Доброго дня! Поділіться, будь-ласка, з свого досвіду, як підписували звітність за бухгалтера коли він в декретній відпустці. Ось для прикладу по обєднаній звітності: "звіт має містити підписи посадових осіб страхувальника (керівника та головного бухгалтера), які мають бути засвідчені печаткою страхувальника (за наявності). Із цього можна зробити висновок, що директор повинен проставити підпивід 5marisha - Звітність
Доброго дня! Допоміжіть, будь-ласка, (можливо в когось була схожа ситуація) порадою. ФОП, який предоставляв послуги товариству помер в минулому році. Послуги були надані, акти підписані і проведені, більш того подані в звіті дф, як надані, але не були оплачені. Що зараз робити з цією заборгованістю? Кому її виплатити чи як її списати?від 5marisha - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, в кого є мобілізовані, як заповнюєте об'єднаний звіт. У нас ТОВ (загальна), працівник з 01.09 по 02.09 був за свій рахунок, з 03.09 мобілізований. ЗП не нараховуємо. В д.1 я ставлю кількість днів перебування у відносинах 30, а кільк. без збер.зп 2 чи 30? І в графу звіту середньооблікова кількість штатних цього працівника враховуємо чи ні? В дод.4 (дФ) за ввід 5marisha - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, свою думку. Я не подавала декларації ПДВ за 02-04 місяці взагалі. Зараз по-трошку стараємось все відновити, реєструю податкові, щось мені почало приходити. Як, на вашу думку, краще поступити, дочекатись 15.07 і вже потім подати декларації за кожен місяць по зареєстрованим накладним? Але ж вони зареєстровані будуть зараз а не в лютому, березні і т .д. Як подативід 5marisha - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, подала звіт "Податкова декларацiї платника єдиного податку третьої групи на перiод дiї воєнного, надзвичайного стану в Українi", прийшла відмова, через відсутність заявлених пов'язаних документів (порушено цілісність пакету). Подавала тільки декларацію без додатків, так, як ФОП пенсіонер, не платник ЄСВ. Що не так?від 5marisha - Бухгалтерська практика
Quotee_martini Тогда корректируйте 1420 Да, 1420, извините, опечатка.від 5marisha - Звітність
Quotee_martini Добрый день. Вам нужно свериться с ОСВ и если по балансу (1420) разница верная, то корректируйте расходы ФР (прочие расходы + или -). Доходную часть ФР не корректирую. Если есть погрешность в балансе, то корректирую прочие обязательства (1690) или прочие активы (1190), но это индивидуально, смотрите по своим счетам ОСВ. Эта ошибка несущественная. Спасибо, но в том то и дело что вервід 5marisha - Звітність
Доброго дня! Щоб не дублювати, запитаю тут, можливо хтось підкаже, будь-ласка. У мене різниця рядків 1420 балансу, із-за округлення не співпадає з 2350(чистий прибуток). Різниця виходить 175.0 а в 2350 174,9. Чим це може загрожувати? Чи може краще зменшити на 100 грн нерозподілений прибуток (та ще щось в активі), щоб зійшлось чітко?від 5marisha - Звітність
Добрый день! Помогите, пожалуйста, кто работает в 1 с 8-ке. Не могу найти откуда в авансовый тянет сумму суточных. Подскажите куда зайти и где поменять. Уже все облазила что можно (мне так кажется), знаю что в 2016 году вводила, так и тянет ту сумму. И в том же 2016 тянуло в табель вд, сейчас же не тянет...документ расчет по среднему не делала ни сейчас ни в 2016.від 5marisha - 1С daily
Большое спасибо за ответы! Я тоже склоняюсь к такому варианту, ЕСВ так всегда и делала, а вот с Дф первый раз, что выплата в одном квартале а начисление в другом, и начались сомнения. На горячей линии утверждают, что в месяце выплаты показывать, так как это доход сентября...1с у меня тянет в дф выплачено но не начислено, такое вообще страшно подавать)))від 5marisha - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Сотрудник шел в отпуск с 01.10, выплата отпускных была 28.09 и налоги соответственно. В отчете за 3 квартал я не учитываю эти выплаты ни в есв ни в дф? Все уже покажу в 4 квартале по начислению, правильно? А то прочитала такое: Є позиція, що виплачені в поточному місяці відпускні, які ще не нараховані, потрібно відображати в гр. 3 розд. І додатка 4ДФ за той мівід 5marisha - Бухгалтерська практика
Quotelink_group_llg а кто сздал уже бенефициаров, что висит у вас на портале? вчера госрегистратору подали документы по бенефициарам. сегодня по коду зашла и пишут :операція активна и По даному коду доступу документи відсутні. это что значит? у нас тоже уже третий день, но в поиске по коду в строке бенефициар появилось "вирішальний вплив", надеюсь все оквід 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteOksigen А может ли отчёт подать учредитель а не директор ? И что делать если в компании 2 учредителя по 50 % но один из учредителей вообще не принимает никакого участия и его найти не могут У нас подал учредитель, на сайте отказано в принятии: Документи подано особою, яка не має на це повноважень. (див. п.8 ч.1 ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підпвід 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка сколько распределяете столько и выплачиваете!! зачем долг, налоги ж все равно обязаны заплаттиь 5 +1,5, надо будет, потом еще начислите и протокол новый. Ваша цитата: Протоколе указываю за 2014 год прибыль не распределяем, за 2015 частично распределить на выплату дивидендов в сумме 100 тыс- нет, про 14 ничего не пишите в Протоколе! все по факту! всегда можете вернуться и к 14,від 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка ведите таблицу по хронологии выплаты- Вы же обязаны указать в Протоколе распределяемый период, сумма не по Балансу!!, а по форме 2 конкретных периодов. Если частично выплатили за какой-то, то потом довыплатить можете, более того, например 1 выплата- частично за 15 год, 2я- остаточно за 15 и частично за 1 кв 16 и т.д. Запрет довыплачивать и вообще выплачивать за старый период может бывід 5marisha - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, по дивидендам. ТОВ работает с конца 2014 года, дивиденды еще не выплачивали и не распределяли. Все года прибыль была. В строке нераспределенная прибыль вся сумма за все года. Подскажите, пожалуйста, можно ли сейчас сделать протокол и выплатить что-то начиная с 2015 года (в 2014 году чистая прибыль была незначительная -100 грн...)? Если чистая прибыль за год была например 2від 5marisha - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, в зв`язку зі зміною порядку 100 чи можна надалі використовувати коефіцієнт підвищення окладів при розрахунку середньої для відпускних? У нас з грудня піднялась зп в 2 рази, і якщо не використовувати коефіцієнт людина отримає маленькі відпускні..від 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteВиктория-3 Не совсем. Если письмо, то согласно ГКУ в течение 7 дней срок платежа, если не ошибаюсь. И в договоре купли-продажи ставьте срок платежа соответствующий. Акт зачета в свободной форме. В нем нужно указать: - по каким договорам кто кому должен и какую сумму; - написать, что долг денежный; - написать, на какую сумму зачет; - указать сальдо по каждому договору после проведенивід 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteВиктория-3 Сразу к трем - нельзя) И доп.соглашение - нельзя. Делаете договор купли-продажи автомобиля. После чего делаете акт зачета взаимных требований. Нужно только, чтоб срок оплаты всех обязательств (и по ВФП, и по авто) наступил на дату зачета. Не забудьте, что для целей бухгалтерского и налогового учета у вас ПРОДАЖА автомобиля - со всеми вытекающими. Да, спасибо, знаю, чтовід 5marisha - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался. Учредитель вносил возвратную финпомощь три раза по трем договорам на общую сумму 270 тыс.грн. Сейчас хочет забрать, но так как нет денег, хочет забрать автомобилем который есть на балансе (балансовая стоимость 160 тыс, среднерыночная с сайта Минэкономики как раз в районе 270 тыс). Можно ли оформить какое-то доп.соглашение, что забирает авто а не двід 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Вроде как да, правильно понимаете. Спасибо!від 5marisha - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Сотрудник работал с 06.09.19, 07.09.20 он ушел в отпуск на 24 дня, по 30.09 и 30.09 увольняется. Правильно ли я понимаю, что за сентябрь ему уже опять положено 2 дня отпуска? Днем увольнения ему надо выплатить компенсацию еще за 2 дня? Компенсация это те же отпускные?від 5marisha - Бухгалтерська практика
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с налоговыми и корректировками. Поставщик вернул товар, который был сначала отгружен, потом оплачен. Сейчас я делаю возвратную накладную, к ней корректировку на минус одной позиции(которую вернули). И, я так понимаю, сегодня мне надо выписать налоговую накладную новую на аванс так, как деньги у меня же остались? Или нет? По 6432 обязательства невід 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Никакой это не НМА. Я тоже такого мнения, и не задумывалась раньше, а когда увидела отдельной строчкой НМА, задумалась, что они хотят там видеть...від 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Никакой это не НМА. Таким чином, витрати платника податку на придбання права користування комп’ютерними програмами відносяться до групи 5 нематеріальних активів, а витрати на придбання кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів – до групи 6 нематеріальних активів. Про це повідомили податківці Тернопільської області. Аналогічну відповідь розміщено в Інформаційно-довідковомувід 5marisha - Бухгалтерська практика
Добрый день. Сейчас, при составлении баланса, увидела, что выделили отдельной строкой НМА. Стала размышлять, искать, нашла разъяснения, что Медок это НМА. Учитывать его на 125 или 127 счете...Хотела узнать все ли так делают? Не могу понять как потом продлевать срок использования каждый год. Каким документом? Модернизация НМА? И так из года в год будет увеличиваться его стоимость и соответственновід 5marisha - Бухгалтерська практика
Остаток денег, который был на счетах в КГТ и КТ они возвращают по письму, он не переносится на счет ДФС. В КГТ письмо отправляла на почту 'kiev@customs.sfs.gov.ua'. Вернули, но не быстро...від 5marisha - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, насколько критично не совпадение из-за округлений финансового результата и декларации по прибыли? У меня Доход в ФР 12 525,4 а в ДП 12 525 476. Т. е видно, что должно быть 12 525,5 а не ,4. И такая же ситуация с фин.рез до оподаткування. Подогнать не выходит. Приходится тогда менять стр. 1420 баланса на одну десятую. Отзовитесь, пожалуйста. голова уже квадратная...Что меневід 5marisha - Звітність
Подскажите, пожалуйста, как быть с округлениями в фин. результате. Чистый доход 12743,2 и прочий 52,2 , общий ставит 12525,5 (так, как в доходе после запятой ,247 и ,228). Если ставлю 12743,2 и 52,3 ставит чистую прибыль на одну десятую больше чем рядок 1420 на конец минус нало. Т .е надо на 1 десятую в балансе надо увеличить прибыль. Хожу по кругу с этим округлением. Подскажите, чем критично еслвід 5marisha - Звітність
Помогите, пожалуйста, разобраться. Был у меня возврат товара поставщику. Купили 100 шт по 10 грн. Потом навесили доп.услугами 100 грн доставку товара к нам. 30 шт вернули поставщику по 10 грн за шт. Документ возврат товара сформировал проводку Дт 949 Кт 631, на разницу по стоимости (на сумму доставки этих 30 шт). Причем в налоговом назначении стоит Не исп., Не хоз.деятельность. И именно из-за этовід 5marisha - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua