Скорее семинар был не бухгалтерский)))від Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
предоплата за товар ДТ631 КТ 311 Дт6442Кт6441 Получена НН Дт6415Кт6442 Возврат денежных средств ДТ311 КТ631 ДТ6441 КТ6442 и на основании выписана корректировка Дт6442 Кт6415від Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
Сочувствую(((( Тогда Вам просто надо сделать стандартные проводки по взносу в УФ. А это и будет безобидно, так как статистика увидит остаток УФ в балансе, возможно было увлечение УФ, как вариант.від Alexey_Donetsk - Звітність
Да и потом эту тему штрафов обсудили на форуме не давно и не раз Пока к счастью ни кого не штрафовали На счет списания со спец счета штрафа - нет. Все штрафы и пени ложатся на старый лицевой.від Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
А Вы уверены, что в связи с уточнением стр. 24 Вам не нужно подавать за другие периоды уточняющие расчеты У разі якщо виправлення значення рядка 24 у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 23. Такі уточнюючі розрахунки можуть бутивід Alexey_Donetsk - Звітність
Стомат клиника - зуботехническая лаборатория тут только себестоимость, почему прочие?від Alexey_Donetsk - Звітність
Тоже сталкивался с такой ситуаций. Увеличили зп до уровня чуть выше минимальной. Код 102 не решит проблему, появятся расхождения с данными ЕСВ отчетности. В дальнейшем могут начислить штраф за ошибку, а это уже 510 грн за каждый отчет. Не стоит менять код.від Alexey_Donetsk - Звітність
А, что сказано в самом Уставе? Интересно как такой баланс, без УФ принимает статистика? Судя из того, что поквартально сдается фин отчетность предприятие достаточно крупное.від Alexey_Donetsk - Звітність
Увеличение регистрационной суммы, за счет отрицательного значения, производилось только со стр. 24 декларации за июнь 2015г. При этом именно декларации, поданной в срок, даже при условии уточнения в дальнейшем показателей стр. 24 декларации за июнь 2015г. - не изменяли регистрационную сумму ( в сторону увеличения точно). Не понятно почему у Вас с декл. за июнь 2015г. не попала сумма в лимит,від Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
Столкнулся с ограничением в 10.000 грн. Так вот, ограничение то есть, а вот штрафа за него не предусмотрено так же как и механизма начисления, расчета, размера. В убеждении своей версии нашел статью в Лиге на эту тему. Интересно мнение других, кто сталкивался Так предусмотрен ли штраф и установлен ли его размер за превышение в размере 10.000?від Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
Оплатить Вам придется все равно 170 + 1020 в любом случае. Штраф этот могут начислить в течении 1095 дней. А это сообщение у Вас из за налогового долга, ни как не связано с не сдачей деклараций. Вам надо обратиться в отдел учета.від Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
А он эти изменения зарегистрировал?від Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
15.05 авансом оренду за рік перерахуванням із поточного рахунку в сумі 24 000,00 грн ДТ 371 КТ 311 Почему 685? Арендодатель обычный поставщик услуг - 631 счетвід Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
Я Вас поздравляю!!! У Вас видно, что все ок и дата акта это единственное, что она нашла Дата акта это сугубо ваши отношения с контрагентом, на которые налоговый инспектор не имеет право влиять.від Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
У меня есть просрочки по регистрации в мае - тихо На сколько я понял налоговые, период выписки которых с 01.07 по 30.09 регистрируются на протяжении 180 дней с момента выписки и без штрафов. Так?від Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
скорее всего, что январь.від Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
Известно, что из декларации за июнь 2015 стр. 24 переходила в стр. 9 вытяга и тем самым увеличивала регистрационную сумму. Кто уточнял (увеличивал) стр 24 в декларации за 06.2015. Поделитесь дальнейшей судьбой такого уточнения. У меня уточненка принята, однако на регистрационную сумму ни как не повлияло Налоговики говорят, что нет механизма увеличения регистрационной суммы за счет подачивід Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
Просьба выслать и мне данную статью belyev.007@mail.ru. Я считаю, что стр. 2 в вытяге не должна превышать сумму заявленную к возврату Отсюда вопрос возможно ли заявить меньше сумму, чем она выходит по расчету в приложении 4? Ответ нашел в письме налоговой: Сума, яка може бути перерахована платнику з електрвід Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
смайлы правда перепутал, к сожалению правда фактически у бухгалтерам сложно пойти в отпуск, но компенсацию получалвід Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
А я получал 4 дня, но это в прошлом)))))від Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
Добрый день! Прошу Вашего совета и помощи в правильности заполнения стр. 22.1 На момент подачи декларации отрицательное значение 40.000 Лимит для регистрации 10.000 Заполняю стр. 22 40.000 стр. 22.1 - 30.000 спец. поле 22.1 -10.000 стр. 23 - 10.000 стр. 23.3 - 10.000 стр. 24 40.000від Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
Поскажите, импортировал из 1С отчеты баланс в налоговую и в единое окно, не могу отправить, пишет запрет, так как демо версия. Кто нашел как обойти это? Помогите!від Alexey_Donetsk - M.E.довый
QuoteTamiA до 01.07.15 штрафов не будет если просрочка по регистрации до 15 дней, грубо говоря сейчас срок не 15 дней, а 30. Вы просто гений))) и правда Штраф, передбачений пунктом 120 1.1 статті 120 1 Кодексу (у розмірі 10 відсотків від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, за порушення терміну реєстрації податкових накладних/розрахунках коригування в ЄРПН довід Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
Если с ценой все в порядке, она не занижена, то это обычная продажа.від Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
Исходя из вопроса автора приходит на мысль, что необходимо "Акт оказания услуг" и "Накладная". "Акт приема-передачи" используются к примеру при сдаче в аренду помещения. И как было отмечено выше, что бы не было претензий надо прописывать в договоре перечень документов.від Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
Вот развели проблему.В договоре указано, вот и возвращайте деньги ссылаясь на договор. Бюрократия ((((((від Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
Пробуйте, может и получится. Я переплатой по прибыли гасил налог на землю, но это давно было. Письмо в свободной форме. Переброска делается ни сразу, учтите этот момент.від Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
Новий звітний подаете и все будет ок.від Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
Добрый день ! Такой вопрос. Ситуация с экспортом налоговых накладных из 1С в МЕДОК ясно и просто, так же их можно отправить контрагенту по эл почте. А вот как возможно экспортировать первичку, например расходные, акты, счета?від Alexey_Donetsk - 1С daily
Добрый день! Интересно так же данная тема, так как в одном месяце просрочили с оплатой НДС, где брать эти справки с ТПП? Куда она переехала, брал кто уже?від Alexey_Donetsk - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua