На балансе есть сварочные аппараты. На них раз в 1-3 месяца заменяют такие части, как контактный наконечник, изоляционные кольца, редуктор, сопло и др. Как правильно их списывать? Проводить как текущий ремонт основного средства?від Oksana - Бухгалтерська практика
спасибо большоевід Oksana - Бухгалтерська практика
В прошлом году был открыт счет в Приватбанке, но он был недействующим... Сейчас делаем выписку - оказывается, что там неисвестно откуда взялись 10 грн. Пишется, что якобы директор пополнил.. Нынешний начальник отделения банка объяснил это так, что якобы были у них такие менеджеры, которые для чего-то там показывали движения по счету... Короче бред полный. Но вопрос остался: как такую суммувід Oksana - Бухгалтерська практика
Большое спасибо всемвід Oksana - Бухгалтерська практика
НН на международ.перевозки (одновременно 20% и 0% НДС).. В какую стр. Декл. НДС включаем?від Oksana - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha суть сохранена? или прям разные товары? У нас в спецификации было "Опора - 9", а в ТД "Стійка для металоконструкції" и также с другими позициямивід Oksana - Бухгалтерська практика
У нас в спецификации было "Опора - 9", а в ТД "Стійка для металоконструкції"від Oksana - Бухгалтерська практика
Добрый день всем! Эспортируем продукцию, заказанную Нерезидентом, подали брокеру спецификацию (англ-укр), инвойс (англ.яз.) для таможенного оформления. Налоговую накладную на экспорт заполнили номенклатурой на укр.языке согласно перевода в спецификации.. Теперь получили таможенную декларацию от брокера....и там названия на украинском вообще не соответствуют тем, что указаны в Спецификации.від Oksana - Бухгалтерська практика
Может есть у кого-то образец подобного акта, если комиссия будет разбирать все по частям и оценивать?від Oksana - Бухгалтерська практика
Купили на немецком аукционе товар б/у: в ГТД он значится так СТІЛ-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ОПРАВОК - 1 ШТ., Б/В, УКОМПЛЕКТОВАНИЙ ОПРАВКАМИ, ІНСТРУМЕНТАМИ: ФРЕЗИ, СВЕРДЛА РІЗНІ ДІАМЕТРИ І РОЗМІРИ цена за это чудо 1320 евро Не понимаю, как мне это приходовать: только стол приходую 1шт. ? а как же содержимое ? нет ни количества, ни стоимости этого содержимого. Создавать комиссию и пересчитывать всёвід Oksana - Бухгалтерська практика
Нельзя сказать, что это полностью операция по переработке давальческого сырьявід Oksana - Бухгалтерська практика
контракт на изготовление продукции. бОльшую часть всех комплектующих, материалов - закупаем мы на Украине. но есть часть комплектующих (около 10-15 %), которые нам предоставляет Заказчик.від Oksana - Бухгалтерська практика
Заключен договор с нерезидентом (Израиль) на изготовление нами продукции. Часть комплектующих Заказчик передает нам, т.е насколько я понимаю для нас это будет импорт. При импорте этих комплектующих мы должны будем оплатить таможенную пошлину и НДС? И еще вопрос: Если нам передают нерезиденты комплектующие на безоплатной основе, то не должны ли мы будем с этого платить дополнительно каквід Oksana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, ссылку на нормативный акт, где написано, что медосмотр обязателен только предприятиям-перевозчикам.від Oksana - Бухгалтерська практика
С услугами нерезидентам не имела раньше дело. Скажите, пожалуйста, достаточно ли будет только инвойса или обязательно еще надо Контракт заключать? Если надо, то какой именно? Ведь получается, что вроде ж не мы оказываем услуги..нам только возмещают стоимость понесенных расходов.від Oksana - Бухгалтерська практика
так в том то и дело, что процесс производства будет очень длительный, а получить потраченные деньги директор хочет УЖЕвід Oksana - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. У нас заключен ВЭД-контракт с нерезидентом на изготовление нами продукции. В ходе проведения аудита покупателем-нерезидентом нашей компании им понадобилось, чтоб мы предоставили им перевод нескольких нормативных внутренних документов. Поскольку сумма за перевод там немаленькая получилась, нерезидент сказал, что возместит эти расходы повід Oksana - Бухгалтерська практика
Заключен Договор подряда с заказчиком на: 1. Изготовление металлоконструкции - кол-во 1 - ед.изм. УСЛУГА - 20000 грн. 2. Монтаж металлоконструкции - кол-во 1 - ед.изм. УСЛУГА - 5000 грн. При выписке налоговой накладной запуталась в трех соснах... По первой позиции сомневаюсь: надо присваивать код УКТ ЗЕД? Ведь это производство из нашего металла или все-таки расценивать это как работы/услугвід Oksana - 1С daily
не подскажите ссылку на нормативку?від Oksana - Бухгалтерська практика
В налоговой сказали, исправлять все через текущую декларацию мая, т.к. в мае зарегистрирован РК к той самой ошибочной НН января 2019від Oksana - Бухгалтерська практика
В мае была выявлена ошибка в Декларации НДС за январь 2019 - завышено НО на 6340 грн. Данные деклараций до уточнения были следующие: Январь / Февраль / Март / Срока 18 - / - / 143931 Строка 19 20445 / 65187 / - / Строка 21 20445 / 65187 / - / Мои действия: 1. Делаювід Oksana - Бухгалтерська практика
тоже интересует этот вопрос: Могу ли я выплатить аванс на загранкомандировку наличными из кассы в ГРИВНЕ? Например, 75 евро * на офиц.курс НБУ на дату выплаты (30,330384 грн.)*3 дня (срок командировки) = 6824,34 грн.від Oksana - Бухгалтерська практика
Сложилась такая ситуация.. Знаем, что у него была операция, потом он просто перестал отвечать на звонки.. От его друзей удалось узнать, что он уехал куда-то и собирается увольняться.. Как мне его табелировать за апрель??? Больничного нет... Имею ли я право его уволить за неявки на работу без уважит.причин? Ведь за месяц можно было бы хоть какую-то инфу предоставить, а он решил просто потерятьвід Oksana - Бухгалтерська практика
Никогда нраньше не было загран.командировок... Подскажите, пожалуйста: В приказе по предприятию для загран.командировок установлен размер суточных - "75 евро (за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ"... Когда я выдаю аванс на командировку, я должна брать курс обмена валюты на Дату выдачи аванса? и еще вопрос: какой курс брать для расчета суточных в авансоввід Oksana - Бухгалтерська практика
Оплатили Облэнерго за "Узгодження проектів на електропостачння" и потом за "Параметризацию счетчика". Куда списывать эти расходы? Или собирать эти расходы на 15 счете пока не установят электросчетчик?від Oksana - Бухгалтерська практика
ок. спасибовід Oksana - Бухгалтерська практика
Можно на 949 счет? Просто получается, что в 2013 г. мы завысили свой НК, включив новую НН, но не включив при этом РК на "-"від Oksana - Бухгалтерська практика
По сч. 6442 по одному из поставщиков висит Дт остаток = -219 грн. с конца 2012 года висела переплата, а в 2013 поставщик поставил другой товар в счет этой предоплаты... По идее должен был быть отрицательный РК + новая налоговая накладная, НО НН была включена в Налоговый кредит, а отрицательный РК там и не был получен от поставщика... Как можно закрыть этот остаток, учитывая что все сроки ужвід Oksana - Бухгалтерська практика
Вроде заполнение кассовых документов регламентировано Положением о кассовых операциях. А там указано, что при выплате з/пл по ведомости графу "Видати" оставляем пустую.. Тогда как ГНИ и Нацбанк дают разъяснения о заполнении РКО, где якобы надо указывать ФИО кассира... Как заполняете вы?від Oksana - Бухгалтерська практика
спасибо)від Oksana - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua