вот халепа(((( спасибо, буду корректировать(від Arlanda - Бухгалтерська практика
а подскажите плз, если в течение сентября клиенту были выписаны и налоговые накладные, и додатки 2 - я могу общую сумму обязательств включить в додаток 5 декларации? или разбивать - налоговые накладные в дод 5 декларации, а дод 2 - в додаток 1 декларации?від Arlanda - Бухгалтерська практика
а как изменить настройки в 1с звите, чтоб все подписывал только директор? главбух уволилсявід Arlanda - M.E.довый
спасибо, это не тот вариант((від Arlanda - Бухгалтерська практика
1)может быть единственным) 2) есть ришення засновника и наказ про то что согласно ришення засновника приступаю...від Arlanda - Бухгалтерська практика
А напишите плз ваши версии как должен звучать приказ о том что директор (он же единственный учредитель) прекращает быть директором (но остается единственным учредителем))від Arlanda - Бухгалтерська практика
а почему автозаполнение "непередбачене для этой формы"???від Arlanda - Звітність
Создаю в 1С звите декларацию НДС. Программа предлагает мне бланк с кодом J 0200118 а в прошлом месяце сдана декларация с кодом J 0200117. Что не так кто-то знает?від Arlanda - Звітність
я планирую фирму А закрыть не сразу и ее ОС по остаточной стоимости и запасы на складе продать фирме В. Или есть менее затратный вариант?від Arlanda - Бухгалтерська практика
утлочните плз правильно ли я вижу порядок действий при создании тов: 1. гос регистрация 2. регистрация плательщиком НДС 3. статистика???? 4. регистрация в фондах 5. открытие счетов 6. изготовление печати 7. принятие на работу сотрудников-уведомление налоговой все ли?від Arlanda - Бухгалтерська практика
спасибо! если кому еще что-то прийдет в голову- пишите плз) и правильно ли я понимаю что нет минимального размера статутного внеска?від Arlanda - Бухгалтерська практика
не правопреемник. НДС-это да, но это ж будет ПК на фирме В, так что терпимо.від Arlanda - Бухгалтерська практика
Мы хотим закрыть фирму А и открыть фирму В с тем же видом деятельности и теми же контрагентами. Фирма В выкупит у фирмы А товар на складе и ОФ, фирма А этими деньгами закроет долги. Вроде все понятно выглядит, но, может, те , кто такое делал, поделятся слабыми местами такой операции? На что обратить внимание? Где может пойти что-то не так)від Arlanda - Бухгалтерська практика
а что происходит с амортизацией при увеличении стоимости авто? например, купили авто за 120 тысяч, амортизируем прямолинейно 10 лет по 12 тысяч, но через два месяца модернизировали его и увеличили балансовую стоимость до 150 тысяч. и что теперь? ежемесячный износ рассчитан ведь из 120 тысяч. пересчитать износ? с даты модернизации?від Arlanda - Бухгалтерська практика
спасибо) и 90 дней на закрытие предоплаты, да?від Arlanda - Бухгалтерська практика
мы всегда работали с послеоплатой и я не очень в курсе-есть ли нюансы с пдв при предоплате? помогите плз.від Arlanda - Бухгалтерська практика
у меня при проверках всегда спрашивают договора с перевозчиками. но у меня они есть-не знаю что бы было если б не было)від Arlanda - Бухгалтерська практика
а что не так с названием?)))від Arlanda - Бухгалтерська практика
ну почему НДФЛ-ВУЗ технический, наша специализация + управление)від Arlanda - Бухгалтерська практика
а если директор ПП (он же единственный засновник) поступил в ВУЗ за границей и хочет чтоб его ПП оплачивало учебу. Это ж законно, правильно? А что надо-ришення засносника? Наказ в этой ситуации неуместен, правда? Я,Вася Петров, приказываю Васе Петрову учиться в Амстердаме, например, -нелепо же)від Arlanda - Бухгалтерська практика
ну да) знайшла ще: "Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності 50.1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), вінвід Arlanda - Бухгалтерська практика
а якже ось це : "Пpотягом якого пeріоду можна виправити помилку, дoпущену при фoрмуванні податкового кредиту: 365 днів згiдно з п. 198.6 cт. 198 Податкового кoдексу чи 1095 днiв? Норми п. 198.6 cт. 198 Податкового кoдексу, як бyло роз'яcнено в попередньому зaпитанні, стосуються порядку тa періоду формування податкового кpедиту, а нe його уточнення. Виправлення помилок, дoпущених привід Arlanda - Бухгалтерська практика
додаток 2 к налоговой накладной, то есть минус 13 тыс моих обязательств. я создала дод 2 в мае 2015 года, контрагент зарегистрировал его с опозданием в июне 2015, поэтому в декларацию за май 2015 я не включила, а потом забыла(( а теперь нашла) и могу ведь подать уточненку? или додатком к декларации?від Arlanda - Бухгалтерська практика
а я нашла неучтенный свой дод 2 к налоговой накладной на -13 тыс за 05.2015. Мне ж ничто не мешает сейчас сдать уточненку за май 2015 года?від Arlanda - Бухгалтерська практика
а что не так с Мойсеенко? не заслуживает доверия? я как раз читаю ее мнение))від Arlanda - Бухгалтерська практика
конвекція востаннє переглянута в 1970 році!!!! хіба можнана неї рівнятись? графік відпусток, затверджений в січні-це неактуально в час коли всі працівникі підписані на "горящие путевки")від Arlanda - Бухгалтерська практика
спасибо, а может, подскажете где об этом прочитать?від Arlanda - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua