1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850) "Управління торговим підприємством для України", редакція 1.2. (1.2.53.1) з доопрацюваннями. Потрібні нові оновлення та людина,яка ці оновлення зробить (так як сама база з доопрацюваннями)від Alenka951 - 1С daily
Нужно показывать в 1дф с кодом 153 по возврату повор. фин. помощи. В 1 квартале в гр. 3а, 3 - 20000, гр.4а, 4 -0 У разі отримання поворотної фінансової допомоги фізичною особою від юридичної особи, у податковому розрахунку за ф. 1ДФ відображається уся сума отриманої допомоги. Якщо поворотну фінансову допомогу отримує юридична особа від фізичної особи та відповідно до термінів, які зазнвід Alenka951 - Бухгалтерська практика
тобто, якщо 8>9, то це не помилка???від Alenka951 - Бухгалтерська практика
Доброго дня, підскажіть, будь ласка, чи повинні матеріальні витрати+ витрати на оплату праці+ відрахуння на соц.заходи+амортизація+ інші опер. витрати = адмін.витрат+витрати на збут+інші опер.витрати +собівартість ? Дякуювід Alenka951 - Бухгалтерська практика
Поставщика, и сумма идет с минусомвід Alenka951 - Бухгалтерська практика
заполняем дод.1, а налоговую не выписуемвід Alenka951 - Бухгалтерська практика
Якщо при придбанні товарів/послуг на підставі отриманої податкової накладної платником податку було сформовано податковий кредит, але такі товари/послуги залишилися не оплаченими протягом терміну позовної давності або на момент ліквідації підприємства-постачальника, то в податковому періоді, в якому відбувається списання кредиторської заборгованості, платник податку повинен відкоригувати суму подвід Alenka951 - Бухгалтерська практика
У меня сотрудница меняла (октябрь 2017г.)від Alenka951 - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка да, ошиблась, вроде как 112 не предполагает разделять на субсчета на складе и в эксплуатации, типа не ввели- тогда 15, а т.к. у Вас есть сальдо на 112,но не введен,теперь только 92 1322 + док ввод в эксплуатацию, и тогда уж перепроверьте,чтоб сальдо по 1322 и 112 совпадало Так, документ ввод в эксплуатацию и делает проводки 112-112, 92- 1322 Наверное все-таки лучше перепровестивід Alenka951 - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка МНМА необязательно ж вводить вэксплуатацию сразу при оприходовании, ну пусть до сегодня они у Вас были на складе, распечатайте док Ввод в эксплуатацию, с проводками 1121 112 , 92 1322, не задействуя 1531. Воно задвоюєтьсявід Alenka951 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, 01.2016 і 02.2017 по рах.1121 не вірно складено проводки ( оформлено док. поступление товаров (товарs) на рах1121, Дт 631 - Кт 3711, Дт 112- КТ631, Дт6441 - Кт 631 без введення в експлуатації та нарахуння амортизації). А потрібно було скласти док. Поступление товаров и услуг (обуродование) Дт631-Кт 3711, Дт1531-Кт631, Дт6411-Кт631 + Передача малооценки в эксвід Alenka951 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, 01.2016 і 02.2017 по рах.1121 не вірно складено проводки ( оформлено док. поступление товаров (товарs) на рах1121, Дт 631 - Кт 3711, Дт 112- КТ631, Дт6441 - Кт 631 без введення в експлуатації та нарахуння амортизації). А потрібно було скласти док. Поступление товаров и услуг (обуродование) Дт631-Кт 3711, Дт1531-Кт631, Дт6411-Кт631 + Передача малооценки ввід Alenka951 - 1С daily
Подскажите, пожалуйста. Сотрудник купил компьютерную мышку за 300 грн. Проводим через авансовый отчет на ДТ 221 А что делать с НДС???від Alenka951 - Бухгалтерська практика
Quoteolex QuoteAlenka951 2) Корректировка нал.кредита Дт 6412-Кт 6442 --- -4000 грн. (НДС) На каком основании? Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ коригування податкового кредиту, сформованого при отриманні товарів/послуг, розрахунки з постачальником за які не проведено, при списанні кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності? Відповідь Коротка:від Alenka951 - Бухгалтерська практика
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давностивід Alenka951 - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста!!! Списание кредиторской задолженности (прошло 3 года) 1) Корректировка долга Дт 631-Кт 717 --- 24000 грн. ( с НДС) 2) Корректировка нал.кредита Дт 6412-Кт 6442 --- -4000 грн. (НДС) Но куда списать НДС с Кт 6442???від Alenka951 - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста!!! Списание кредиторской задолженности (прошло 3 года) 1) Корректировка долга Дт 631-Кт 717 --- 24000 грн. ( с НДС) 2) Корректировка нал.кредита Дт 6412-Кт 6442 --- -4000 грн. (НДС) Но куда списать НДС с Кт 6442???від Alenka951 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua