>< супер, я всегда "верила" в наше государство ... наверное писать оф. письмо-жалобу...від s-kontur2005 - Бухгалтерська практика
Quoteopz Вы регистрируете НН в том ПО которое вы всегда используете. Ваш контрагент используя свое ПО для отправки отчетности делает ЗАПРОС в реестр и получает все выписанные ему НН. Этот способ получения НН указан в Налоговом кодексе, при этом никаких дополнительных программ ни устанавливать, ни покупать не нужно. Так ведь в законе написано, что РК (корректировки) нужно подписать и отослатьвід s-kontur2005 - Звітність
в том то и проблема что ОПЗ+Соната не решают эту проблемму, я отправляю РК покупателю, а ему приходит письмо с "матами" с просьбой перейти на сайт и установить сонату, а они на это идти не хотят, кому нужны лишние телодвижения .... вопрос остаеться открытым и очень проблемным ... вот если бы сделали так, чтобы я РК отправляла в налоговую, а покупатель бы ее от туда вытаскивал и подписыввід s-kontur2005 - Звітність
я не ставила расходов по этому виду деятельности.... все расходы бросила на розничную продажувід s-kontur2005 - Бухгалтерська практика
Как отправить РК покупателю если у нас разные проги и ему приходит письмо спросьбой зарегистрироваться на данном сервисе и только потом вытянуть там налоговую??? а покупатель говорит - что не пошли ли я .... "купи медок и отправь мне нормально" и что делать??? покупать хозяива не будут проги из принципа....від s-kontur2005 - Бухгалтерська практика
Подскажите, я так понимаю из последних разъяснений, что если РК делаю в феврале на НН 2014 года - то регистрирую ее сама, а если РК на НН 2015 года, то делаю РК - подписываю - отправляю покупателю- он подписывает и регистрирует. И вот вопрос, как отправить РК покупателю??? (медка нет, арт-звит нет, соната демо... эти проги не дружат друг с другом при обмене налоговыми та и покупатели не станут навід s-kontur2005 - Бухгалтерська практика
ага, а еще и амортизацию и всю остальную хрень .... а вот все что покажишь в прочих расходах, прийдется расшифровывать в Додатках, а потом еще возможно "пояснення" писатьвід s-kontur2005 - Звітність
Quoteschigolevv Кто знает как составить НН по ежедневным итогам, если платим АН а никто не знает, я делаю налоговую согласно чеку за день на всю сумму и НДС беру согласно чека, я не рискую уменьшать обязательства, т.к. при поверке потом не докажу, почему я меньше НДС показала чем по РРО пробито, а эти 5% еще десять раз отменят, так как этот налог противоречит всем нормам и законам...від s-kontur2005 - Бухгалтерська практика
QuoteАфіна Мои поставщики допустили ошибки: 1. Номенклатура на русском языке + фамилия ЕЦП и фамилия кто выписал налоговую накладную разные. 2. Не дописали в адресе номер дома и квартиры + вписали лишние 2 цифры в номер телефона. Как исправляются подобные описки? ну наверное они должны сделать корректировку на всю сумму и новую налоговую выписать текущей датой и все зарегистрировать ...від s-kontur2005 - Бухгалтерська практика
прибыль начислить на Кт6416 Дт981 оплата прибыли Дт6416 Кт311 закрытие фин.результатов Кт981 Дт791від s-kontur2005 - Звітність
1.а кто подскажет, что мы делаем с корректировками (возврат денег в 2015 году покупателю полученых в 2014 году) мы можем их включить в реестр и деку и уменьшить свои обязательства или 2014 отсекаеться вообще? 2. как заполнять реестр и деку за январь, если например по зарегистрированным налоговым от поставщиков у меня получаеться возмещение от государства, могу я в реестр включить не все налоговывід s-kontur2005 - Бухгалтерська практика
ну тогда проверьте код налоговой, может он у них недавно поменялся, позвоните в налоговую...від s-kontur2005 - Звітність
сертификат АСЦК разный бывает "Украина" или ДПІ или еще чей-то...від s-kontur2005 - Звітність
и опять проблемма с кодами налоговой.... или не те поставили или еще и в медке не правильно заполненно ... поросте у кого-то помощи на работе и не мучайтесь, еще куча времени для сдачи отчета ..від s-kontur2005 - Звітність
ну вообще-то это означает что ключи у вас от налоговой !!!від s-kontur2005 - Звітність
а чьи у вас тогда ключи, если медка, то зачем импортировать, можно в медке сразу сделать ...від s-kontur2005 - Звітність
ключи есть от налоговой бесплатные?від s-kontur2005 - Звітність
нет, не приймут .... даже не пробуйвід s-kontur2005 - Звітність
а еще можно еще один медок поставить и от туда отправить ну или с другого компа, но только все настроить нужно будет занововід s-kontur2005 - Звітність
ну я написала как вручную... ну если разберешься ... или сайт налоговой пробуй тогдавід s-kontur2005 - Звітність
это на прямую на сайт налоговой - спец.сервис такой, только там нужны ключи которые дает налоговая (скачиваешь файл, запускаешь, подтягиваешь сертификаты, подтягиваешь ключ подписи директора и пароль директора и все ... ну или вот еще способ Нужно файл переименовать тот что OPZ делает, поставить номер другой например имя файла 04812670705977F0103303100000000120320120481.XML, меняем номервід s-kontur2005 - Звітність
в опз при сохранении отчета № документа в периоде поставте 2від s-kontur2005 - Звітність
упс... а спомощью другой программы вы не можете здать? ну там соната или кабинет податківвід s-kontur2005 - Звітність
ну походу это значит, что код налоговой вы не правильно указали, а номер деки у вас правильныйвід s-kontur2005 - Звітність
Голосую за гривну в услугахвід s-kontur2005 - Бухгалтерська практика
что-то не нравиться мне это разъяснение... оно протеворечит закону, где написано что должен быть код и т.д. .... я все таки пока не риснку ставить "послуга", таких разъяснений еще куча будет и все разные, а штрафовать будут потом нас или с кредита снимать налоговые....від s-kontur2005 - Бухгалтерська практика
или 7% от оборота лекар.препаратов и 20% от оборота сопуствующих???? ну я так поняла, что до апреля 2014 предел 300 тыс считать не учитывая доход от товара который был освобожден от НДС, а с апреля уже весь товар, правильно? Quotenatalka_l Quotenatalka_l 3. 20% від обороту (без права на податковий кредит) + штраф. нє, наверно 7% від обороту - це ж аптекавід s-kontur2005 - Бухгалтерська практика
Помогите пожалуйста.... Аптека работала без НДС так как лек.препараты были освобождены от НДС, а сумма реализиции сопутствующих товаров была меньше 300 тыс. за 12 месяцев.... А теперь вопрос, 1. в расчет 300 тыс. нужно было включать весь реализов. товар и тот который не облагался НДС или нет?? 2. с апреля 2014 нам нужно было зарегистрироваться плательщиками НДС? 3. мы до этих пор не плательщвід s-kontur2005 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua