Добрго дня! зробила нарахування зп, 15.12.23 з галкою попередній розрахунок. Аванс розраховує правильно. потім на підставі роблю виплата зп з видом виплати Аванс (по предварительному расчету), але виходить сума грязними. у вкладках внески і пдфо не розраховує нічого. Помилка; У рядку номер "2" табл. частини "Нарахування": неможливо визначити основне нарахування (оклад) співровід trans27 - 1С daily
в 2020 показать через 44 и не подавать уточненки? а какими проводками? налог на прибыль не трогаю получается?від trans27 - Бухгалтерська практика
Помогите с таким вопросом. за 2018 г. выплатили дивиденды по итогам чистой прибылы 500 тыс. сейчас нашли ошибку. в 2018 не учли расходы 92 - 40 тыс. теперь 44 будет меньше. как это все показать в учете???? получается что я выплатила больше чем прибыль?від trans27 - Бухгалтерська практика
добрий день! допоможіть з приводу заповнення!!??? стосовно гр 3562 "Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом" як тут враховувати подвток на прибуток не можу зрозуміти???від trans27 - Звітність
виправлення помилки через 44 минулих років, правильно? мені потрібно сторнувати? але чи обовязково подавати уточнення?від trans27 - Бухгалтерська практика
Добрий вечір! п-ство здає податок на прибуток поквартально. Виявлено помилку у списанні матеріалів, 1 і 2 квартал списано більше, відповідно фін рез більший на 3000 грн, а за 3 кв списано менше майже на тих самих 3000 грн. Яким чином випраити помилку? зробити бух справку,якою відсторнувати? і подавати уточнення податку на прибуток та фінзвітності? доплатити? якою датою бух справик якшо явід trans27 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть у 2018 році і протягом 2019 р. розробляли сайт. облікували на 1541 так як мали продавати через сайт. всі витрати збирали на 1541.Але не доробили і тепер знаємо шо сайт працювати не буде. чи можу при інвентаризації поставити на витрати?від trans27 - Бухгалтерська практика
Доброго ранку! така ситуація на підприємстві куплені авто шини і всі висять на 207 з 2016р Я завжди списувала по картках по пробігу. а як тут вийти з ситуації? у 2016 р купили і повісили на 207?від trans27 - Бухгалтерська практика
Якщо я у жовтні зроблю такі проводки? дт6412 кт315 -10000,00 дт 6412 кт315 +7000,00 а далі не знаю як пказати? і не знаю чи так правильно?від trans27 - Звітність
Доброго дня допоможіть будь ласка. Включили рк за зменшення пз не в тому періоді. тепер роблю уточнення. по декларації за січень до спати було 10000,00 зроблено проводки в 1с. Дт 6412 Кт 315 10000,00 подаю уточнення на зменшення. Включаю РК на 3000,00 відповідно за січень має бути до сплати 7000,00 а 3000 має бути у переплаті.уточнення подано у жовтні. як відобразити це подання уточнення провід trans27 - Звітність
ДОброго ранку!!! Допоможіть, подала 9 зез, вчора., а вона з помилками((( як виправити?від trans27 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Колеги допоможіть в ситуації: Авто на п-стві, залишкова вартіть 200 тис Авто потрапив у дтп. є висновок експерта що вартість ремонту 190 тис нам потрібно продати за 80 щоб не донараховувати пз до залишкової якщо ми уцінимо на основі оцінки експерта? так можна? але так щоб не проводити оцінку всіх ТЗ групи105від trans27 - Бухгалтерська практика
Доброго ранку! Допоможіть!!! Новостворене підприємство приймали працівників з 11, 25 , 26 , 31 травня потрібно виплатити зп. знаю що строки виплати др 07 і аван до 22 але у нас ще не готові карти для працівників Які штрафи за те що пізніше виплатимо зп? податки сьогодні платити по зп? чи до якого числа? чи можна в день виплати зп але не пізніше 20 ? ПДФО 30????від trans27 - Бухгалтерська практика
Вы имеете ввиду оклад за месяц? при постоянном сменном графике?від trans27 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Починаю працювати з вантажним перевезенням залізничним транспортом Підкажіть, будь ласка, які особливості є? Що необхідно додатково вказувати у Акті? № жд накладної?........ хто працює???? дайте зразок? будь ласка!!!!!!! а щодо перевозок вантажу автотранспортом? особливості? Знаю що давали разом до акту ТТН?від trans27 - Бухгалтерська практика
да я вот о том же спрашиваю 2 дня)))) а он говорит не знаю что тебе надо)))) вот такая ситуация.....від trans27 - Бухгалтерська практика
я вот начинаю только работу с жд, и требования директора, что б подвязать....я вот не совсем понимаю..... а Вы жд накладные никуда не подвязываете, в смысле под счета акты покупателю? или я чего то не понимаю?від trans27 - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Допоможіть в організації обліку будемо працювати з залізницею. як повязати можливо 1с і ас клієнт??? чи потрібно? які графи додати в акт чи рахунок? хто як працює? що почитати?від trans27 - Бухгалтерська практика
не сумированный??? а как вы начисляете? а если просто ставить оклад за месяц? не правильно?від trans27 - Бухгалтерська практика
хто як робить? чи можливо є ссилка де почитати?від trans27 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Допоможіть з нарахуваанням зп. Є працівники які будуть працювати по змінах. Як виставляється їм оклад, як писати в штатному розписі, табелі? чи можна просто витавляти їм зп за місяць як і всім, чи це окремо має бути? як це все правильно оформити???від trans27 - Бухгалтерська практика
так подавали повідомлення прийняття про працівника. значить нічого не буде якщо я 1 опп пізніше подам?від trans27 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! На роботу приймаємо бухгалтера. Чи можливо не подавати в податкову 1-опп, і залишити право підпису тільки за директором? які штрафні санкції, якщо 1-опп подати пізніше ніж у 10-денний строк????? Прошу вибачення якщо безглузді питання((((від trans27 - Бухгалтерська практика
ДЯКУЮ! ЗНАЧИТЬ ЛИШЕ ДОГОВІР, БЕЗ ЗАЯВ! АЛЕ ДФС ПОВІДОМЛЯТИ ПОТРІБНО, СТАВИТИ КАТЕГОРІЯ ОСОБИ- 2., БЕЗ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ. ДЗВОНИЛА В ПОДАТКОВУ, І Є РОЗЯСНЕННЯ ДФС ЩО ПОТРІБНОвід trans27 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! а підскажіть, будь ласка, а якщо приймаєио людину по договору цпх? заява на прийняття і наказ вже непотрібно? чи лише договір? і подаємо повідомлення в ДФС?від trans27 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! а підскажіть, будь ласка, а якщо приймаєио людину по договору цпх? заява на прийняття і наказ вже непотрібно? чи лише договір? і подаємо повідомлення в ДФС?від trans27 - Звітність
Доброго времени суток!!!!!!!!! нужна помощь,нужно зайти в клиент банк ПУМБ, а мне скинули сертификат и все. по нему нада зайти, типа все, нет ключей по сертификату.... у меня не получается...или я чего то не то делаю???? кто пользуется ПУМБ помогите??????від trans27 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua