Ну якшо самі відмовляються - я б виписувала на неплатника.від Шустрик - Бухгалтерська практика
від Шустрик - Бухгалтерська практика
Quotelytik Це що якийсь новий податок? Так, для тих хто має землю сільгосп.призначення.від Шустрик - Бухгалтерська практика
Quotepanysiamailru А якщо пропущено звіти з ЄСВ за кілька минулих років. Чи треба подавати за періоди до 2019 року? Підприємець вже закрився, аж тут податкова згадала, що звіти не надані, штрафи-пені не зібрані Ви тільки про штрафи-пені думаєте, а шо людині не буде даних для нарахування пенсії...від Шустрик - Приватні підприємці
Та тут бабка надвоє сказала... Якшо аліментщик зацікавлений - то хай він виясня долю своєї справи. Але ж і роботодавця не попереджали про "закінчення дії" провадження. Тобіш відповідальності ніхто не знімав. Думаю можна і роботодавцю написать якесь пісьмішко вищестоящій виконавчій - тіпа шо робить...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Шось напортачила з аватаркою - вибачайтевід Шустрик - Бухгалтерська практика
Дзвоніть на гарячу лінію...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Quotejakpracyuvaty Отака причина відмови прийняття таблиці: Виявлено невідповідність визначеним платником податків у таблиці даних видів діяльності наявним у платника податків засобів/факторів виробництва Хто підкаже що з тим дальше робити?? А 20-опп ви подавали на свої основні засоби?!від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteKaterinaS В статусі в дорозі вже тиждень. В кого ще так, що робити? А там же зараз об'єднання з ПФ, мабуть ше не настроїли...від Шустрик - Звітність
1. Маєте, обмежень нема, бо це безготівковий розрахунок. 2. Можете, бо витрати ФОПа 2-ої групи нікого не цікавлять. 3.Обмежень нема,бо безготівковий розрахунок, єдине останнім часом банки вимагають дописувати в призначенні платежу, шо податки за цей дохід сплачено.від Шустрик - Приватні підприємці
Я б зізвонювалась з контрагентом і розбиралась з ними як вам обом буде зручніше...від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Але тепер у мене інше питання. Сформували документи для подачі на зняття ризиковості, сформувала повідомлення, додала окремі файли, а воно не приймається, пише таке: Документ не прийнято. Виявлені помилки/зауваження: Відсутнє Рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку від 28.09.2022 № 163790 Державна податковавід Шустрик - Бухгалтерська практика
Ну звіт ше ж не здавали, тому простіше переробить і нарахувать правильно.від Шустрик - Бухгалтерська практика
Звісно треба або донарахувати, або доплатити лише ЄСВ до мінімального.від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteFyDD когда впервые появилась эта проблема, тогда сделали послабление и таким можно было не сдавать. Только, кажется, это был не 15 год, позже. Мы не сдавали А потом начали "улучшать" законодательство. И теперь не знаю на каком светеам' Ну я пам'ятаю шо це було вже після Майдану, бо я (Київ) носила ще доки в Ощадбанк біля Майдану - там створили робоче місце ревід Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteFyDD Плиз, подскажите. В свете всех последних изменений ТОВ - один учред-ль , физ лицо. Пока ничего не сдавали Надо ли подавать сведения о конечных бен-х ? Як я для себе зрозуміла - в мене теж кілька фірм з одним і двома фізиками - якшо ви в 2015-му подавали бенефіціарів і змін ніяких не було, то більш нічого і не потрібно, як я зрозуміла. Лише коли будуть якісь зміни...від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteEлена Леонидовна Цветик! допожіть будь-ласка! так як вийти із ситуації, що робить? теж подала одночасно. Думаю вам потрібно тепер просто переподати деку, якшо баланс прийнято...від Шустрик - Звітність
Почитайте думку ДПС: Коротко про ваш випадок: Налаштовуючи оплату через ЕВОпей ви підписуєте з ФК "ЕВО" договір "оферти" і тоді платіж через таку платіжну систему за товар (окрім послуг - там рро/прро не потрібен) ви, як ініціатор платежу, маєте видати чек і надіслати з товаром покупцю. Це може бути і ПРРО і тоді ви надсилаєте "віртуальний" чек через Вайбевід Шустрик - Приватні підприємці
Спробуйте ще:від Шустрик - Приватні підприємці
QuoteFyDD может кто сталкивался, подскажите плиз Возвращали товар, полученный более 3 лет назад. Выписали Зведена податкова накладна, код 13, на себя с ИПН 600000000000 В гр.2 Номенклатура "податкова накладна № *** від 29.09.2018 р." и суммы в гр. 10 и 11 Теперь только мне сказали что тогда передоговорились и надо было выписывать ПН на обычную продажу поставщику. Вопрос: можно ли ввід Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteFyDD Да, обязаны уменьшить Нет факта первого события Залежить не тільки від факту першої події. Якшо РК збільшує в деці суму до сплати - то по даті виписки, або дії яка б мала обов'язок для виписки РК, навіть якшо нема факту реєстрації (зупинена, або описана вище ситуація). Коли ж навпаки зменшує - то лише по даті реєстрації на жаль...від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик А якщо на бюджетному щось є, то воно зніметься? Якшо достатньо - то да...від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Підкажіть будь ласка, якщо я погодилась зняти кілька податкових накладних через подачу уточнюючого розрахунку і у мене виник податковий борг. Його оплачувати на звичайний рахунок СЕА? Якшо податковий борг недоїмка - то на СЕА. Коли ж 3% штрафу - то на бюджетний...від Шустрик - Бухгалтерська практика
На жаль...від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteИнфузория Шустрик, Благодарю! Меня смущает вот это (за апредь 2021 годана Факторе статья была): Важно! Если налоговый агент формирует Налоговый расчет за отчетный квартал, то 4ДФ должны быть сформированы за каждый месяц такого квартала, независимо от того, есть ли данные для отражения в них. Тоді просто в їх базі не була реалізована така можливість. Тепер вона є. Я особисто здавала таквід Шустрик - Звітність
QuoteИнфузория Доброго дня! Підкажіть будь ласка: 1) Якщо в 3 кварталі не було нарахувань и виплат ЗП (відпустка за свій рахунок) - то Д1 не подавать? 2) Але була виплата допомоги 3470 грн - показати в Дод 4ДФ. Т.е подаем только Главный Податковий розрахунок и + 4ДФ за тот месяц, когда была выплата? Остальные пустые Додатки не подаем? 1.Подавать - треба ж показать дні в трудових відносинахвід Шустрик - Звітність
QuoteFyDD Подскажите, плиз ЕН 3гр на 2% импорт, при оформлении ВМД платит НДС ? Нет освобождения, правильно ? Ну навіть по критичному імпорту ПДВ повернули ж...від Шустрик - Бухгалтерська практика
З опису КВЕДу: Цей клас не включає: надання тільки одного певного виду послуг, див. клас відповідно до здійснюваного виду діяльності Думаю шось на кшалт секретарських чи послуг консультанта, але в комплексі всіх, або майже всіх перерахованих в описі послуг.від Шустрик - Приватні підприємці
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua