Конечно сможете. Мне кажется, на такие вещи способен любой человек. С подсказками, книгами обычно проще. Целесообразность в курсах - это вообще бывает редко.від Gala - 1С daily
RAT, о моей лени и демагогии судить не надо. Вы же не в курсе сложившейся ситуации, правда? По-моему демагогию я не разводила. Вопрос был: может ли кто-то указать номер документа, который регламентирует написание того-самого "А" в конце слова. Пообсуждать глупость подобных вещей и я могу, только это не изменит ситуацию А вот за подсказку спасибо. т.е Приказ Минфина от 01.11.2011від Gala - Бухгалтерська практика
Утверждают, что в НН в графе форма расчета нужно писать "оплата з поточного рахункА" у меня в НН "оплата з поточного рахункУ" ссылаюсь на п. 32 Додатка до Листа ДПА от 06.04.2011 р. № 9497/7/16-1517 говорят, что это письмо устарело и есть новое. Номер нового не говорят. Сама такое новое письмо не нашла. Что правда теперь нужно "рахункА". Если можно дайтвід Gala - Бухгалтерська практика
Декларация по прибыли обновляется не в релизе, а в регламентированных отчетах. Отчетов с новой декларацией по прибыли еще нет.від Gala - 1С daily
//Декларация по прибыли с додатком СВ появилась в 3-ем квартале, ее надо было заполнять в 3-тьем и 4-ом //кварталах 2011 года. эта декларация по прибыли с начала действия Налогового кодекса, т.е. с 01.04.11 Она должна была сдаваться за 2, 3, 4 кв. 2011 г. //В 2012 году приложение СВ уже не надо заполнять? Так? С 01.01.12 - новая форма декларации Вам Цветик выше уже отвечала "Авід Gala - 1С daily
Quotesvaroha Вопрос по декларации по прибыли (учет ведется в 290 конфигурации 1с77). 1С 7.7. сейчас актуальна версия 291. В декларации по прибыли необходимо все продажи собственнопроизведенного продукта расписывать по статьям затрат, для этого к 901 счету (себест. реализ. продукции) добавили дополнительное субконто ВидыЗатрат. Часть 901 счета формируется через расходную накладную (двід Gala - 1С daily
Это у всех. Просто ошибка в самом 291 релизевід Gala - 1С daily
обсуждалось похожее мож будет полезновід Gala - 1С daily
Это можем произойти: - если ведем средневзвешенный учет - если партия, созданная прих. накл. от такого поставщика уже списана. - если такая партия еще не списана, но установлен метод FIFO, и вначале списывается более ранняя партия. в этом случае в самой возвратной накладной можно выбрать нужную партию, тогда не будет разницы между суммой, списанной со сч 281 и указанной в возвратной накладнойвід Gala - Бухгалтерська практика
// я возвращаю по той цене по которой купила это в возвратной накладной цена, по которой купили если эта цена совпадает с учетной ценой на сч 281, то будет только одна проводка д-т 281 к-т 631 если же на сч 281 товар числиться по более высокой цене, чем вы возвращаете, то добавляется проводка на разницу в цене д-т 281 к-т 719від Gala - Бухгалтерська практика
QuoteGala - вести в 1С учет без отклонений в НУ по данному виду затрат, т.е. убрать причину проведения на сч 791, заполнить документы и справочники так, чтоб полученная услуга проводилось на сч 84. далее после проводок корректировать себестоимость продукции в д-т Н26 поставить сумму отклонений Имела ввиду, после проведения Калькуляции, той же датой Операция со временем, чтобы сразу за калькулвід Gala - 1С daily
Если у вида затрат, указанного в услуге, счет закрытия 23 и при этом такая сумма не включается в налоговый учет, то выполняется проводка в д-т 791, а не 84 то есть по сути вы хотите относите на себестоимость продукции ту сумму, которую с точки зрения налогового кодекса относить на себестоимость нельзя. алгоритм такого учета в 1С. Бух. 7.7. не реализован и, насколько я понимаю, реализовыввід Gala - 1С daily
1С сама вообще ничего не видит Если нужно сделать восстановлении из архива, то архив нужно выбрать самостоятельно, т.е. прописать путь к такому архиву.від Gala - 1С daily
В конфигураторе выполняете Тестирование и исправление. После этого перепроводите финансовые результаты. При тестировании происходит полный пересчет итогов, зачастую это помогает.від Gala - 1С daily
Полагаю речь идет о реализации? Думаю, что правильно указать: - статью налоговой декларации - в строке 27 "Iншi доходи" для приложения "Iншi доходи" на сч 746 есть аналитика по статьям декларации. - вид затрат - у которого выбрана статья затрат налоговой декларации для приложения "Iншi витрати" стр. 16 "Залишкова вартiсть необоротих активiв"від Gala - 1С daily
Vitalika, надо ж хоть в собственных темах ответы читать тут уже про отклонения быловід Gala - 1С daily
Если в остатки вносили 31.03.11, нужно проверить остатки по всем счетам на эту дату. Сверять нужно оборотно-сальдовую ведомость в 1С с балансом, который был сдан по состоянию на 01.04.11 и с тем документом (главная книга, оборотно-сальдовая ведомость, и т.д.), на основании которого такой баланс делали. Если какой-то остаток не верный - то его и надо закрыть со сч. 00, чтобы он стал правильнывід Gala - 1С daily
Счет 00 действительно для ввода остатков, и если после ввода всех остатков у вас есть остаток по сч. 00 - это значит, что остатки внесены не правильно и у вас НЕТ БАЛАНСА!!! и если его нет на начало периода - его не будет и дальше. Нельзя рассматривать отдельно остатки только по взаиморасчетам. Остатки нужно рассматривать по всем счетам. Если уж нет возможности внести исправления в прошлом пвід Gala - 1С daily
Чтобы искать ошибку, нужно определить, что понимается под словами "не сходится баланс". У вас что, итоги по д-ту и к-ту в общей оборотно-сальдовая ведомости разные? и на сч. 00 эта разница зависла?від Gala - 1С daily
Это в бухгалтерии 7.7. релиз 287від Gala - 1С daily
Баланс из-за счета Н80 не может не сходится, т.к. счет этот Забалансовый. Это счет, по которому отражаются отклонения по затратам в бух.учете и налоговом учете. Нужен для составления декларации по прибыли. Например, если по Д-ту сч .84 отражается затрата, которая не должна относится к расходам в налоговом учете, по д-ту сч Н80 сумма этой затраты будет отражена со знаком минус.від Gala - 1С daily
В Предприятии 7.7 10-й счет тоже не был количественнымвід Gala - 1С daily
в отчетах кнопка "Заполнить" в Деке по прибыли не активна. Т.е. отчет заполнить нельзя. Мало того, сделать активной ее смысла нет, т.к. внутри отчета не реализовано его заполнение.від Gala - 1С daily
Посмотрите в плане счетов аналитику по сч. 903 - там три субконто вот и требует установить а никогда так не делала потому, что не смогла бы, раньше (до 287 релиза) на сч 903 было меньше субконтовід Gala - 1С daily
Ошибка в релизе 287 В плане счетов по сч. 90 добавлено субконто - Вид затрат Проводки по Д-ту счетов идут с учетом этого субконто. при этом не изменены проводки в документе "Финансовые результаты" Проводки по кредиту сч. 90 без учета этого субконто.від Gala - 1С daily
Новые отчеты вышли 12.07 И есть в них такая интересность... Кнопка "Заполнить" в Деке по прибыли неактивна. Т.е. отчет заполнить нельзя. Мало того, сделать активной ее смысла нет, т.к. внутри отчета не реализовано его заполнение. Просто хочется аплодировать разработчикам за оригинальность решениявід Gala - 1С daily
Проверьте справочник Контрагенты, у элемента справочника должен быть реквизит "Не относить на затраты в налоговом учете" (там можно ставить флажок). Если такого реквизита нет - у вас не обновлен справочник Контрагенты, т.е. обновление выполнено не правильно. При проведении документов проверяется, что установлено в Заказе. Если договор, то проверяется наличие флажка "Не относвід Gala - 1С daily
Рассчитанная амортизационная разница может быть правильной, если в 1 кв. начисления износа всегда были 1-го числа и для всех ОС установлен флажок "Начислять износ в НУ".від Gala - 1С daily
//откуда программа берет цифру Н109?? как ее можно проверить? Работа документа "Корректировка ОС" ИМХО совершенно некорректна. Документ Корректировка ОС заполняется по колонкам - Первончальная стоимость - начальное сальдо Д-Т сч .10,11,12,16 на дату документа - Износ - начальное сальдо К-Т сч .13 на дату документа - Остат. стоим. БУвід Gala - 1С daily
Lazy, трудно определить, что у Вас заполнено иначе. Но общее правило такое как я описала. Добавлю только, что у НА должно быть указано, что износ в НУ должен начисляться (должен быть флажок в справочнике). Если есть такой флажок Д-т счета из карточки НА К-т 13 Сумма износа в НУ д-т 791 К-т 13 Сумма износа в БУ - Сумма износу в НУвід Gala - 1С daily
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua