QuoteMoraine Добрий день. У мене буде протилежна ситуація - заплатили за сертифікацію товару, який буде експортуватись . Сума - біля 20 тис . Чи можна віднести ті витрати на витрати на збут і визнати у періоді виникнення ? Я думаю будуть документи - протоколи, випробування, але акт надання послуг все таки потрібен , як первинний документ? Колеги, підніму тему, бо питання і далі стоїть гостровід Moraine - Бухгалтерська практика
Хто пробував сьогодні зайти у електронний кабінет? У мене на трьох браузерах на двох комп'ютерах не завантажується...від Moraine - Бухгалтерська практика
Також цікавить те питання, якщо буду мати роз'яснення - пишіть.від Moraine - Бухгалтерська практика
Приєднаюсь до компанії - скиньте, будь ласка, на od07@ukr.net . наперед вдячна!від Moraine - Бухгалтерська практика
Quoteyupiter Підкажіть хто знає. Додзвонитися просто неможливо ні в ЛМР ні в ДПІ Юридично особа, нежитрова нерухомість. Третя зона . Податок 0,75% (24,00 грн) ? Так ставка для третьої зони У січні та лютому 2017 року застосовується коефіцієнт 0,5 -тобто у ці місяці ставка буде - 24*0,5 = 12 грн ( за 1 кв м.) З 01.03.17 і до кінця року - ставка - 24,00 грн за 1 кв .м . У медок вручнувід Moraine - Бухгалтерська практика
QuoteYulka Moraine,будь ласка, підкажіть у 2016 ставки податку були такими як і у 2015? Чи я щось неправильно зрозуміла. Це я про Львів. Наприклад, у нас 3 зона. у 2015 була ставка - 0,5 %, 2016 - 0,5%, а у 2017 - 0,75%. Бо прочитала, що у Вас 2 зона і ви пишете що ставка у Вас не змінилась. Але ж 2016 вона була для 2 зони 0,75%. А тепер - 1%.Чи я якось не так дивлюсь((( Я мала на увазі -не змінвід Moraine - Бухгалтерська практика
QuoteMirMir Quotenikon QuoteMoraine Quotenikon Quotebuh51 А почему решение должно біть датировано 20.12.16 г. ? Не "датировано 20.12.16 г", а решение должно быть после 20.12.16 г!!! Потому что Закон 1791 от 20 грудня 2016 року !!! Минулого тижня була гаряча лінія з ДФС з питань аодатку на нерухомість, земельного і транспортного. На моє питання чи до ставок прийнятих органом місцевоговід Moraine - Бухгалтерська практика
У мене впереше виникла аналогічна ситуація - замовили послуги перевезення ( Україна -Польща і Польща Україна) у нерезидента ( Польща) . Згідно ПКУ : 186.4. Місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 цієї статті Але от 186.3 власне і каже , що "186.3. Місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в яквід Moraine - Бухгалтерська практика
По м. Львів - сесія прийняла ухвалу - у якій від 1,25 до 0,75 ( залежно від зони) . Ухвалу ще не опублікували на сайті . По телефону стверджують, що понижуючий коефіцієнт - тільки за січень і лютий . Тобто ставки зросли фактично у 2,5 разивід Moraine - Звітність
Quotenikon Quotebuh51 А почему решение должно біть датировано 20.12.16 г. ? Не "датировано 20.12.16 г", а решение должно быть после 20.12.16 г!!! Потому что Закон 1791 от 20 грудня 2016 року !!! Минулого тижня була гаряча лінія з ДФС з питань аодатку на нерухомість, земельного і транспортного. На моє питання чи до ставок прийнятих органом місцевого самоврядування 29.12.16( умене такавід Moraine - Бухгалтерська практика
Добрий вечір Таке ж питання - ЄП ФОП група ( 5%) . ЄП оплачений вчасно, але у декларації показали занижене значення на 3161,11 грн. Необхідно сплачувати самоштраф 5%? і пеню? і зробити це до подачі уточнюючого розрахунку?від Moraine - Приватні підприємці
QuoteРомашка точь в точь как у меня ситуация): приняла дела у бухгалтера ( мы юр. лицо на ед налоге з группа -3%) ,смотрю предыдущий бухгалтер в декларации по ед налогу включил в доход( по банку ) все суммы в т. ч НДС. Хотя с этой суммы она же оплатила в бюджет НДС.Это довойное налогообложение получается?А по сути она должна была вычесть из дохода сумму НДС и умножить на 3% ..И как теперь бывід Moraine - Бухгалтерська практика
У мене юридична особа мене 3-тя група , з ПДВ. Уточнювала у свого інспектора - у декларацію іде сума -без ПДВ ( те, що прийшло на рахунок мінус 1/6 від цієї суми ) плюс відсотки виплачені банком.від Moraine - Бухгалтерська практика
Спілкувалася з менеджерами банку - тепер їх ІТ відділ заднім числом мінятиме курси валют, оскільки відобразили у виписках за 30.12 курс 29.12. І ніяких офіційних роз яснень.від Moraine - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. предоплата была? Ні, тільки після оплата .від Moraine - Бухгалтерська практика
Також виникає питання по тому який тоді має бути курс на дату балансу - встановлений на 29 число чи 30 число? Буду дуже вдячна за допомогу!!!від Moraine - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Питання по курсу валют - В офіційному повідомленні НБУ 15.12.16 вказано, що курси валют встановлені на 29.12.16 будуть діяти у проміжок 30.12.16 - 04.01.2017 р. включно. Курс євро становив станом на 29.12.16 - 2797.1574 грн за 100 од. У нас ВМД по імпорту - 30.12.2016. На сайті НБУ - курс станом на 30.12.2016 вже інший - 2842.2604 грн за 100 одиниць. Хоча гроші , які прийшливід Moraine - Бухгалтерська практика
Добрий вечір, прошу підказати досвічених бухгалтерів - фірма платник ПДВ , є дві ситуації: 1) Придбали товар заг сума 23765,00 ( постачальник -неплатник ПДВ) - продали нижче собівартості - без ПДВ вийшло - 8083,33 , з ПДВ - 9700,00 . Чи потрібно на решту суми - 15681,67 - донараховувати ПДВ до мінбази? Я вважаю - так, хоча те, що кредиту по операції немає , мене зупиняє. 2) Придбали твід Moraine - Бухгалтерська практика
Добрий день. У мене буде протилежна ситуація - заплатили за сертифікацію товару, який буде експортуватись . Сума - біля 20 тис . Чи можна віднести ті витрати на витрати на збут і визнати у періоді виникнення ? Я думаю будуть документи - протоколи, випробування, але акт надання послуг все таки потрібен , як первинний документ?від Moraine - Бухгалтерська практика
QuoteD_Oksa QuoteMoraine QuoteD_Oksa Зашла поглазеть в електронный кабинет на розрахунки з бюджетом и увидела повідомлення щодо допущених помилок в 1ДФ. Ошибка в коде инн спдешника.причем повидомлення за 3 кв 2016, а такая же ошибка 2015 2014 гг есть. МОИ ДЕЙСТВИЯ? Письма и звонка не было. Прошу совета-может кто сталкивался? Аналогічна ситуація у мене - прийшла помилка у коді ФОП, ніяких рухіввід Moraine - Бухгалтерська практика
QuoteD_Oksa Зашла поглазеть в електронный кабинет на розрахунки з бюджетом и увидела повідомлення щодо допущених помилок в 1ДФ. Ошибка в коде инн спдешника.причем повидомлення за 3 кв 2016, а такая же ошибка 2015 2014 гг есть. МОИ ДЕЙСТВИЯ? Письма и звонка не было. Прошу совета-может кто сталкивался? Аналогічна ситуація у мене - прийшла помилка у коді ФОП, ніяких рухів зі сторони ДПІ не було .від Moraine - Бухгалтерська практика
Добрий день, допустилась помилки у ІПН ФОПа , помилку виявила вже після граничного терміну. Знаю, що є останній лист у ЗІР, згідно якого за виправлення такої помилки - штраф, хоча вважаю це абсолютно довільним і невірним трактуванням норм ПКУ. Але все ж - яким чином може податкова накласти штраф, коли? Чи є у когось приклади позитивних судових рішень у подібних спорах з ДФС? Буду дуже вдячна !від Moraine - Звітність
У Медок станом на 10 год 00 хв нової форми немає. Квитанція 2 від учора не приходить. У обслуговуючій організації сказали , що поки чекають оновлень. У Медок і Сота по інших підприємствах, по яких звіт подавався успішно прийшли кв. № 2 на стару форму . Щойно зателефонуала на "гарячу лінію" - у напрямі електронної звітності мені відповіли "Хто вам сказав , що подавати треба за новід Moraine - Бухгалтерська практика
У нас була така ситуація - Податкова ( поліція) -- надіслати запит, їм повернулося повідомлення як невручене, це дало їм підстави для візиту за юридичною адресою. На підставі візиту вони зробили висновок , що ми відсутні за вкащаним місцезнаходженням , а заблокували договір . Щодо того чи призупинили -чи розірвали - не можу сказати. З усною розмови з виконавцем - від нас треба - лист про те щвід Moraine - Звітність
Продовжу своє питання - як робити скасовуючий - дата подання має бути дата того документу, який скасовується?від Moraine - Звітність
Щойно тільки зателефонувала на гарячу лінію - квитанції за 07.09 сформовані 07.09, прийшли також кільки хвилин тому, вже щойно з'явились у кабінеті користувача. Тепер проблема в іншому - я звіт"повідомлення про прийняття" сформувала двічі, воно й двічі прийняло його з квитанцією 2. Щр тепер робити? Скасовуючий?від Moraine - Звітність
QuoteSTI Звоню... Как в Смольный... Які ваші успіхи? Що вам сказали?від Moraine - Звітність
Аналогічна ситуація - відправила повідомлення про прийняття працівника - кв.1 прийшли кв.2 - нема, повторила - те саме, по сьогодні немає. На гарячій лінії кажуть просто чекати - вони не бачуть чи прийняті звіти, але у особистому кабінеті користувача його немає! А якщо повторно імпортувати і відправляти - кв.1 з помилкою - на сервері є такий документ. Переробила наказ на сьогоднішній день - анавід Moraine - Звітність
QuoteLina_Lina У меня 1 С 7.7. Обновлений нет. Как подавать отчет? Много сотрудников, вручную набирать в МЕДКЕ не вариант. Кто-то уже подавал? Медок конвертує стару форту у нову при імпорті - просто вигрузіть старий звіт та імпортуйте і побачите що Ваш звіт у Медок вже у новій формі - я так робила Можливо трохи не в тему - чи донараховувати ЄСВ якщо у працівника -інваліда фактично нараховвід Moraine - Звітність
QuoteOxi QuoteMoraine Підкажіть, будь-ласка, як перевірити у електронному кабінеті чи прийнятий звіт з ЄСВ ? зайдите в кабинет, если есть отчет и рег номер, значит все ОК Зайшла, є всі мої звіти і навпроти них - реєстраційні номери. Але питання виникло інше - той реєстраційний номер , що вказаний у Електронному кабінеті за минулий період (наприклад я дивилась травень) - не збігається з реєстрвід Moraine - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua