И еще вопрос, пожалуйста, подскажите, где в карточке контрагента заполнить данные " страна регистрации контрагента-нерезидента (в контактной информации)"? Внесла туда, где юр.адрес- не подходит, при формировании НН выдает сообщение "Не указана страна регистрации контрагента-нерезидента (в контактной информации)! Страна регистрации в налоговой накладной заполнена не будет" (невід sldaemon - 1С daily
Подскажите, пожалуйста, что и где в номенклатуре товара нужно заполнить, чтобы в налоговую накладную колонка 3.2 ставилась отметка "ознака імпортованого товару" Бухгалтерия для Украины (базовая), редакция 1.2. Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2017 (1.2.41.2)від sldaemon - 1С daily
20-го целый день бодалась с отчетом ЕСВ - сотрудник принят в середине мая, ставлю "кол-во дней перебування в трудових видносинах" -20 дней, а программа сама исправляет на 31, так и сдала, не смогла победить, теперь вот думаю, как исправлятьвід sldaemon - Бухгалтерська практика
Когда я занималась ликвидацией - то возврат делала после решения всех вопросов с активами и урегулированием дебиторки-кредиторки, т.е. практически последней операциейвід sldaemon - Бухгалтерська практика
А что мешает его забрать до закрытия счета? На момент налоговой проверки баланс должен быть нулевым, т.е. ни активов, ни пассивов, в том числе по Уставному капиталу.від sldaemon - Бухгалтерська практика
olex, СПАСИБИЩЕ!!!від sldaemon - Бухгалтерська практика
Бухгалтерія для України, редакція 1.2. Розробка конфігурації: "ABBYY Ukraine", 2005-2017 (1.2.40.2)від sldaemon - Бухгалтерська практика
Коллеги, помогите! Хелп! Отчет с кнопкой выгрузки как получить?від sldaemon - Бухгалтерська практика
Добрый день! Обновила 8-ку. Сейчас Бухгалтерія для України, редакція 1.2. Розробка конфігурації: "ABBYY Ukraine", 2005-2017 (1.2.40.2) После обновления в документе "нарахування ЗП" закладка "Розрахунки" окошко для ввода информации занимает левую 1/3 экрана, справа свободное место. Постоянно приходится пользоваться прокруткой таблицы, ну ооочень неудобно! Помогитевід sldaemon - 1С daily
Подскажите пожалуйста, каким образом можно обновить медовую стыковку, возникла проблема при отправке новых форм НН в Медок - в 1С формируются по новой форме, а в Медок приходят по старой.від sldaemon - M.E.довый
у меня кадровик подает и учет ведет (штат 70 чел, военнобязанные не только мужчины, женщины-медики тоже)від sldaemon - Бухгалтерська практика
Да, переплата остается (и тянется это с начала учета ЕСВ в ДФС)від sldaemon - Бухгалтерська практика
Позвонила в Пенсионный. Сказали, что они передали в налоговую с-до по состоянию на 30.09.2013 г. Для сверки сказали написать официальный запрос. Сначала сверюсь с Пенсионным, потом буду разбираться с налоговой.від sldaemon - Бухгалтерська практика
Та вроде пытаюсь сроки учесть, но не идет с-до с самого начала - у них есть с-до на 31.12.2014 (раньше данных нет), согласно этого с-до у меня переплата, но начисления ЕСВ, которые у меня в БУ отражены 31.12.2014 - у них отражены 20.01.2015, т.е. если я от их с-до отниму начисления , которые по карточке проведены 20.01.2015 - должны быть данные БУ., а у меня уже тут нет совпадения! Т.е. по логиквід sldaemon - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги! Посмотрела в кабинете плательщика данные налоговой по ЕСВ. С данными БУ не совпадают совсем. Кто сверялся-поделитесь инфой, у Вас сальдо совпадает?від sldaemon - Бухгалтерська практика
Сотрудникам распечатываю расчетные листы, себе - на ЗП - расчетную ведомость (произвольная форма) + ОСВ по 661,663 счетам (при этом проверяю, чтобы сумма сальдо по этим счетам равнялась сумме задолженности по ведомости), ведомость зарплата к выплате и к ней прикладываю ведомость клиент-банка, на аванс -ведомость зарплата к выплате и к ней ведомость из клиент-банка+ "податки та внески"від sldaemon - Бухгалтерська практика
АВАЛЬ-нормально, ПРИВАТ - очень люблю из-за ПРИВАТ24, поэтому деньги- в АВАЛЕ, оперативная работа в Привате.від sldaemon - Бухгалтерська практика
Благодарю всех. Успокоили!від sldaemon - Бухгалтерська практика
Возникли сомнения, правильно ли я делаю - есть основная деятельность, по которой есть облагаемые и необлагаемые НДС операции (при этом соотношение, например, 1% и 99% ) и неосновная - аренда, облагаемая НДС, ее доля, например 15% от общего оборота. Среднее соотношение облагаемых и необлагаемых - где-то 7% и 93%. Есть входящий НК (например, канцтовары), который логично распределить в пропорциивід sldaemon - Бухгалтерська практика
Ну так я тоже так думала (см. 1-й пост), а вот пишут по другому. Смутило, чтоообще как-то запутанно получается - начислить налог на прибыль, потом уменьшить его на сумму НН, начислить доход, потом опять получить прибыль, потом опять на нее начислить налог на прибыль, слава богу, что в деке за 2017 такого уже не будет!від sldaemon - Бухгалтерська практика
и вот тут аналогичное мнениевід sldaemon - Бухгалтерська практика
Может кому интересно тоже (сама нашла) Т.е. просто "...за кредитом відповідного субрахунку 641 звичайні підприємства показують суму податку на прибуток, задекларовану у рядку 06 «прибуткової» декларації** за 2015 рік, зменшену на показник рядка 16.2 Додатка ЗП до декларації*** (я была неправа в своих предположениях)від sldaemon - Бухгалтерська практика
Озовитесь, плиз, кто этот додаток заполнял, как в учете это проводили?від sldaemon - Бухгалтерська практика
Quoteanjellicca .... Казначейство Счета не признает, надо выписывать сразу накладные, или Акты выполненных работ, хотя выдаваться товар и выпоняться работы будут уже после оплаты. Получается, по 1С товар списан, а фактически где-то в коробке их ждет. я тоже так делаю, хотя это неправильно, просто имеется ввиду, что казначейство не работает по предоплате, это бизнес таким образом напрягает бюджетвід sldaemon - Бухгалтерська практика
Пробема в том, что со стороны заказчика эти акты должен подписывать ЭЦП не бух (хотя на самом деле плдписывает бух). Например, хоть у бух. эл. ключи подписи на платежках, но (например у меня) всегда оригиналы счетов заверены подписью дира (к оплате), а если таким образом подписывать акты вып. работ (не на услуги связи, а на что-то посерьезнее), то когда-то может возникнуть вопрос руководства - авід sldaemon - Бухгалтерська практика
уже можно! #від sldaemon - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги! Уменьшаю налог на прибыль согласно дод. ЗП на сумму налога на недвижимость. Как это отразить в БУ? Думаю Дт641 - Кт 746 Правильно?від sldaemon - Бухгалтерська практика
Спасибо! Т.е. по сути превышение НДС по таможенной стоимости над НДС по контрактной, которое уплачивается при растаможке - это предоплата НДС, которая или зачтется в следующей декларации, или можно зачесть в оплату других платежей или поставить на бюджетное возмещение.від sldaemon - Бухгалтерська практика
Плиз, отзовитесь у кого мысли есть по этому поводу! (может хоть ссылку на статью какую нибудь), буду очень благодарна!від sldaemon - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua