Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, ми будемо закривати представництво и аудитори сказали за всі роки здати звіти: баланс, фін результат, рух грош коштів та звіт про власний капітал. Як заповнити останній звіт, якщо було тільки фінансування від головної компанії?від jshpakova - Звітність
а налоговая вас хоть раз проверяла? а то у нас на носу проверка и аудиторы говорят что должны были подавать и что нам штраф светит за 2018 годвід jshpakova - Звітність
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто то подавал отчет о ТЦО? Должны ли неккомерческие пред-ва этот отчет подавать?від jshpakova - Звітність
спасибо огромное! вроде получилосьвід jshpakova - Бухгалтерська практика
да 8с, это я уже знаю как настроить. а как старые суммы перекинуть с 631 на 3711? думала может ДТ631 КТ311 с минусом сделать, а потом ДТ3711 КТ311 с плюсом. или может ДТ3711 КТ631?від jshpakova - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, как с 631 счете перекинуть авансовые платежи на 3711 счет? какой операцией это сделать?від jshpakova - Бухгалтерська практика
с этими проводками все ясно, а вот с курсовыми разницами проблема. программа мне закрывает с кредитовым остатком по 362 счету на конец года (мы баланс сдаем раз в год).від jshpakova - Бухгалтерська практика
Всем добрый день! Помогите разобраться, впервые столкнулась с экспортными услугами, не могу закрыть 362 счет: 14.08.19 реализация услуг 84975 дол, курс нбу 25,1461, 19.08.19 зашла оплата от нерезидента 84975 дол, курс нбу 25,1428. 17.09.19 реализация услуг 59975 дол, курс нбу 24,771443, оплата от нерезидента 19.09.19 59975 дол, курс нбу 24,669853. Какиевід jshpakova - Бухгалтерська практика
При формировании уставного капитала образовалась отрицательная курсовая разница. я сделала проводку Дт 425 Кт 461 на сумму отриц курсовой разницы. теперь по 425 счету висит эта сумма красная с минусом по кредиту. что я не так делаю? версия 1с 8 редакция 2.0від jshpakova - Бухгалтерська практика
Добрый день! подскажите плиз в таком вопросе: участник нерезидент внес взнос в уставный капитал больше чем в уставных документах. как быть в такой ситуации?від jshpakova - Бухгалтерська практика
Всім доброго дня! Підкажіть будь ласка в такому питанні: материнська компанія вирішила закривати представництво и відкрила в україні ТОВ з 100% іностран капіталом. Як основні засоби перевести на ТОВ? В положенні про пред-во прописано що все майно належить материн компаніі і ця же компанія відкрила ТОВ.від jshpakova - Звітність
Доброго дня! а як з машинами на представництві зараз? може хтось з таким мав нещодавно справу. наш директор хоче завести автомобілі, які є в головній компанії і повісити на представництво.від jshpakova - Бухгалтерська практика
Добрый день всем !!! Подскажите, пожалуйста, люди добрые, есть ли здесь представительства Германии?від jshpakova - Звітність
Всем привет! требуется бухгалтер, который знает программу Microsoft Dynamics NAV. очень надо. все подробности в личкувід jshpakova - Про все комп'ютерне, крім 1С
Дуже дякую! якщо будуть ще питання - можно буде вам написати?від jshpakova - Звітність
Дякую за відповідь! а довідку від нерезидента потрібно в податкову подати, чи просто щоб у нас була?від jshpakova - Звітність
и еще вопросик по проводкам: раз в квартал ручными проводками делаю Дт 481 Кт 441 на всю сумму финансирования за квартал 11147608,89 грн Дт 442 Кт 791 на всю сумму за квартал по Дебету 79 счета 8498710,59 грн и получается разница 11147608,89-8498710,59=2648898,30 грн висит на Кт 44 счета, а 48 и 79 закрываются правильно ли это???????від jshpakova - Звітність
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто какую отчетность подает по году? мы просто вновь созданное представительсво и только начали работать в 2017 году. отчитывалась только по зарплате (1дф, есв, соцстрах). никакой деятельности не ведем и не являемся плательщиками ндс и налога на прибыль. буду благодарна за инфувід jshpakova - Звітність
и так, я только что из соцстраха, и вот что они мне сказали: июль и ноябрь месяц не включается не в коем случае. Потому что июль все таки не полный и ноябрь тоже. Не важно что она работала весь ноябрь, потому что в больничном листе четко написано, что страховой случай произошел 22 ноября. в моем случае расчетный период август-октябрьвід jshpakova - Бухгалтерська практика
а я где-то читала, что для декретных месяц, в котором сотрудница вышла не с первого календарного, а с первого рабочего дня включается, но не могу найти где. вот и засомневаласьвід jshpakova - Бухгалтерська практика
да, она работала по 30 ноября включительновід jshpakova - Бухгалтерська практика
Добрый день! помогите разобраться в начислении декретных: Сотрудница была принята на работу 03.07.17г. Больничный лист по беременности и родам открыт 22.11.17г., но она до конца ноября работала и ей была начислена зарплата за полный месяц. Начисляю ей декретный с 01 декабря 17г. не на 126 дней, а на 117. Расчетный период беру с июля (принята не с первого календарного, а с первого рабочего дня)від jshpakova - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua