разве при расчете больничного по беременности и родам нужен страховой стаж? там оплата 100%.від Allueta - Бухгалтерська практика
а в мае вы её праздничным днем приняли? у меня так было, но я её приняла 03 мая(1 и 2 гос праздники) и потом май не вошел в расчет среднего заработка. там в расчет идут отработанные с 1 дня месяца до последнего, но где-то читала, что до 1-го дня след месяца.від Allueta - Бухгалтерська практика
Отчет нарастающим, но.. я в 1кв подала заявку, во 2-м получили финансирование и выплатили сотруднице. При подаче отчета за 2 кв в Фонде сказали, что за дальше подавать не нужно ( если новых движений нет). Уточните в Фонде.від Allueta - Бухгалтерська практика
А Вы сомневаетесь, что у него есть основное место работы? Вам он не предоставит трудовую книжку и не имеет право на соц льготу по НДФЛ (если пользуется на основном месте работы). Он не попадёт в среднесписочную численность штатных сотрудников и его з/п не индексируется ( если индексируется на основном месте). А вот отчет о принятых в налоговую до принятия сотрудника подать нужно.від Allueta - Бухгалтерська практика
Мой директор тоже ФЛП-к. И отчеты сдает и налоги платит. На предприятии не имеет права на применение соц льготы по НДФЛ.від Allueta - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ. Пыталась прояснить ситуацию на заводе. Они не знают будут выписывать 31,10 или уже регистрировать н/н. Про п/платы тоже не смогли ответить. Мы как раз в основном перечисляем предоплаты, копим, а потом забираем товар, но бывает и больше возьмем. Пока решили сегодня взять кредитный лимит от Привата, чтобы чуток кинуть предоплаты и не планировать больших отгрузок на первую половинувід Allueta - Бухгалтерська практика
Поставщик завод-производитель уведомил, что с 01,10 не будет выдавать/регистрировать н/н по первому событию, а переходит на составление общей н/н последним днем месяца. Ссылаются на ритмичность характера поставок. Для нас это проблема. Работали по принципу получили деньги от покупателя и сразу перечислили поставщику предоплату. С регистрацией н/н справлялись. Теперь жизнь усложнится. Я так понимавід Allueta - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Веду ФЛП по Доверенности. Предприниматель сообщил, что у него есть депозит и для его продления банк просит документы по ФЛП. Воспроизвести что именно хотят, не может. Звонила в банк, сказали нужна Выписка по ФЛП (не Вытяг) с сайта Минюста. Сказали оплатить 17 грн, распечатать и предоставить. Свидетельство о регистрации их не устроит и "уже давно никого не устраивает". Вопрвід Allueta - Юридичний
Согласно п.117.1 НКУ за непредставление в сроки заявлений или документов для постановки на учет, регистрации изменений учетных данных и т.д. в соответствующем органе ГНС влечет наложение штрафа: на самозанятых лиц – 170 грн. на юридических лиц – 510 грн.від Allueta - Бухгалтерська практика
у меня тоже директор "разгонял" себе з/п для пенсии, а потом сказал урезать. я месяц его на пол ставки перевела, а на след просто издала новое штатное и указала директору з/п в 2 раза меньше. а вообще инспекция по труду не умеет считать индексацию. они только переспрашивают индексируется ли з/п. я пыталась объяснить о регулярном повышении и о базовом месяце и поняла, что для них это тёмвід Allueta - Бухгалтерська практика
Срочно нужна помощь! Вовремя не подали Декларацию на недвижимость. Сегодня срок уплаты за 2-й квартал, хочу срочно подать Деку. В налоговой сказали начислить самоштраф 5% и отобразить в Деке. Так просто сумму налога за год *5% и отразить в стр.12( сумма штрафа)? или еще в стр 9 (недоплата) перенести показатели столбц 8-11? Штраф платить на тот же счет, что и сам налог? Буду очень благодарна за повід Allueta - Звітність
Люди, может кому-нибудь попадалось разъяснение по уведомлению ФСУ о принятии дира в новое предприятие. Поделитесь, пожалуйста. Спасибо.від Allueta - Юридичний
Здравствуйте! Подскажите советом. Регистрируем новое предприятие- один учредитель, он же директор. Есть протокол о создании и в нем же пункт о назначении директора. Работать предприятие будет после получения НДС свид-ва. Что делать с уведомлением о принятии директора? Уведомить же нужно ДО принятия сотрудника? Можно ли допустим через 20 дней после регистрации предприятия издать приказ типа "від Allueta - Юридичний
Примного благодарна Спасибо.від Allueta - Звітність
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ситуация такая же, как описано выше: отрицателый НДС за май -24958, т,е стр. 19,22,23, 23,3,24- 24958, но у меня по выписке -845. Вписала в добавочную маленькую стр 22,1 эти -845 и они никак не повлияли на другие строки...Так и должно быть? И второе- а додаток 2 нужно или его к июньской Деке делать? ( Отриц остатков предыдущих периодов нет) Спасибо.від Allueta - Звітність
Спасибо.від Allueta - Юридичний
Подскажите, мы зарегистрировали увеличение Уставного фонда, а нужно ли об этом сообщить в Налоговую? по какой форме и в какой срок? Спасибо.від Allueta - Юридичний
Здравствуйте! Помогите разобраться- увольняем сотрудника: з/п 1300 и компенсация отпуска 1300 грн. Сотрудник имеет право на применение соц льготы. Для расчета НДФЛ 1300+1300=2600 и никакой соц льготы? Программа применяет отдельно льготу к з/п, отдельно к компенсации отпуска и этим вогнала меня в ступор.від Allueta - Бухгалтерська практика
спасибовід Allueta - Бухгалтерська практика
И мне интересно. Приходовать с переработки по какой цене? Передаем предпринимателю на порезку керамическую плитку (в кв.м.)- выписываю расходную на перемещение. Он режет, шлифует и возвращает нам уже как "плитка ступенька" (в шт)- обратное перемещение накладной. На свои работы он дает акт. Мне на приход ступеньки брать по цене плитки+ стоимость услуг? И что с сч 28 на каждом этапе перемвід Allueta - Бухгалтерська практика
У нас тоже обзванимают подавших январьскую Деку с декабрьским НК- просят нову звитну и уточненку за декабрь Как можно изменить многое "взадним" числомвід Allueta - Звітність
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net у меня там того НДС на 100 грн не включенного в 2014 год, но не хочу им дарить, прийдется делать уточненку, как они задолбали. Уточненка делается : Переносится все что было в декларации - все строчки заполненные в деке- в ст. 4, в ст 5 цифри які мають бути, в ст.6 - ПОТРАПИТЬ РІЗНИЦЯ(+ ПК.) до уточнюючого подаємо дод 5 + реєстр порція 2 - тільки ПН по якій коригувід Allueta - Бухгалтерська практика
А нужно ли уточненный НК отражать в реестре выданых-полученых НН? В январьском не логично раз уж уточненка февралём. А февральского не будетвід Allueta - Звітність
QuoteOxi QuoteAllueta Так многие подали, но до 17,02. Я тоже очень расчитываю на декабрьский НК, но ясно сказано что через уточненку это выходит если декабрьские НН подать через уточненку в феврале, и если вылезет минус, то этим минусом можно воспользоваться только в декларации за февраль?! Самой стало очень интересно. Если сейчас уточнить декабрь и вылезет "-", то он не повлияет навід Allueta - Звітність
Так многие подали, но до 17,02. Я тоже очень расчитываю на декабрьский НК, но ясно сказано что через уточненкувід Allueta - Звітність
Спасибо за помощь! А в реестре выданых-полученых никак не отражается?від Allueta - Звітність
Спасибо. Так если уточняю только НК раздел Налоговіе обязательства тоже заполнять?від Allueta - Звітність
Помогите! Уточняю Деку декабря- допоказываю НК. Первый раздел "налог обязательства" не заполнять? только 2-й "налоговый кредит"? Сумма, задеклорированная+ сумма НДС, потом сумма как должно быть и сумма НДС и столбец 6- разница? А додатки какие-нибудь нужно? С самой Декой подавался только 5. Спасибо откликнувшимся.від Allueta - Звітність
Спасибо. Вероятно так и сделаю.від Allueta - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua