подскажите пожалуйста, поменяли юрадрес, перешли в другую налоговую. Отправила "договір на визнання ел.документів" в старую налоговую с новsм адресом и в новую налоговую, нужно ли подавать "повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису". И вообще правильные ли мои действия с договорами?від nata_123 - Про все комп'ютерне, крім 1С
или на основании какого документа вносить изменения?від nata_123 - Бухгалтерська практика
08.10 подали данные госрегистратору о смене юрадреса, в новом уставе стоит отметка 08.10.15 подскажите с какой даты менять в налоговых накладных, в расходных адрес?від nata_123 - Бухгалтерська практика
У меня тоже не перенеслась стр.24 декларации. У кого какие ра-ны? У меня Голосеевовід nata_123 - Бухгалтерська практика
спасибо Вам большоевід nata_123 - Бухгалтерська практика
предприятие зарегистрировано в 4-м кв. 2013 и никакой деятельности не было, никакого увеличения за счет дивидендов не было.А проводки те кот.выше они правильны?від nata_123 - Бухгалтерська практика
я считаю правильным Дт 46 Кт 401 в сумме 10 тыс Дт 311 Кт 46 в сумме внесенной в банк если я все так провожу и заполняю новый баланс то у меня конечно же он не сходится с ранее сданным. Подскажите как правильно поступить в этой ситуации?від nata_123 - Бухгалтерська практика
Предыдущий бухгалтер сформировал уставной капитал с участием сч.67, но в программе ничего нет, т.к. не было программы все велось вручную. Подскажите кто сталкивался с такими проводками? и правильно ли это? Есть баланс где в ативе стоит в стр.210(баланс за 2013год) сумма 9500,00 , сформирован уставной капитал в сумме 10 тыс. и внесено ч/з р/с только 500грн. Помогите отразить проводки и правильноствід nata_123 - Бухгалтерська практика
Скажите, приходят квитанции №2 только на деку по НДС или на додатки тоже должны?від nata_123 - Бухгалтерська практика
а можно сылочку на какой документ?від nata_123 - Бухгалтерська практика
Завезли импорт (образцы), по которому нет задолженности перед иностранным поставщиком, на таможне заплатили НДС, но права на НК нет, сформировалась с/с учетом дополнительных затрат, теперь хотим продать по 0,01коп. Как быть с ценой, доначислять себе до с/с? или какие варианты есть продажи по 0,01коп?від nata_123 - Бухгалтерська практика
спасибо всем за участиевід nata_123 - Бухгалтерська практика
а продавать этот товар потом можно или нет? и как быть тогда с НО если будет продажа?від nata_123 - Бухгалтерська практика
как это сделать в 1-с 8 и какие проводки?від nata_123 - Бухгалтерська практика
почему условная в ГТД стоит НДС, кот. мы уплатили на таможнювід nata_123 - Бухгалтерська практика
а сумму ндс которая в ГТД куда? на с/с?від nata_123 - Бухгалтерська практика
Подскажите как просвести налоговый кредит при импорте бесплатно полученного товара? Имеем право на НК или нет? как поступить?від nata_123 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. Делали предоплату по импорту, приходуем по курсу предоплаты? В 1С 8 по ГТД НДС ставим по "028" коду?, и что значит строка в ГТД 12 и 22 они у меня разные и ндс со строки 12?від nata_123 - Бухгалтерська практика
и реестр тоже подавать? а скажите по уточненке в "розрахунке з бюджетом" 18 (-580), а 20.2 (894) то получается что на следующий мес. 1474 должно попадать в 21.1? 580 это как аванс?від nata_123 - Бухгалтерська практика
а в приложении 5 указываем только уточняемых контрагентов?від nata_123 - Бухгалтерська практика
Просто никогда не делала уточненки. Заполнять полностью все показатели по декларации? А сумма штафа 5% или 3%. К декларации плюс приложение 5 и все? Или лучше как вариант исправить в декларации за февраль?від nata_123 - Бухгалтерська практика
Помогите заполнить уточненку по НДС за январь 2012. Нужно снять с НК 4212,33 НДС, а добавить в НК 5686,75НДС и за январь была строка 18 (580 грн).від nata_123 - Бухгалтерська практика
Ну а кто на практике как делает?від nata_123 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. Есть 100% предоплата, есть ГТД (все разные даты), по какому курсу приходовать товар?від nata_123 - Бухгалтерська практика
По новому кодексу бухг. амортизация= налоговой, правильно? Т.е. 131= Н131=09? После проведения кор-ки остатков, начислен износ и дает проводки Дт92,93 Кт 131; Кт Н131, но суммы по этим строкам разные. Если стоит прямолинейное списание со сроком 60 мес то амортизация должна быть 68770,40/60=1146,17, но считает не так. Что может быть не так? Исправте если не правильновід nata_123 - Бухгалтерська практика
Я смотрю что это у меня только по импортному товарувід nata_123 - Бухгалтерська практика
Я вижу что много появилось счетов, ну их как-то необходимо проверять и понимать почему те или другие суммы формируются. Не понимаю что сторнирует Н281від nata_123 - Бухгалтерська практика
При проведении всех документов за мес. в ОСВ появился сч. Н281, что это и как с ним бороться? Может что-то необходимо перепровести или что с ним делать?від nata_123 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua