Добрый день! Спрошу еще здесь, так как тут больше людей. Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: я делаю на основании прихода ГТД в 1с8 УТП. Все товары затягивает в разел №1. Создаю дополнительно разделы для разных пошлин. Можно ли как то с 1 раздела перетянуть товар в раздел 2,3,4...Я сейчас удаляю с раздела 1 и добавляю вручную в тот раздел который надо. Может это можно проще делать? Есть гвід 5marisha - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: я делаю на основании прихода ГТД. Все товары затягивает в разел №1. Создаю дополнительно разделы для разных пошлин. Можно ли как то с 1 раздела перетянуть товар в раздел 2,3,4...Я удаляю с раздела 1 и добавляю вручную в тот раздел который надо. Может это можно проще делать? Есть где-то функция переместить в раздел №...? Или нет? А то когдавід 5marisha - 1С daily
Большое спасибо за ответы. Чуток проясняется)від 5marisha - Бухгалтерська практика
Ну с НДС, понятно... я его упустила...А вот с 903 проблема...Какие расходы???? У нас все расходы по основному виду деятельности. Раз в месяц к нам придет человек и мы поможем ему подготовить доки для растаможивания. Какие тут могут быть затраты??? Можно просто все в доход? И могут ли быть вопросы кто надавал услугу? Ну, например, эту услугу предоставил бухгалтер, директор... Не надо ли для этоговід 5marisha - Бухгалтерська практика
Добрый день. Юр. лицо на общей системе с НДС, заключило договор с компанией на предоставление ей консультационных услуг. (КВЭД добавили). Теперь у меня возник вопрос, может кому-то и смешной, НО я сталкиваюсь впервые: Что у меня будет идти на 903 счет? По продаже все ясно : Дт361 Кт702 и Дт902 Кт281. А как с улугой Дт361 Кт703 а дальше? Или вся сумма в доход?від 5marisha - Бухгалтерська практика
Да, есть метры. Наверное, так и сделаю. Разобью по м. кв. Спасибо, за совет!від 5marisha - Бухгалтерська практика
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Покупатель сделал предоплату 20% в сумме ххх,61 грн с НДС ххх,24 грн. В программе я подогнала к этой сумме налоговую а выгрузив в медок не заметила, что медок исправил на ххх,60 грн и ндс ххх,23 грн. Покупатель просит корректировку на 1 коп суммы и 1 коп ндса. Звонила на гар. линию и к своему инспектору говорят, что у них нет ответа по-поввід 5marisha - Бухгалтерська практика
Добрый вечер. А подскажите, пожалуйста, если арендодатель дает одной суммой акт выполненных работ, не разбивая на склад и офис. Как провести у себя? Самой разбивать на 92 и 93?від 5marisha - Бухгалтерська практика
В том то и дело. "У листі від 22.06.2011 р. №11552/6/17-0715 ДПСУ зазначає: «якщо виплата матеріальної допомоги має систематичний характер і така допомога надається всім або більшості працівників, наприклад допомога на оздоровлення, при цьому її виплати передбачені положеннями про оплату праці найманих працівників (колективним договором, галузевою угодою тощо), прийнятими згідно з нормамивід 5marisha - Бухгалтерська практика
А если в разных месяцах? Например одному с ноябрьской з/п, а второму с декабрьской. Или имеется ввиду вообще за отчетный год не более 50%?від 5marisha - Бухгалтерська практика
Добрый день. Предприятие хочет выплатить в декабре помощь сотрудникам разово по 1700 грн каждому, по заяве в связи с семейными обстоятельствами. Не будет ли она облагаться ндфл и вс, если будет выдана в одном месяце всем сотрудникам (их всего 3). И как эта операция проводится в 1с8?від 5marisha - Бухгалтерська практика
Добрый день. Если у Вас 1с8, то какой бы Вы курс не установили, если подтянута предоплата, программа оприходует по курсу на день предоплаты. Если предоплаты две и более программа сама суммирует все предоплаты и делит на их количество и приходует по среднему курсу. Сама пересчитывала)від 5marisha - Бухгалтерська практика
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, своим опытом как кто приходует "поставку примірника і пекети оновлень M.E.Doc.IS"?від 5marisha - Бухгалтерська практика
А предоплата была? Если была, то по курсу на день предоплаты. Если не было, я бы поставила 01.10 а курс указала бы ГТД)від 5marisha - Бухгалтерська практика
Добрый день. Вам уже ответила magda_a. Часть которая с 0-й ставкой в строку 11.1від 5marisha - Звітність
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net з нового року все по бух обліку. В стандартах бух обліку, зокрема ПСБО 7 8. Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат: – суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); – реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в звід 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net Пенсійний та оформлення докумнетів включається у первісну вартість авто Дякую, а ви не підкажете де це можна прочитати. Тому, що на гарячій лінії сказали, що не можна....від 5marisha - Бухгалтерська практика
Добрий день! Підкажіть, будь-ласка, може хтось оформляв авто в 2015 році. Заплатили 4% пенсійного та в УДАЇ за оформлення документів. Чи можна це віднести на витрати і як правильно провести це в 1с? Якщо можна, то до яких витрат це можна віднести? Акт від УДАЇ є, а від пенсійного нічого не буде, це просто збір під час набуття права власності.від 5marisha - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в дод. 5 деклариции НДС за июль не указала сумму в строчке "в т. ч. придбання необоротних активів" Как это исправить? В эту строчку должны попадать только ОС или МНМА и НМА?від 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteTS У витягу від учора суттєво зменшилась сума, на яку ми маємо право зареєструвати податкові накладні. Що це? И у меня уменьшилась. Лимит по подсчету медка на 5 тыс. больше чем в витяге. Не могу понять почему уменьшилось. Раньше все сходилось, а теперь ничего не понимаю. Кто-то радуется этому обнулению а я в шоке.від 5marisha - Бухгалтерська практика
А у меня бухгалтер есть, а вот главного бухгалтера нет. И я тоже ставлю НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО. Там же написано :Головного бухгалтера за наявності данної посади. Правильно ли я делаю?від 5marisha - Звітність
Quote5marisha А подскажите еще, пожалуйста, в шапке декларации в рядке 04 Платник под повним найменуванням надо ставить какой-то номер и дату для договору(угоди). Это что такое? Что туда ставить? Кто-то что-то там ставит? Может номер и дата витяга? или что?від 5marisha - Бухгалтерська практика
А подскажите еще, пожалуйста, в шапке декларации в рядке 04 Платник под повним найменуванням надо ставить какой-то номер и дату для договору(угоди). Это что такое? Что туда ставить?від 5marisha - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, если у меня заполнены только приложения 1 и 5 к декларации, я подаю декларацию и только эти приложения? Или все остальные (пустые) тоже надо отправлять. Например в приложении 3 заполнена только графа 2 обсяг оподатковуваних операій за останні 12 місяців. Его надо отправлять в налоговую или нет?від 5marisha - Бухгалтерська практика
Спрошу еще здесь. Подскажите, пожалуйста, если у меня в декларации положительное значение (р.18) мне надо заполнять р. 22.1 доп поле из витяга или нет?від 5marisha - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если у меня в декларации положительное значение (р.18) мне надо заполнять р. 22.1 доп поле из витяга или нет?від 5marisha - Звітність
Такой образец платежки давала ДФС *;101;; ПДВ за лютий 2015р. ТОВ "Промінь" (код за ЄДРПОУ 11111111);;; Я так и пишу. только вместо ПДВ за лютий 2015р. пишу поповнення електронного рахунку ПДВ.від 5marisha - Бухгалтерська практика
Спасибо!від 5marisha - Бухгалтерська практика
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли, в 1с 8 в документе ГТД делать разделы ГТД по разным пошлинам на товар? Или можно общую сумму пошлины распределить пропорционально цене на товар? Есть ли какие-то нормативные документы по даному вопросу?від 5marisha - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua