) подаю уточнення як самостійний документ в листопаді . В 1с8.2 якщо виписую податкову накладну листопадом с поміткою уточненна то попадає в реєстр за листопад(ПНП у) . Чи правильно? Яким місяцем виписується податкова при донарахуванні податкових зобов"язань липнем чи листопадом ?від bukiper - Бухгалтерська практика
Підскажіть будь-ласка як зараз виписати податкову накладну на донараховану суму(продали нижче закупевельної ціни). Раніше була ознака 01, а зараз це тільки контрольовані операції.від bukiper - Бухгалтерська практика
нарахованы выдсотки: 951/684 Списано на фын результат нарахованы выдсотки: 79/951, а комысыю думаю что можно на 92 как услуги банка.від bukiper - Бухгалтерська практика
Співробітниця вийшла заміж та помінала призвище, яким документов в 1 с 8.2. поміняти?від bukiper - 1С daily
Акт об оказании производственных услуг, там же и списываете материалы.від bukiper - Бухгалтерська практика
Подскажите как показывать новогодние подарки от ФСС с кодом 160, что ставитьв гр.3,3а. який податковий номер ставити? ИНН сотрудника какой получил подарки?від bukiper - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста. Документ "отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1ДФ"в 1С8.2. заполнила, что в колонке "налог" ставить? и в отчет 1 ДФ проведенный документ не тянет. Попробывала начислить в колонку налог все равно не тянет в чем ошибка?від bukiper - 1С daily
Спасибо разобралась сразу на счет затрат 23,92 и т.д. Там где используется.від bukiper - Бухгалтерська практика
подскажите пожалуйста , если не используется 8 клас а только 9 то какой счет затрат ставить при введении в експлуатацыю МШП?від bukiper - Бухгалтерська практика
Ситуация следующая : на предприятии выплата аванса не отражаеться в ведомости по зарплате. Выплата делается как обычно выплата аванса потом расходными ордерами на каждого сотрудника. По начислению зарплаты в ведомости нет выплаты аванса.Что это может быть?від bukiper - 1С daily
Спасибо.Позвонила, сделала уточненку с минусом, а потом правильную.У нас по чему-то "до видома" нет. Просто этот инспектор не совсем компетентна(молоденькая).від bukiper - Бухгалтерська практика
Помогите с советом. Ситуация такая бухгалтер подает декларацию по НДС за октябрь 2013 вместе с уточненкой. Уточняет август 2012 года, но показатели в уточненке шлепает октябрьские вместо августа 2012. Как исправить саму уточненку если она была подана в составе деларации, а не самостоятельным документом. Если бы была самостоятельным документом то можно испавить саму уточненку, снять неправильные пвід bukiper - Бухгалтерська практика
Спасибо большое. Но мне не понятно на основании какого документа делать зарплата к выплате если в этом документе там где "вид выплаты" у меня нет выплата больничного ?від bukiper - 1С daily
Помогите, в программе работаю не давно еще не все освоила. Как сделать выплату больничных после документа "Начисление по больничным листам"? В документе выплаты нет выплата по больничным или его самой заводить?від bukiper - 1С daily
У нас в г.Черкассы статистика сказала что если на предприятии до 10 чел. и до 2 мил.эвро. то здавать не надо, а если ровно 10 чел. то здавать как малые.від bukiper - Бухгалтерська практика
Да но вопрос был задан именно за ошибочную регистрацию в ЭРПН. Вообщем я не провожу в июне да и все пусть висит в ЭРНП., покупатель тоже не проводит.від bukiper - Бухгалтерська практика
Странно, но у меня похожая ситуация была ошибочно выписана налоговая и зарегистрирована, написала вопрос в онлайн налоговую консультацию и дали вот такой ответ: Для зміни податкової накладної необхідно виписати розрахунок коригування. Виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом сторно за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення помилки(п.1 розділу І Порядку №від bukiper - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua