код нужен обязательно.если между Украиной и страной нерезидента нет договоренности о налогах,то налогообложение как и у резидента. не забывайте ему насчитывать индексацию.від bat241061 - Бухгалтерська практика
оказалось ,что еще запуталась в одном вопросе: Иванов отработал в сентябре 20 дней и уволился.его з/п за сентябрь 2000+400 компенсация за отпуск.я считаю себестоимость продукции сентябрьскую.допустим мы делали пакеты 5 дней.у меня вопрос: Иванову я з/п которая пошла на 23 должна считать как 2400/20*5 или 2000/20*5?від bat241061 - Бухгалтерська практика
Всем огромное спасибо! выдержку из 9 стандарта вчера пыталась показать,но ....ответ-причем тут 9 стандарт?! так что написала заявление об уходе.від bat241061 - Бухгалтерська практика
tiger1 совершенно с Вами согласна!!!!! у нас никакой программы бух учета нет,все делаем в Excel формате. но я никак не могу доказать,что стоимость транспортных услуг должна входить в стоимость товара. я ссылаюсь на 9 стандарт,а мне говорят:причем здесь 9 стандарт,как можно смешивать услуги с товаром?...я просто не знаю,что на это ответить....від bat241061 - Бухгалтерська практика
до этого я работала на крупном предприятии,сейчас ТОВ.может все по разному считаетсявід bat241061 - Бухгалтерська практика
меня интересуют именно транспортные услуги.від bat241061 - Бухгалтерська практика
меня,конечно,еще смущает тот факт,что часть материалов вообще продали,а услуги списали на 91.від bat241061 - Бухгалтерська практика
на предыдущем предприятии мы стоимость услуг по доставке материалов включали в первоначальную стоимость этих материалов(согласно 9 стандарта).я и сейчас попыталась так сделать,но мне сказали,что так нельзя,что нет проводки Дт20 Кт 685,что тр.услуги в стоимость можно включать лишь когда везем своим транспортом. потом я при изготовлении ГП в произв. себестоимость включила услуги транспорта за превід bat241061 - Бухгалтерська практика
Подскажите я правильно делаю:считаю произв.себестоимость в октябре. материалы были привезены в сентябре и транспортные услуги тоже сентябрьские. я их НЕ включаю в себестоимость т.к. это другой период.Правильно ли я думаю?від bat241061 - Бухгалтерська практика
да в том-то и дело,что я ошиблась,получилось,что одному работнику поставила больший оклад,вот и вышла не правильная сумма и я чтобы исправить ситуацию эту сумму разбросала на всех и получилось на 20 грн больше у каждого(по ведомости)від bat241061 - Бухгалтерська практика
Спасибо! показала,но не доказала.... слово фактично відпрацьований час для нее главное...від bat241061 - Бухгалтерська практика
Спасибо.но гл.бух говорит,что платить должны именно за отработанное время.с какого я решила заплатить больше....від bat241061 - Бухгалтерська практика
Скажите,пожалуйста,если все отработали в первой половине 11 дней и я им должна по факту выплатить по 100 грн,а я выплатила по 120 грн. и уменьшила сумму в конце месяца(т.е. за вторую пол.на 20 грн заплатила меньше).Это наказуемо?від bat241061 - Бухгалтерська практика
сейчас я так и делаю-дрова оприходую на 20 счет.но с апреля ,когда мы их использовали только для топки при изготовлении основной продукции(т.е. делаем продукцию,здесь же отходы бросаем в топку,но в конце процесса немного их оставалось,вот я и не стала их сажать на балансовый счет,а учитывала на забалансовом в колич.выражении) у меня немного осталось и я теперь не знаю,как их вернуть ...від bat241061 - Бухгалтерська практика
у нас дрова получаются как отходы производства.их стоимость я включала в стоимость продукции,а дрова шли в топку.но сейчас мы перерабатываем давальческое сырье и надо чтобы стоимость дров (которые использую в топку) шли на услуги.поэтому и надо теперь дрова перевести на балансовый счет со стоимостью.від bat241061 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите в такой ситуации:ранее на забалансовый счет отнесли дрова(как отходы),а теперь хотим их вернуть на 209 счет. как это сделать правильно и можем ли мы установить цену на основании приказа по предприятию? Спасибо!від bat241061 - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. если бы 10 дней, то, думаю, можно поделить но, Вы же понимаете, что тогда надо и все обычные затраты делить и списывать сразу на 90, а остаток распределять на 23 а я так и делаю.від bat241061 - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. все 1000 грн а если бы я работала 10 дней,то тоже 1000?ведь производством я занималась не весь месяц? я имею ввиду именно производственную себ-стьвід bat241061 - Бухгалтерська практика
или я должна брать все 1000 грнвід bat241061 - Бухгалтерська практика
цена экспорта приличная.не в убыток. Если сможете,подскажите еще в таком вопросе:оборудование взято в аренду.месячная плата пусть 1000 грн.в июле мы отработали 19 дней .т.е все рабочие дни.я правильно делаю,когда беру в себ-сть плату только 19 дней,а остальное идет на 91 сч?від bat241061 - Бухгалтерська практика
товар экспортный.поэтому резон в производстве есть.мне главное как распределить затраты.від bat241061 - Бухгалтерська практика
но парадокс в том,что отходов 60%,а продукции 40.и если все распределять по пропорции,то себестоимость отходов получится выше чем самой продукциивід bat241061 - Бухгалтерська практика
Спасибо большое!від bat241061 - Бухгалтерська практика
такая же ситуация и с рабочими.два из них потом дорабатывают отходы и я именно из з/п делю пропорционально,а остальную з/п бросаю на готовую продукцию.від bat241061 - Бухгалтерська практика
производственники помогите,пожалуйста!!!! при производстве основной продукции тратиться ,допустим,500 кВт эл.эн.при этом получаем отходы,которые потом можем продать(они дорабатываются).так вот ,когда мы их доделываем,то я беру эл,эн ,которая тратится при доработке, в себестоимость.а вот те 500 КВт я тоже должна расписывать пропорционально или их могу все взять в произ.себ основной продукции?від bat241061 - Бухгалтерська практика
просто все усложнилось тем,что таких работников 3 и у меня получилась сумма в 360 грн. Вот теперь не знаю,что будет мне за это....від bat241061 - Бухгалтерська практика
Правильно ли я понимаю,что вернуть работнику сумму я уже не смогу,а в бухучете делаю проводку Дт 66 Кт 641 "-" сумма перерасчета?від bat241061 - Бухгалтерська практика
Ляля-Оля ну и еще раз подскажите,как теперь быть,если человек уволился,то как сделать возврат НДФЛ,потому как НСЛ не учла?від bat241061 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua