А как мне сделать модернизацию если в документе нужно ставить счёт:1552 и выбрать инвестицию(арендованое ОС)...а там его нет....как мне выйти с этой ситуации...???? Please,help me...від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Подскажите,так как же мне всётаки правильно это довести до конца.....Пожалуйста!!!!!!!!!!!від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Вообще-то формируется в 1С,но чувствует моя душа,что после моих бухгалтерских дел ничего в 1Снормально не заполнитсявід Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Я списала эти запчасти как ТМЦ...Это правильно?и з/п никому не начисляла? И ещё скажите,пожалуйста, можно ли запчасти списать сразу после того как их купили (через несколько дней)???від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
У меня получаються такие проводки: 631-311 6442-6441 6415-6442 6441-631 207-631 Запчасти просто списала документом "Списание ТМЦ"... Документом модернизация у меня не получаеться сделать єто...счёт модернизации 1552 выбирается...вид модернизации-открывается справочник инвестиций в котором этого крана нет...может как то неправильно ввели в эксплуатацию арендованые ОС???? Работнвід Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста, дойти до конца с этими запчастями.... Оприходуются они приходной накладной на 207 счёт (лимит на ремонт еще не закончен)....и списываю документом списание ТМЦ...и всё... Правильно я сделала??? Очень жду вашего ответа)))))))від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Нет лимит еще не исчерпан,пересчитала....так как мне дальше быть?что делать?вводить в экспл. как МБП а потом списать?від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Спасибо за обяснение)) Будет новое ОС с наименованием запчастей?від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Исчерпался ли 10% лимит..... только не смейтесь с моей недоходчивости))від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
нет...а можно как-то еще проверить?від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
лимита нет...я провела прих.нак. и нал.нак. на сумму 1000,00 грн.(общая сумма нескольких запчастей)...что мне дальше делать?их нужно ввести в эксплуатацию а потом списать?или не так?від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
физособа является владельцем этих кранов...від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
общая...в договоре о поточном ремонте... опишите,пожалуйста,подробно как мне єто сделать в 1С...від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Доброго дня!Дуже потрібна ваша допога бухгалтеру початківцю...Проблема:підприємство орендує основні засоби(крани) в фізичної особи,як правильно списати запчастини придбані для ремонту в 1С.... Дуже чекаю відповідей))від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Попереднійбухгалтер включала,а я не хочу цього робити....але всеодно ця податковавідобразиться в реєстрі ПН як не господарська операція,так?від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Так вказано:Замовлено та надано послуг мобільно звязку за період 01.07.12-31.07.12. Але ж рахунок на одну суму,а ПН на іншу(майже вдвічі більша сума) суму... А що таке диференційований рахунок,ви не підкажете мені?від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
А якщо в моєму рахунку не зазначають що він одночасно є і актом виконаних робіт,я маю право його проводити як акт чи ні?від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Мені також надсилають рахунок.Попередній бухгалтер його проводила як приходну накладну(не розумію чому не актом).А ще надають якийсь диференційований рахунок...що це? Підкажіть,будь-ласка,як в 1С:7.7. ввести таку ПН,якщо там ввожиться тільки сума без ПДВ,ПДВ і загальна? Покищо розумію так,що суму до ПФ не потрібно відображати в ПН??? а розрахунок коригування до ПН комусь приходить? в мене вівід Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Допоможіть,будь-ласка.Вперше отримала таку податкову,взагалі не знаю що з нею робити. ПН від київстар за послуги стільникового звязку.Вній вказано сума,що сплачується до ПФ,Незнаю як проводити загальна сумаз ПДВ одна,а загальна сума коштів,що підлягає сплаті зовсім інша.Також до не додається розрахунок коригуваггя кількісних і вартісних показників до податкової накладної.Що з ним рвід Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!Нужно списать основное средство(продать) за решением плательщика налогов.Какие нужны документы?какую причину списания вказать в акте на списание ОС?від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Добрий день!Скажіть,будь-ласка,хто стикався з кодами ДКПП? Один замовник в договорі прописав код ДКПП під який підлягає вид діяльності нашої фірми.Скажіть,будь-ласка,для чого? Чи потрібно нашій фірмі десь їх вказувати?Чи потрібно їх десь отримувати?від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Я заполняла только шапку,поля которые не имеют информации должны оставатся пустыми. Ниже можете прочитать инструкцию по заполнению,много интересного... МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ _07 ___11_____2011 № 1395 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за №1532/20270 Про затвердження форми податкової декларації про мавід Kylinichenko - Звітність
Дуже вдячна вам за допомогу.від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Розкажу свою ситуацію детальніше,бо не все зрозуміла: виставлено рахунок 5.12.11 оплачено 05.12.11 виписано податкову на цю суму 05.12.11 отримано рапорт про роботу крана07.12-20.12,в якому виконано більше годин,як вказано в рахунку...на суму перебільшення коли виписать накладну? виставлено рахунок 22.12.11 оплачено 22.12.11 виписано податкову 22.12.11. Актвиконаних робіт коли складатвід Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Ні це не акт,це документ який засвідчує фактичне виконання робіт.від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
Яким числом потрібно виписати податку накладну,якщо оплачено ще не повністю,а послуги виконано в повному обсязі.Датою яка зазначена в рапорті виконання робіт чи датою отримання цього рапорта?????від Kylinichenko - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua