Уважаемые бухгалтера, такой вопрос: ФОП 3 группа беременна подала заявку на помощь/ больничные по дородовых и послеродовых (я не знаю как это правильно назвать, т.к. с этим никогда не сталкивалась и она тоже внятно сказать не может) эти больничные облагаются налогами? Что-то нужно платить при том, что она свое ФОП не закрывает , а и дальше будет работать?від Афіна - Бухгалтерська практика
Есть единственный учредитель Частного предприятия. Он хочет переоформить фирму на другого человека. Как это сделать и нужно ли что-то платить? Уставной фонд не меняется.від Афіна - Юридичний
Уважаемые коллеги, ситуация следующая : есть переплата по ЕСВ с фонда зарплаты , при подаче в банк зарплатной ведомости банк отказывается её пропускать без платежки на ЕСВ. На счету в ДФС есть переплата налога. Как выйти с этой ситуации?від Афіна - Бухгалтерська практика
Выяснила. Нужно ставить 103 код.від Афіна - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, какой типи причины выписки расчета корректировки ставить 103 или 20, если : 1. Налоговая накладная выписана и зарегистрирована своевременно, в отчете отражена, но ИНН ошибочный. 2. Сделана и зарегистрирована в мае 2020 НН с правильным ИНН. 3. Нужно сделать РК , но не знаю какой тип причины ставить. 4. УР к декларации с исправленным приложением №5 нужно подавать? Нвід Афіна - Бухгалтерська практика
Никакой. В 1С 7.7 в Операции - Константы - поставьте Да в Автоматическое создание налоговых накладных. И ведете в разрезе заказов счет -фактур, т.е. Счет -фактура - расходная-налоговая-оплата. Или Договор- Счет -фактура - расходная-налоговая-оплата, если позволит Ваша конфигурация. Это называется вести позаказно со счета. А то особенные бухи все бросают на 1 договор и не могут концов найвід Афіна - Бухгалтерська практика
С человека, который выплатил больше, разница удерживается с его зарплаты.від Афіна - Бухгалтерська практика
Я вышла из ситуации так: провожу документ тем числом, что стоит расход, иначе моя программа не считает себестоимость правильно, но у меня разрыв пару дней. Другое дело как убедить начальство, что документ входящий (следовательно, операция) никак не может быть позже чем исходящий документ. Мне принесли акт январем за операцию, что закрыта в декабре! И это тендерная операция. Может кто подсвід Афіна - Бухгалтерська практика
29.12.18 последний день регистрации.від Афіна - Бухгалтерська практика
Quotetariv71 помогите подобрать код услуги для налоговой накладной "капитальный ремонт тротуаров" Посмотрите 43.39.від Афіна - Бухгалтерська практика
Это только у меня с 12 часов до сих пор не принятая налоговая накладная весит?від Афіна - Бухгалтерська практика
В чем проблема пойти к бухгалтеру на удаленку? Штрафы большие, платить будете, т.к срока давности по ЕСВ и зарплате нет. Жлобитесь на бухгалтера, а на штрафы не жлобитесь.від Афіна - Бухгалтерська практика
А какая сама процедура закрытия фирмы?від Афіна - Бухгалтерська практика
Уважаемы коллеги, поставьте точку в споре: человек был в отпуске з 10.02.18-28.02.18=20 дней. Эти 20 дней дают 2 дня отпуска. Отпускные дни входят в расчет количества дней последующего отпуска или компенсации отпускных. Если кто тыкнет носом в саму норму, то буду очень рада. Или я уже заработалась?від Афіна - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. нам на почту прислали само отделение фсс Прислали сам договор и Вы его отнесли в бумажном виде?від Афіна - Бухгалтерська практика
Почему не пишите сумму зарплаты? Неужели непонятно, что интересует в первую очередь зарплата и количество "нескольких" предприятий.від Афіна - Бухгалтерська практика
Разговаривала с начальником районного ФСС. Они даже не знают как оно функционирует и что для этого нужно! Сказала, что нужно договор нести к ним в бумажном виде, а потом когда все заработает, то они его подпишут. Ощутила, что совок еще жив в этих ископаемом ФСС . Где брать договор вопрос?від Афіна - Бухгалтерська практика
Я представляю, что этот бухгалтер набухгалтерит.від Афіна - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Сторнируете з/пл, начисляется больничный, первые 5 дней оплачиваете, начисляете компенсацию, а дальше смотрите удержания хватит или нет, больничные выплачиваете когда придут с фонда. А вообще не понятно как можно было табелировать сотрудника почти 4 месяца если его не было на работе. Не проводить больничный не рискнула бы, т.к. скорее всего там группа будет оформлятся, такой длительнывід Афіна - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера, подскажите как правильно сделать в такой ситуации. Есть работник, которому ошибочно зачислили и выплатили зарплату в июне, а в это время он был на больничном по сегодняшний день. Человек сразу хочет уволится с выплатой компенсации. 1.Что и как нужно сделать в отчетах ЕСВ и 1 ДФ, чтобы исправить эту ошибку или вообще оставить все как есть, а приложить бух справку? 2. Мвід Афіна - Бухгалтерська практика
Всё зависит от того, что Вы хотите: остаться на работе с большей зарплатой или уйти, послав шефа в дебри. Если первое, то показать тупость нового буха.від Афіна - Бухгалтерська практика
QuoteRepOk Будет обновление программы? ЕСВ в старой версии не втягивается, т.е. отчет не видит. Смотрите здесь. Спасибо. Все ок.від Афіна - Про все комп'ютерне, крім 1С
Будет обновление программы? ЕСВ в старой версии не втягивается, т.е. отчет не видит.від Афіна - Про все комп'ютерне, крім 1С
Quoteoksana28 Уже не выписала так расходные..это март, а на дворе середина июля....по той простой причине, что это пример с ручками. А на самом деле это весовой товар и там не 89+11 штук, а т и три знака после запятой в кг (с граммами не практикуем, нет медицинских весов)) и расходная бы в сумме дала изменение в копейках 0,04 больше по первому счету, 0,03 по второму и итого было бы 0,07 копеек мывід Афіна - Бухгалтерська практика
Первое событие оплата? Вы выписали НН по первому событию в общей сумме на 8600,00 Потом выписали РН на 8600,00 - это второе событие. Я не пойму её претензии. Вы все сделали правильно. На будущее, выписываете РН согласно СФ. Вот будет тех ручек в СФ 100 шт, то выпишите 2 РН на 89 и РН на 11 штук. Многие ведут бухучете на основании заказа СФ, отсюда они и 631 и 6442 счет закрывают позаказновід Афіна - Бухгалтерська практика
А какой нужно создавать РК при аннулировании НН, которая есть лишней? На консультации говорят, что подобного ответа в Базе их незнань нет.від Афіна - Бухгалтерська практика
Вы через какую программу отправляли РК?від Афіна - Бухгалтерська практика
Quotemorfo QuoteLin@ т.е. научить Вас с нуля ??? Не нужно меня учить помогите нарисовать цифры и внести их в деку. Все. На бухгалтера люди учатся 5 лет и потом, нервами и слезами шлифуют свой опыт, а Вы как художожопник хотите намалевать. Так малюйте. Вы же художник. Вы так видите. А там уже и налоговики будут Вас учить.від Афіна - Звітність
Девочки, а , если человек не был в отпуске 10 лет, то ему нужно насчитать компенсацию при увольнении за 10 лет?від Афіна - Бухгалтерська практика
QuoteVitohka Упс, і ми там є((( ФОП на заг системі, торгівля підакцизними товарами. Єдинників мабуть тільки при закритті і перевіряють... У Вас оборот до 20млн? И людей до 10?від Афіна - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua