Quoteqwerty0 а якщо я відправила вчора звіт по ЄСВ без карточки приєднання і мені прийшла друга квитанція без зауважень, то що звіт попав в пенсійний замість податкової? ЛЮДИ, ДОПОМОЖІТЬ! відправляти карточку приєднання і звіт ще раз, чи ні?від qwerty0 - Про все комп'ютерне, крім 1С
а якщо я відправила вчора звіт по ЄСВ без карточки приєднання і мені прийшла друга квитанція без зауважень, то що звіт попав в пенсійний замість податкової?від qwerty0 - Про все комп'ютерне, крім 1С
dkflbckfd Спасибо большое! А то с этими переменами не знаешь как работатьвід qwerty0 - Звітність
Подскажите, у меня девочка ушла в декрет в августе. За август я ее поставила в табл. 5 и 6. Теперь в отчете за сентябрь, в таблице 6 ее показывать, или нет? (Вижу, что там появилась графа "Кол-во дней в связи с беременностью и родами")від qwerty0 - Звітність
Доброго дня всім! Допоможіть з такою ситуацією. В 2012 р. ТОВ міняло юр.адресу і отримало свідоцтво платника ПДВ, але лише тепер додивилися, що на ньому стоїть термін дії до 31.01.2013 р. В базі платників ПДВ це свідоцтво не анульовано, деки кожен місяць приймаються, податкова мовчить. Питання: що робити з свідоцтвом? чи не анулюють весь податковий кредит за цей період при перевірці?від qwerty0 - Бухгалтерська практика
нам вовремя перечислили, позвоните в фонд и к вашей операционистке в банке (у нас была ситуация, когда открыли спец.счет, увидели его в клиент-банке, подали заявку в фонд, фонд деньги перечислил - а мы не видим. когда позвонили в банк, операционистка ответила, что забыла в клиент-банке на этот спец.счет поставить галочку "формировать выписку")від qwerty0 - Бухгалтерська практика
это не то слово.! каждый квартал я пишу, что объемы в деку по НДС попадают по первому событию, и поэтому в деку по прибыли авансы не попадают. А по второму вопросу - у меня была реализация собственного металлолома. и я в деке по прибыли его себестоимость поставила в стр.05.1 "себестоимость", а отчете по фин.результатам в стр. "090" "Інші операційні витрати" ну потомувід qwerty0 - Бухгалтерська практика
Мне уже пришел запрос: 1.почему не совпадает строка 2 деки на прибыль с объемом поставок по деках НДС за 2012 год? 2. за счет чего возникла разница по строке 05.1 декларации на прибыль "себестоимость" и стр.080 отчета по фин.результатах? у кого то были подобные запросы, или это мне так "повезло"?від qwerty0 - Бухгалтерська практика
просто у меня много ремонтов,и мне кажется проще написать акт, что комиссия в связи с тем-то постановила списать на ремонт ОС такие-то запчасти, итого на сумму... А вот уже в ОЗ-2 нужно сумма плановая ремонта, сумма фактическая, приказ на ремонт и т.д. Также и на ввод в эксплуатацию, по-моему в этой форме ОЗ-1 для малого предприятия много лишних граф.від qwerty0 - Бухгалтерська практика
Обязательно ли использование форм ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 на предприятии негосударственной формы собственности, или можно использовать акты произвольной формы?від qwerty0 - Бухгалтерська практика
Спасибо большое!!!!!!!!!від qwerty0 - Бухгалтерська практика
У нас нет своих ОС, пользуемся арендованными - автомобили (спецтехника). 1.Сделали один кап.ремонт (заменили двигатель) - делаем проводку Дт117 "Ремонт авто 1" Кт 207 и амортизируем эту сумму прямолинейным методом. Вопрос первый - строк использования до конца договора аренды? или 5 лет, так как это транспортное средство (группа 4)? 2. Через пару месяцев снова сделали кап.ремонт (заменвід qwerty0 - Бухгалтерська практика
Нам всегда дают акт выполненных работ и договор. В акте написано: проживание ___ чел. на ___ суток с ___ по ___від qwerty0 - Бухгалтерська практика
QuoteMarina D. Уволить нельзя по кзоту. Пособие все равно засчет фонда пойдет, а вот есв придется заплатить. Что поделать уже так по собственному желанию уволят - сама захотела - сама и уволилась. Собственник ведь не заставлял. И еще такой вопрос: в налогообложении пособие по беременности и родам приравняли к больничным. А как в начислении? раньше - 100% независимо от стажа работы, а тепевід qwerty0 - Бухгалтерська практика
И начисления делались 100% независимо от стажа работывід qwerty0 - Бухгалтерська практика
Больничный по беременности и родам ЕСВ и НДФЛ не облагался, ни с работника ничего не удерживали, ни за счет предприятия ничего не платили. Были уже три декретчицы по трем разным предприятиям, по всем прошла проверку соцстраха и никаких нарушений.від qwerty0 - Бухгалтерська практика
не 3,6% а 2%, как на больничные за счет соц.страха, а 33,2% - за счет предприятиявід qwerty0 - Бухгалтерська практика
Закон підписаний, виходить з 01 липня вступить в дію? а в мене в серпні дівчинка в декрет якраз ідевід qwerty0 - Бухгалтерська практика
Протокол нотаріально посвідчувати не потрібно, а от до реєстратора, мабуть, сходити доведеться. Ще не знаю, чи пройде такий варіант: видати від імені ТОВ і за підписом директора довіреність на когось з правом представляти інтереси ТОВ у відносинах із третіми особами та вчиняти дії від імені ТОВ, в тому числі підписувати договори.від qwerty0 - Бухгалтерська практика
Я бы сделала протокол собрания учредителей, на котором вынесла на повестку дня отсутствие директора в связи с болезнью. И решение - назначить и.о.директора такого-то. Потом приказ - Я, такой-то, приступаю к обязанностям и.о.директора с такого-то числа на основании протокола собрания учредителей ТОВ № ___ от ___.від qwerty0 - Бухгалтерська практика
Я уже третий год пользуюсь Арт-звитом. Очень довольна!від qwerty0 - Бухгалтерська практика
Я рахувала з ПДВ, так як отримали 100 грн, оплатили за ... 50 грн., зарплата співробітників 20 грн., податки по зарплаті (із з/ти і на неї) - 12 грн., ПДВ до сплати - 8 грн. тому що бувають різні випадки - ПДВ до відшкодування в бух.обліку, а його не дають..., немає ПН в цьому місяці, або не витримується податкове навантаження. Це моя думка, я так велавід qwerty0 - Бухгалтерська практика
Наверное, на лампочки не хватаетвід qwerty0 - Бухгалтерська практика
так что с 1 июля больничные по беременности и родам облагать ЕСВ 2% и 33,2%? у меня как раз скоро сотрудница пойдет в декрет.від qwerty0 - Бухгалтерська практика
Вот сегодня увиделавід qwerty0 - Бухгалтерська практика
Может не по теме, но подскажите, вчера 03.06 делала запрос о регистрации НН в Арт-звите, квитанции пришли нормально, а сегодня пишет: "ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. Вхідне повідомлення. Некоректный сертифікат підпису Код: 6 Не збігається пара сертифікат - секретний ключ (зашифровано не на відповідного одержувача?)" Что это может быть?від qwerty0 - Бухгалтерська практика
Quotednat Якщо не можуть продавать, то нехай заправляють тільки на власні потреби. Що ж тепер робити, якщо заправили більше?від qwerty0 - Бухгалтерська практика
Вони продати не хочуть - не має якоїсь ліцензії на торгівлю ПММ. Тільки актом на передачу матеріалів. Може в дорожніх листах якусь відмітку про заправку Замовником? І в акті вони це ПММ розцінюють, тобто вартість його в мене буде. Можливо якось так?від qwerty0 - Бухгалтерська практика
Quoteditya Quote Я в первом квартале не делала эти начисления, может можно просто отсторнировать проводку Дт 79 Кт 441 со знаком минус. Навіщо? Я б нічого не робила. Три квартали закривала б Дт 44 Кт 79, а в четвертому нарахувала б податок на прибуток Дт981 Кт 641 і він автоматично зменшив кредит 79 рахунку за 4 квартал (Дт 79 Кт 981). Якщо ще залишається прибуток закрила б Дт 79 Кт 441, авід qwerty0 - Бухгалтерська практика
Замовник наш не дуже надійний в плані оплати, тому забирали паливом, щоб хоч якось зменшити заборгованість. І якщо наприклад, авто виїхало до них зі 100 л дизельки, у Замовника заправило 500 л, відпрацювало і повернулося на базу з 150 л в баку, то як бути з цими 50 л?від qwerty0 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua