91 мав би розподілитися. зверніться до спеца, він допоможе у вашому випадку.від capitoshko - 1С daily
якщо керовані форми є в конфігурації - можна спробувати у браузері працювати.від capitoshko - 1С daily
керуйтесь обліковою політикою, якщо вона у вас євід capitoshko - 1С daily
дійсно, якщо проблема технологічна, то дії, які описав pepe мали б допомогти..... Спеціаліст повинен глянути на дані бази даних, можливо потрібне відновлення інформації...від capitoshko - 1С daily
Apocalipsis, для реклами є інша гілка форуму!!!!від capitoshko - 1С daily
Проводки Дт 91- Кт 903 дійсно не може бути, наскільки памятаю. а от використання рахунку 903 - це можна, ожнак тільки у звязці зрахунком 231. тобто загальновиробничі витрати мають бути зібрані на рахунку 91, потім розподілитись на собівартість послуг, прямі витрати на надання яких облковувались на рахунку 231 і тільки потім відобразитись як собівартість надаих послуг на рахунку 903.від capitoshko - 1С daily
не бачу проблем додати такі статті вручну, якщо є така необхідність.від capitoshko - 1С daily
спеціально глянув програмний код - механізми заповнення прописані. якщо необхідно виявити причину - зверніться до спеціаліста, він вам допоможе.від capitoshko - 1С daily
зверніться до спеціаліста-консультантавід capitoshko - 1С daily
потрібно дописувати конфігурації під ваші потреби.від capitoshko - 1С daily
є обробка для розрахунку середньої в бухгалтерії.від capitoshko - 1С daily
такі механізми є, більше того - можна налаштувати контроль залишків товарів в розрізі організацій.від capitoshko - 1С daily
така можливість повинна бути.від capitoshko - 1С daily
потрібно дописувати конфігурацію. але краще написати зовнішній звіт, по якому переглядати вартість залишків.від capitoshko - 1С daily
безкоштовний сир тільки в мишоловцівід capitoshko - 1С daily
Отримайте консультацію спеціаліста.від capitoshko - 1С daily
за логыкою - всю вагу матеріалу, який витрачається. при випуску продукції вкажете зворотні відходи по плановій ціні.від capitoshko - 1С daily
потрібно використовувати документ "Модернізація ОЗ"від capitoshko - 1С daily
правила форуму можна почитати? чи розробники вже взагалі облінились? а опис конфігурації не завадив бивід capitoshko - 1С daily
програмно доробити, це не дорого, зверніться до спеціаліставід capitoshko - 1С daily
не погоджусь доки не почую аргументів.від capitoshko - 1С daily
не видумуйте велосипед - в типових конфігураціях 1С такого перерахунку здійснювати не потрібно. перегляньте уважно чому потрібон такий перерахунок здійснювативід capitoshko - 1С daily
вв податковій накладаній повинен бути вибратий документ, у вашому випадку рахунок на оплату.від capitoshko - 1С daily
в мене виникає питання - навіщо це робити, коли 1С кожного місяця автоматично здійснює такий перерахунок?від capitoshko - 1С daily
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua