QuotePe-Pe ) Версия 1С 8.2 1) Конфигурация УТП 2) Релиз программы: -1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850) 3) При проведении платежных поручений делаются проводки д-т 311 к-т 6811 , 4) Желаемые результаты ...-упростить :возможно ли настроить программу так,чтобы делалась сразу проводка д-т 311 к-6811 , поскольку на к-т 6811 почему-то зависают огромные суммы,хоть второке событие и есть. Спасибвід mkotyk - 1С daily
Quotealfa-diamant 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2772) Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2. При создании ведомости на выплату зп, во вкладке НДФЛ тянет отрицательный доход и с него насчитывает отрицательный НДФЛ и ВС. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать. Второй день сижу, ничего не получается, и в регистры накопления тянет эти отрицательные суммы. Перевірте оплати ПДФО і ВЗ за даний перівід mkotyk - 1С daily
QuoteMonna Доброго дня, підскажіть, як в 1С внести земельну ділянку. Як введення в експлуатацію ОЗ, чи просто в надходжені товарів та послуг вказати рах 101?. Дякую за відповідь Як придбання ОЗ, введення в експлуатацію ОЗ, нараховувати амортизацію= ні.від mkotyk - 1С daily
Quotebrick Не сворачивается сальдо по 3771 взаиморасчеты с таможней и в балансе выпадает раздельно в активе и пассиве. Пересмотрела тему, ни у кого такого вопроса не возникало. Обновились с 1.2 на 2.0, ничего не изменилось. Вид договора "прочее", "по договору с целом". Никаких вариантов для выбора не вижу в ГТД. В оборотке по договору не сворачиваются списание с банковского счвід mkotyk - Бухгалтерська практика
Quoteolka201 Добрый день! Нужна помощь по организации учета производства коктейлей в 1с 8.3. Никогда не сталкивалась, очень нужна помощь Залежно від конфігурації. Можна: 1) продавати номенклатуру з видом Комплект, 2)через Звіт виробництва за зміну.від mkotyk - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. не надо в процессе проведения инвентаризации новый бухгалтер это обнаружил, это не ее забота копаться в старых периодах и брать на себя ответственнсть ее забота обеспечить достоверность данных Сальдо по рах.б/о 00 відображено в Балансі? Співпадає Баланс з Головною книгою? Як забезпечити достовірність даних поточного (ее) періоду та скласти Баланс не враховуючи С-до на поч.періоду? Твід mkotyk - Бухгалтерська практика
Quoteilikemyjob При перенесені залишків з головної книги виявилось, що у головній не йшов Дт з Кт і так спокійно жилося бухгалтеру. Тепер новий бух. і куди їй подіти залишок який вісить на рах 00 в 1С? Для початку потрібно віднайти в якому періоді і якою господарською операцією такий залишок виник.від mkotyk - Бухгалтерська практика
Quotedjess "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. всем доброго дня ! я не совсем знаток 1С с точки зрения бухгалтера, т.к. я не бухгалтер (я больше пользователь 1С), поэтому буду рада вашим советам ... Поступила задача отражать в управленческом учете 1С сумму акций и бонусов (то есть то,что мы "продаем" по нулевым ценам). Раньше отражали это в Эквід mkotyk - 1С daily
Quoteolex В УТП теж немає кадрів та повноцінної з/п. [1c.ua]від mkotyk - 1С daily
Quoteolex УТП - безнадежно устарела. Берите БП 2.0 В БП 2.0 нема Кадрів і повноцінної з/пл.від mkotyk - 1С daily
QuoteElena77 Так і зробили,але в отрманій квитанції маємо наступне: Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 26.10.2018 в 16:05:47 ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та надішліть його знову. Виявлені помилки: Документ не може бути прийнятий - порушено вимоги абзацу восьмого пункту 12 Порядку ведення Єдиного реєстру податковихвід mkotyk - Звітність
QuoteElena77 Добрый день, уважаемые коллеги. Кто может помочь в решении даного вопроса: Была выписана НН на неплательщика с типом причины 12.ИНН 200000000000, при регистрации данной накладной не увидели ошибку что это же налоговая зарегистрировалась на неплательщика ИНН 100000000000 тип причины 02. Налоговики говорят сделайте коректировку. но данная коректировка с ТП 12.ИНН 200000000000 невід mkotyk - Звітність
QuoteArlanda помогите плз сформировать проводки. 1с в такой ситуации дает проводки: 945 632 на курс разницу, 632 281 на себестоимость, 632 702 на непонятнооткудавзявшуюся сумму(( но что-то меня смущает( Ціна в документі повернення менша ніж в документі надходження. Тому й виникає дохід на різницю вартостей товару. Звірте.від mkotyk - Бухгалтерська практика
Quotelen_hur 1с 8,3 конфігурація Бухгалтерія Підкажіть, будь-ласка, як в 1с відобразити, що проводилось перерахування на електронний рахунок ПДВ? Платіжне доручення вихідне. Операція- перевод на другой счет. Контрагента в проводках не буде. 315- це Ваш рахунок.від mkotyk - 1С daily
Quotelesusha Коллеги с огромным опытом! Подскажите как оформить работников для выполнения работ на 1-2 дня? Например, вывоз мусора (погрузка на машину) или уборка територии после ремонта. Оплату за их работу нужно дополнительно где-то прописывать или "как договоримся"? Может какие-то хитрости есть в оформлении таким работников? Помогите, пожалуйста. Вопросс возможно и глупый, но с пвід mkotyk - Бухгалтерська практика
QuoteВика1 Добрый день. Подскажите пожалуйста принимаем человека на 0,5 ставки. у него есть основное место работы там лежит трудовая. подскажите как начисляется ЕСВ, от минималки или он его 0,5? ЄСВ на доходи зовнішнього сумісника (працівника, який працює не за основним місцем роботи) нараховується на визначену базу нарахування незалежно від її розміру, тобто на фактичний розмір доходувід mkotyk - Бухгалтерська практика
QuoteDobrotvor 1С 8.3 УТП типовая конфигурация (8.3.12.1496) ред.1.2 Прошу подсказать правильный алгоритм внесения начальных остатков товара для АТТ розничного магазина: около 3000 наименований. Пробую вносить через ввод остатков – оприходование товара: дт2821 кт00 Перед этим установил розничные цены для товаров в установке цен номенклатуры без указания закупочных цен. Затем (пвід mkotyk - 1С daily
QuoteAniram93 Подскажите где нужно установить показатель 3% в 1 С8 ЗУП для расчета почтового сбора? Программа считает почтовый сбор не так, как мне нужно. В Регістрі відомостей Шкала поштових зборів.від mkotyk - Бухгалтерська практика
QuoteRoksolana2017 А каким документом МШП вводятся в эксплуатацию? МШ-2від mkotyk - Бухгалтерська практика
QuotePayroll Шановні форумчани! Склалась ситуація коли бухгалтера із заробітної плати переміщують у інший відділ (із бухгалтерії до HR). Виникає питання: а що в такому випадку із індексацією? Посада ніби залишається колишня, але ж у іншому відділі створюється нова посада? Підкажіть, хто гарно розуміється на індексації. Дякую. Якщо в штатному розкладі з/пл в двох відділах однакові, то нічогвід mkotyk - Бухгалтерська практика
QuoteArlanda Даже так-в каждом!!! товаре вместо 281 стал 92 и пропала схема реализации((( Перевірте записи на регістрі відомостей Счета учета номенклатурывід mkotyk - 1С daily
Quotekira2014 підскажіть будь ласка, які документи в 1С8 треба заповнити для того щоб в табелі обліку використання робочого часу заповнювало 4р (неповний робочий день) Графік роботивід mkotyk - Бухгалтерська практика
Quotealisona в декабре 2017г. сотрудники ушли в отпуск с 21.12.17-09.01.18, резерв отпусков в 2017 г. не начисляли, я правильно понимаю что начисление отпускных за декабрь это расходы 2017г. а за январь 2018 (не смотря на то что они выплачены) это расходы 2018г.? Якщо резерв відпусток не створюється, то витрати на відпустки доведеться визнати в періоді їх фактичного нарахування і відобразити ввід mkotyk - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Такой фантастики я еще не читала Простите, конечно, при всем уважении, но..... Це фантастика (с)від mkotyk - Бухгалтерська практика
QuoteKurucE Допоможіть, будь ласка, розібратися. Постачальник виписав 2 однакові ПН на 1 поставку у листопаді, я попросила РК до 1-єї з ПН, але його заблокували, Постачальник подавав документи на розблокування, але їх не прийняли. Щоб не виникало розбіжностей при камеральній перевірці, я включила обидві ПН собі в декларацію, на 1 з них донарахувала зобовязання (зробила ПН на умовний продаж), івід mkotyk - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua